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文檔簡介

ipms文件管理制度一、總則(一)目的為加強公司IPMS(IntegratedProjectManagementSystem,集成項目管理系統)文件的有效管理,確保文件的完整性、準確性和可追溯性,提高公司項目管理效率和質量,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司內所有與IPMS文件管理相關的部門和人員,包括但不限于項目管理部門、研發部門、質量部門、市場部門等。(三)定義1.IPMS文件:指在公司項目管理過程中產生的各類文件,包括項目計劃、需求文檔、設計文檔、測試文檔、項目報告等,以及與項目管理相關的流程文件、規范文件、模板文件等。2.文件編號:為便于文件的識別、存儲和檢索,對每一份IPMS文件賦予唯一的編號。編號規則按照公司統一規定執行。3.版本控制:對文件的不同版本進行標識和管理,以確保使用的是最新有效的文件版本。(四)職責1.文件管理部門負責制定和完善IPMS文件管理制度,并監督制度的執行情況。負責IPMS文件的統一歸口管理,包括文件的收集、整理、歸檔、存儲、檢索和借閱等工作。定期對IPMS文件進行清理和審查,確保文件的有效性和適用性。2.文件產生部門負責本部門所產生的IPMS文件的起草、審核、批準和提交工作。確保所提交的文件符合公司文件管理要求和項目實際情況,對文件的準確性和完整性負責。配合文件管理部門做好文件的管理工作,按照要求提供相關文件資料。3.文件使用部門按照規定的權限和程序使用IPMS文件,確保文件的安全和保密。在文件使用過程中,如發現文件存在問題或需要修改,及時反饋給文件管理部門或文件產生部門。負責本部門所使用文件的保管和維護,防止文件丟失、損壞或泄露。二、文件分類與編號(一)文件分類1.項目文件項目計劃類:包括項目總體計劃、階段計劃、專項計劃等。需求文檔類:如項目需求規格說明書、用戶需求報告等。設計文檔類:涵蓋系統設計文檔、數據庫設計文檔、界面設計文檔等。測試文檔類:包含測試計劃、測試用例、測試報告等。項目報告類:如項目進度報告、項目總結報告、項目績效報告等。2.流程文件項目管理流程:規定項目從啟動到結束的各個階段的工作流程和要求。業務流程:涉及公司各項業務活動的操作流程,如研發流程、采購流程、銷售流程等。3.規范文件項目文檔規范:明確項目文檔的格式、內容要求、編寫規范等。項目管理規范:對項目管理過程中的各項活動、方法、工具等進行規范。4.模板文件項目文檔模板:為項目文檔的編寫提供統一的格式和框架,如項目計劃模板、需求規格說明書模板等。工作記錄模板:用于記錄項目工作過程中的各類信息,如會議記錄模板、任務跟蹤表模板等。(二)文件編號1.編號規則文件編號由字母和數字組成,共[X]位。第一位為文件類別代碼,如“P”代表項目文件,“F”代表流程文件,“G”代表規范文件,“T”代表模板文件。第二位至第四位為文件產生部門代碼,按照公司部門代碼表確定。第五位至第八位為文件順序號,按照文件產生的先后順序依次編號。第九位至第十位為文件版本號,初始版本為“01”,每次修訂后依次遞增。2.示例“P001000101”表示項目文件類別下,由編號為“001”的部門產生的第1份文件,當前版本為01版。三、文件的起草與審核(一)起草要求1.文件起草應遵循公司文件管理規范和相關業務流程,確保文件內容準確、完整、清晰、易懂。2.對于項目文件,應結合項目實際情況,詳細描述項目目標、范圍、任務、進度、質量、風險等要素。3.起草人應在文件首頁注明文件名稱、編號、起草部門、起草人、日期等信息。(二)審核流程1.部門內部審核文件起草完成后,由起草部門負責人進行審核,重點審核文件內容是否符合部門業務要求、格式是否規范、與其他相關文件是否一致等。審核通過后,起草部門負責人在文件審核欄簽字確認。2.跨部門審核(如有需要)對于涉及多個部門的文件,需進行跨部門審核。由文件管理部門組織相關部門進行會審,各部門根據職責對文件涉及本部門的內容進行審核。會審過程中,如有意見分歧,由文件管理部門協調溝通,達成一致意見后形成審核記錄。3.最終審核與批準經過部門內部審核和跨部門審核(如有)的文件,提交給公司分管領導進行最終審核與批準。分管領導審核通過后,在文件批準欄簽字批準。文件一經批準,即成為正式文件,具有效力。四、文件的發布與歸檔(一)文件發布1.文件管理部門根據文件批準結果,對文件進行編號、排版、打?。ㄈ缧瑁?,并將文件發布到公司IPMS系統或指定的共享文件夾中。2.發布后的文件應及時通知相關部門和人員查閱,確保文件能夠及時傳達和使用。3.在文件發布時,應同時更新文件的版本信息,注明最新版本號和發布日期。(二)文件歸檔1.文件管理部門負責對已發布的文件進行歸檔,按照文件分類和編號順序進行整理存放。2.歸檔文件應包括紙質文件(如有)和電子文件,電子文件應存儲在公司指定的存儲介質上,并建立相應的索引目錄,便于檢索。3.定期對歸檔文件進行盤點和清查,確保文件的完整性和準確性。如發現文件缺失或損壞,應及時查找原因并進行補充或修復。五、文件的使用與借閱(一)文件使用1.公司員工可通過公司IPMS系統或共享文件夾查閱和使用與其工作相關的IPMS文件。2.在使用文件過程中,應嚴格遵守文件的保密規定,不得擅自復制、傳播、修改文件內容。如需引用文件內容,應注明文件出處。3.如發現文件內容存在疑問或錯誤,應及時向文件管理部門或文件產生部門反饋,不得自行隨意處理。(二)文件借閱1.因工作需要借閱IPMS文件的,應填寫《文件借閱申請表》,注明借閱文件名稱、編號、借閱目的、借閱期限等信息。2.《文件借閱申請表》經所在部門負責人簽字同意后,提交給文件管理部門審批。文件管理部門根據申請情況,決定是否批準借閱,并在申請表上簽署意見。3.借閱人憑批準后的《文件借閱申請表》到文件管理部門領取文件,文件管理部門應登記借閱文件的名稱、編號、借閱時間、歸還時間等信息。4.借閱人應在規定的借閱期限內歸還文件,如需延長借閱期限,應提前向文件管理部門提出申請。逾期未還的,文件管理部門應及時催還。5.借閱人在借閱期間應妥善保管文件,不得轉借他人,不得在文件上涂改、污損、丟失。如發生文件損壞或丟失,借閱人應承擔相應的賠償責任。六、文件的修訂與廢止(一)文件修訂1.隨著公司業務發展、項目推進或外部環境變化,如發現IPMS文件存在內容過時、條款不完善、與實際情況不符等問題,需要對文件進行修訂。2.文件修訂申請由文件產生部門或使用部門提出,填寫《文件修訂申請表》,說明修訂原因、修訂內容等。3.《文件修訂申請表》經部門負責人簽字后,提交給文件管理部門。文件管理部門對修訂申請進行審核,如認為確有必要修訂,組織相關人員進行修訂工作。4.文件修訂完成后,按照文件起草與審核流程進行審核和批準,批準后的修訂文件按照文件發布與歸檔的要求進行發布和歸檔。同時,應及時更新文件的版本信息,并通知相關部門和人員。(二)文件廢止1.當文件不再適用或已被新的文件替代時,由文件管理部門提出文件廢止申請,填寫《文件廢止申請表》,說明廢止原因。2.《文件廢止申請表》經公司分管領導批準后,文件管理部門對廢止文件進行標識和清理,從IPMS系統和共享文件夾中刪除,并在歸檔文件中注明廢止情況。3.對于涉及重要業務或具有歷史參考價值的廢止文件,應進行備份保存,以備后續查閱。七、文件的保密與安全(一)保密措施1.公司員工應嚴格遵守公司文件保密制度,對涉及公司商業秘密、技術秘密、項目信息等敏感內容的IPMS文件予以保密。2.未經公司書面授權,不得將文件內容泄露給公司外部人員。在公司內部,也應按照規定的權限和范圍進行傳播和使用。3.對于涉及保密內容的文件,應在文件上加蓋“保密”標識,并采取加密存儲、限制訪問等措施。(二)安全管理1.文件管理部門應采取有效的安全措施,確保IPMS文件的存儲安全。定期對存儲設備進行備份,防止文件因自然災害、硬件故障等原因丟失。2.加強對IPMS系統的安全防護,設置不同級別的用戶權限,防止未經授權的訪問和操作。定期對系統進行安全檢查和維護,及時發現和處理安全漏洞。3.對涉及文件管理的計算機設備和存儲介質,應按照公司相關規定進行管理和維護,防止病毒感染、數據丟失等情況發生。八、監督與考核(一)監督檢查1.文件管理部門定期對公司各部門的IPMS文件管理情況進行監督檢查,檢查內容包括文件的起草、審核、發布、歸檔、使用、借閱、修訂、廢止等環節是否符合本制度要求。2.監督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項檢查等方式進行。檢查過程中,應做好記錄,發現問題及時提出整改意見,并跟蹤整改情況。(二)考核機制1.將IPMS文件管理工作納入公司績效考核體系,對文件管理工作表現優秀的部門和個

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