公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年度報(bào)表_第1頁(yè)
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公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)年度報(bào)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位本年累計(jì)同比增減(%)說明1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元2營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)元3毛利潤(rùn)萬(wàn)元4凈利潤(rùn)萬(wàn)元5資產(chǎn)總額萬(wàn)元6負(fù)債總額萬(wàn)元7股東權(quán)益萬(wàn)元8流動(dòng)比率9速動(dòng)比率10資產(chǎn)負(fù)債率11凈資產(chǎn)收益率%12銷售收入增長(zhǎng)率%13利潤(rùn)增長(zhǎng)率%14主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元15主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元16主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比%表格說明:本報(bào)表采用年度累計(jì)數(shù)據(jù),單位為萬(wàn)元。同比增減以本年累計(jì)數(shù)值與上年同期數(shù)值相比,計(jì)算百分比。“說明”欄可根據(jù)實(shí)際情況填寫相關(guān)數(shù)據(jù)來源、分析方法等。表格留白部分可根據(jù)實(shí)際情況添加補(bǔ)充信息。序號(hào)指標(biāo)名稱單位本年數(shù)值同比增長(zhǎng)率增減情況主要影響因素1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元%2營(yíng)業(yè)成本萬(wàn)元%3毛利率%%4凈利潤(rùn)萬(wàn)元%5凈資產(chǎn)萬(wàn)元%6資產(chǎn)總額萬(wàn)元%7負(fù)債總額萬(wàn)元%8資產(chǎn)負(fù)債率%%9銷售毛利率%%10銷售凈利率%%11總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率次%12存貨周轉(zhuǎn)率次%13應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率次%14凈利潤(rùn)率%%15研發(fā)投入萬(wàn)元%16營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)%%表格說明:本報(bào)表以公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榻y(tǒng)計(jì)對(duì)象,各項(xiàng)數(shù)據(jù)均以萬(wàn)元為單位。同比增長(zhǎng)率表示與去年同期相比的增長(zhǎng)幅度。增減情況用于描述指標(biāo)值較去年同期是增長(zhǎng)還是減少。主要影響因素可簡(jiǎn)要說明影響業(yè)績(jī)的主要內(nèi)外部因素。表格留白部分可根據(jù)實(shí)際情況添加其他相關(guān)指標(biāo)或詳細(xì)說明。序號(hào)業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)量單位本期數(shù)值同期數(shù)值同比增長(zhǎng)率分析1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元%按產(chǎn)品、地區(qū)、客戶細(xì)分2毛利潤(rùn)萬(wàn)元%主要成本變化3凈利潤(rùn)萬(wàn)元%利潤(rùn)影響因素分析4資產(chǎn)總計(jì)萬(wàn)元%資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變化5負(fù)債總計(jì)萬(wàn)元%負(fù)債水平分析6凈資產(chǎn)萬(wàn)元%股東權(quán)益變化7主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元%主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)8主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元%主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力9收入利潤(rùn)率%%收益質(zhì)量分析10費(fèi)用控制率%%費(fèi)用效益分析11銷售成本率%%成本費(fèi)用管理12流動(dòng)比率%償債能力分析13速動(dòng)比率%短期償債能力分析14資產(chǎn)負(fù)債率%%長(zhǎng)期償債能力分析15追加投入萬(wàn)元%投資活動(dòng)分析16研發(fā)投入萬(wàn)元%創(chuàng)新與研發(fā)能力17員工人數(shù)人%人力資源狀況18股東權(quán)益回報(bào)率%%股東價(jià)值分析表格說明:本報(bào)表用于匯總和分析公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),各項(xiàng)數(shù)據(jù)均以萬(wàn)元或人數(shù)為單位。同期數(shù)值為去年同期同期的數(shù)值,同比增長(zhǎng)率為本期數(shù)值與同期數(shù)值相比的增長(zhǎng)百分比。分析欄用于簡(jiǎn)要說明

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