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文檔簡介

安監局票據管理制度一、總則(一)目的為加強安監局票據管理,規范票據的領購、使用、保管及核銷等行為,確保票據使用的合法性、規范性和安全性,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于安監局在履行工作職責過程中涉及的各類票據,包括但不限于罰沒票據、收費票據等。(三)基本原則1.依法依規原則:嚴格按照國家有關票據管理的法律法規和政策規定進行票據管理。2.專人專管原則:明確專人負責票據的管理工作,確保職責清晰。3.規范使用原則:票據的使用必須符合規定的范圍和用途,不得擅自擴大使用范圍。4.安全保管原則:加強票據保管,防止票據丟失、被盜、損毀等情況發生。二、票據的種類和適用范圍(一)罰沒票據用于對各類安全生產違法行為的罰款、沒收違法所得等處罰。(二)收費票據1.行政事業性收費票據:用于依法收取的與安全生產監管相關的行政事業性費用,如安全生產許可證工本費等。2.其他收費票據:根據工作需要經財政部門批準使用的特定收費票據。三、票據的領購(一)領購流程1.票據管理人員根據實際工作需要,填寫《票據領購申請表》,詳細注明所需票據的種類、數量等信息。2.《票據領購申請表》經部門負責人審核簽字后,報財務部門負責人審批。3.財務部門負責人審批通過后,由票據管理人員持審批后的申請表到財政部門指定的票據發售點辦理領購手續。(二)領購要求1.領購票據時,必須提供有效的證明文件,如單位介紹信、本人身份證件等。2.嚴格按照財政部門規定的票據種類和數量領購,不得超量領購。3.核對領購票據的號碼、數量等信息,確保票據的準確性和完整性。四、票據的使用(一)使用規范1.必須按照規定的用途使用票據,不得轉借、轉讓、代開票據。2.填寫票據時,要做到字跡清晰、內容完整、印章齊全,不得涂改、挖補、撕毀票據。3.票據使用后,應及時加蓋“收訖”、“付訖”等印章。(二)罰沒票據使用1.在作出行政處罰決定后,按照規定程序向當事人開具罰沒票據。2.罰沒票據的填寫應準確記錄處罰決定書編號、被處罰單位或個人名稱、處罰事由、罰款金額等信息。(三)收費票據使用1.收取行政事業性費用時,應向繳費人開具相應的收費票據。2.收費票據應注明收費項目、收費標準、繳費金額等內容。五、票據的保管(一)保管人員職責1.票據管理人員負責票據的日常保管工作,確保票據存放安全。2.建立票據保管臺賬,詳細記錄票據的購入、發出、結存等情況。(二)保管場所要求1.應設置專門的票據保管專柜或庫房,保持環境干燥、通風良好,具備防盜、防火、防潮、防蟲等條件。2.票據保管場所應配備必要的安全設施,如保險柜、監控設備等。(三)票據存放方式1.票據應按照種類、號碼順序分類存放,便于查找和核對。2.已使用的票據存根和作廢票據應單獨存放,妥善保管。六、票據的核銷(一)核銷期限1.罰沒票據和收費票據應按照財政部門規定的期限進行核銷。2.一般情況下,年度終了后[X]個月內完成上年度票據的核銷工作。(二)核銷流程1.票據管理人員對已使用的票據存根進行整理、核對,確保存根聯與記賬聯內容一致。2.填寫《票據核銷申請表》,詳細說明票據使用情況、作廢票據情況等,并附上相關票據存根。3.《票據核銷申請表》經部門負責人審核簽字后,報財務部門負責人審批。4.財務部門根據審批后的申請表進行賬務處理,并將相關資料報送財政部門進行核銷備案。七、票據的檢查與監督(一)內部檢查1.定期對票據管理情況進行內部檢查,檢查內容包括票據的領購、使用、保管、核銷等環節。2.檢查人員應填寫《票據檢查記錄表》,對發現的問題及時提出整改意見。(二)財政監督1.接受財政部門的定期檢查和不定期抽查,如實提供票據管理相關資料。2.對財政部門提出的問題,應及時整改,并將整改情況報告財政部門。(三)違規處理1.對于違反本制度規定的行為,視情節輕重給予相應的處罰,包括批評教育、責令改正、經濟處罰等。2.對違反法律法規規定的行為,移送有關部門依法處理。八、票據管理人員的培訓與考核(一)培訓1.定期組織票據管理人員參加財政部門舉辦的票據管理業務培訓,提高票據管理水平。2.內部開展票據管理知識培訓,學習票據管理的法律法規、操作流程等內容。(二)考核1.建立票據管理人員考核制度,對其工作表現進行定期考核。2.考核內容包括票據管理工作的準確性、規范性、及時性等方面。3.根據考核結果,對表現優秀的票

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