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人大財經預算工作報告

[具體年份]人大財經預算工作報告尊敬的各位代表:受[財政部門名稱]委托,現將[具體年份]全市財政預算執行情況和[具體年份]全市及市級財政預算草案的報告提請大會審議,并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。一、[具體年份]全市財政預算執行情況(一)全市一般公共預算執行情況1.收入情況[具體年份],全市一般公共預算收入完成[X]億元,同比增長[X]%,增收[X]億元。其中,稅收收入完成[X]億元,增長[X]%,占一般公共預算收入比重為[X]%;非稅收入完成[X]億元,增長[X]%。稅收收入中,增值稅完成[X]億元,增長[X]%;企業所得稅完成[X]億元,增長[X]%;個人所得稅完成[X]億元,增長[X]%等。收入增長主要得益于我市經濟持續穩定發展,產業結構優化升級,重點行業和企業的稅收貢獻增加。2.支出情況全市一般公共預算支出完成[X]億元,同比增長[X]%,增支[X]億元。重點支出得到有力保障:-教育支出:達到[X]億元,增長[X]%。主要用于改善義務教育學校辦學條件,支持職業教育和高等教育發展,提高教師待遇等,促進了教育公平和質量提升。-社會保障和就業支出:完成[X]億元,增長[X]%。加大了對養老、失業、工傷等社會保險的投入,提高了城鄉居民最低生活保障標準,完善了社會救助體系,保障了困難群眾基本生活。-醫療衛生與計劃生育支出:支出[X]億元,增長[X]%。推進了醫療衛生體制改革,加強基層醫療衛生機構建設,提高公共衛生服務水平,加大對重大疾病防控和計劃生育的支持力度。-節能環保支出:投入[X]億元,增長[X]%。用于支持大氣污染防治、水污染防治、土壤污染治理等環保項目,推動了我市生態文明建設。(二)政府性基金預算執行情況1.收入情況全市政府性基金預算收入完成[X]億元,同比增長[X]%。其中,國有土地使用權出讓收入完成[X]億元,增長[X]%,主要是由于我市房地產市場平穩發展,土地出讓成交較好。2.支出情況全市政府性基金預算支出完成[X]億元,同比增長[X]%。重點用于城鄉基礎設施建設、保障性安居工程、土地開發整理等項目,對推動城市建設和改善民生發揮了重要作用。(三)國有資本經營預算執行情況1.收入情況全市國有資本經營預算收入完成[X]億元,同比增長[X]%。主要來源于國有企業上繳的利潤和股利、股息收入等。2.支出情況全市國有資本經營預算支出完成[X]億元,同比增長[X]%。支出主要用于國有企業改革發展、國有經濟結構調整、解決歷史遺留問題等方面,增強了國有企業的活力和競爭力。(四)社會保險基金預算執行情況1.收入情況全市社會保險基金收入完成[X]億元,同比增長[X]%。其中,企業職工基本養老保險收入完成[X]億元,增長[X]%;城鄉居民基本養老保險收入完成[X]億元,增長[X]%;基本醫療保險收入完成[X]億元,增長[X]%等。收入增長得益于參保人數的增加和繳費基數的提高。2.支出情況全市社會保險基金支出完成[X]億元,同比增長[X]%。各項社會保險待遇按時足額發放,保障了參保人員的合法權益。(五)落實人大預算決議和財經政策情況1.加強預算管理嚴格執行預算法,規范預算編制、執行和調整程序。完善預算編制方法,提高預算編制的科學性和準確性。加強預算執行監控,及時發現和解決預算執行中的問題,確保預算執行進度和質量。2.推進績效管理全面實施預算績效管理,將績效管理覆蓋到所有財政資金和預算部門。加強績效目標管理,完善績效評價指標體系,強化績效評價結果應用,提高財政資金使用效益。3.支持經濟發展積極落實各項減稅降費政策,減輕企業負擔,激發市場活力。加大對實體經濟的支持力度,通過財政資金引導、產業基金扶持等方式,推動產業轉型升級,促進經濟高質量發展。二、[具體年份]全市及市級財政預算草案(一)全市一般公共預算草案1.收入預算[具體年份],全市一般公共預算收入預期增長[X]%,達到[X]億元。稅收收入預期增長[X]%,達到[X]億元;非稅收入預期增長[X]%,達到[X]億元。收入預期綜合考慮了我市經濟發展形勢、政策調整等因素。2.支出預算全市一般公共預算支出安排[X]億元,增長[X]%。堅持“?;?、補短板、強弱項”的原則,重點保障以下方面:-教育方面:安排[X]億元,持續加大教育投入,改善辦學條件,加強師資隊伍建設,促進教育事業均衡發展。-社會保障和就業方面:安排[X]億元,進一步提高社會保障水平,擴大就業創業扶持政策覆蓋面。-醫療衛生方面:安排[X]億元,深化醫療衛生體制改革,加強公共衛生體系建設,提升醫療服務能力。-鄉村振興方面:安排[X]億元,支持農村基礎設施建設、農業產業發展、農村人居環境整治等,推進鄉村全面振興。(二)政府性基金預算草案1.收入預算全市政府性基金預算收入預期完成[X]億元,與上年基本持平。其中國有土地使用權出讓收入預期完成[X]億元,考慮到房地產市場調控政策和土地出讓計劃等因素。2.支出預算全市政府性基金預算支出安排[X]億元,主要用于城市基礎設施建設、土地儲備開發、保障性安居工程等項目。(三)國有資本經營預算草案1.收入預算全市國有資本經營預算收入預期完成[X]億元,增長[X]%。主要依據國有企業經營狀況和利潤上繳計劃確定。2.支出預算全市國有資本經營預算支出安排[X]億元,重點用于國有企業科技創新、產業升級、解決歷史遺留問題等方面。(四)社會保險基金預算草案1.收入預算全市社會保險基金收入預期完成[X]億元,增長[X]%。隨著參保擴面工作的推進和繳費基數的合理調整,各項社會保險收入將保持穩定增長。2.支出預算全市社會保險基金支出預期完成[X]億元,增長[X]%。按照社會保險待遇調整政策和保障水平提高的要求,相應安排支出。(五)市級一般公共預算草案1.收入預算市級一般公共預算收入預期增長[X]%,達到[X]億元。其中,稅收收入預期增長[X]%,達到[X]億元;非稅收入預期增長[X]%,達到[X]億元。2.支出預算市級一般公共預算支出安排[X]億元,增長[X]%。重點保障市級機關運轉、社會事業發展、城市建設管理等方面的支出需求。三、完成[具體年份]預算任務的主要措施(一)強化收入征管,確保應收盡收加強與稅務、自然資源等部門的協同配合,完善稅收征管機制,加強對重點稅源、重點行業的監控和管理,堵塞征管漏洞,依法依規組織收入。同時,積極清理盤活各類存量資源資產,增加非稅收入。(二)優化支出結構,保障重點需求牢固樹立過“緊日子”思想,嚴格控制一般性支出,壓減非急需、非剛性支出。加大對教育、醫療、社保、就業等民生領域的投入,兜牢基本民生底線。集中財力支持重大項目建設和重點產業發展,推動經濟社會高質量發展。(三)深化財政改革,提升管理效能持續推進預算管理制度改革,完善預算編制、執行、監督、績效管理等各個環節的制度體系。深化國庫集中支付制度改革,提高財政資金支付效率和安全性。加強政府采購管理,規范采購行為,降低采購成本。(四)防范財政風險,維護財政穩定加強政府債務管理,嚴格控制政府債務規模,優化債務結構,防范債務風險。加強財政運

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