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文檔簡介
危害因素辨識.風險評價及風險控制管理制度
(試行)
WHNYLM/ZD-063-2015
第一章總則
第一條為規(guī)范識別公司煤化工板塊管理產品、活動和服務中的危
險源,明確危險源可能產生的風險及其后果,對危險源分級、監(jiān)測、控
制,預防事故的發(fā)生,依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》
(GB/T13861-2009)和集團《煤化工企業(yè)安全風險預控管理體系要求》、
神華集團《選煤廠安全風險預控管理體系要求》及烏海能源公司相關規(guī)
定,制定本制度。
第二條本制度規(guī)定了生產運行、建設項目、變更過程的危害因素辨
識、風險評價和控制措施確定,重大危害因素辨識、評價和控制措施確
定以及生產工藝過程的HAZOP分析等內容。
第三條關鍵名詞術語解釋
(一)危險源是指可能導致人身傷害和(或)健康損害、財產損失、
工作環(huán)境破壞或其他損失的根源、狀態(tài)或行為(危險源在我國的安全生產
法律法規(guī)中也被稱之為危險因素或危險源;可能導致健康損害的危險源,
也被稱為職業(yè)病危險源)。
(二)危害因素辨識旨在事先確定所有由企業(yè)活動產生、可能導致人
身傷害或健康損害的因素。
(三)風險是指發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性與由該事件或暴露
可造成的人身傷害或健康損害的嚴重性的組合。風險的大小由風險值來衡
量,風險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。
(四)風險評價是指對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施
的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
(五)可接受風險是指根據組織法律義務、職業(yè)健康安全方針和目標,
已降至組織愿意承擔程度的風險。
第四條本制度適用于公司各廠、部及相關方的危害因素辨識、風險
評價及控制措施確定的管理。
第二章組織與職責
第五條安健環(huán)部制定和維護本制度,負責危險源識別、風險評價
與控制的指導、協(xié)調、監(jiān)督、檢查與落實管理。
第六條各部門依據本制度開展主管業(yè)務活動中危險源的識別、評
價與更新,以及管理標準與管理措施的制定和落實。
第七條各廠依據本制度,組織開展危害因素辨識、風險評價和控
制工作。
第三章危害因素辨識、風險評價和控制的一般要求
第八條危害因素辨識和風險評價應覆蓋本單位所有的生產活動、
產品及服務過程。至少包括:
(一)常規(guī)和非常規(guī)的活動;
(二)所有進入工作場所的人員(包括相關方人員和外來訪問者)的
活動;
(三)作業(yè)場所內的設備、設施(包括外界提供的設備、設施);
(四)企業(yè)及其活動、材料、工藝、人員的變更,或計劃的變更,安
全風險管理體系的更改包括臨時性變更等,及其對運行、過程和活動的影
響;
(五)生產過程識別活動應包括:
1.生產準備階段(人、機、環(huán)、管)的各項活動;
2.產品采購過程中的各項活動(化學品、油品以及其它物資的采購、
運輸、儲存、使用、廢棄活動,包括相關方使用的物資);
3.生活區(qū)域的各項活動(相關作業(yè)場所的人員活動,包括進入作業(yè)現
場的相關方人員的活動);
4.生產過程或所提供服務的階段的各項活動(宜按作業(yè)流程或工序進
行辨識);
5.設備、設施的安裝、使用、維護、報廢等所有運行活動(包括相關
方使用的設備、設施);
6.產品交工驗收或維修服務中的各項活動;
7.不同工種和崗位操作過程中的各項活動;
8.確定的其他計劃外的任務。
9.項目實施前工作前安全分析。
10.事故和潛在的緊急情況,包括來自:
產品或材料的包裝或儲存缺陷;結構失效;天氣、地球物理及其它外
部自然災害;惡意破壞和違反操作規(guī)程;火災和爆炸;沖擊與撞擊;中毒、
窒息、觸電及輻射;暴露于化學性危險源和物理性危險源的工作環(huán)境;人
機工程因素(比如作業(yè)環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作等);設備
的腐蝕;有毒有害物料、氣體泄露等。
(三)對企業(yè)自身所產生變更的響應需求;
(四)對監(jiān)視活動、事件調查、緊急情況或應急程序測試結果的反饋
的響應需求;
(五)法律法規(guī)的變化;
(六)外部因素,如新提出的職業(yè)健康問題等;
(七)控制技術的進步;
(A)勞動力(包括承包方)多樣性的變化;
(九)糾正和預防措施所提議的變更。
第四章生產運行的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定
第十三條準備工作
(一)成立風險管理小組
小組的設置應與生產現場的工藝、專業(yè)、職能情況對應。成員應包括
相關管理人員、專業(yè)技術人員(包括工藝、電氣、設備設施等管理人員)、
安全管理人員、直接作業(yè)人員代表等。風險管理小組成員必須具備:
1.相關專業(yè)知識,熟悉本單位所屬行業(yè)安全生產技術標準及相關法
律法規(guī);
2.熟悉本單位各工種的所有工作任務及每項工作任務的作業(yè)步驟;
3,熟悉本單位各工作任務及作業(yè)步驟中存在的危險源及其后果;具備
一定的組織能力、判斷能力及責任感;
4.經過危險源識別與風險評價相關知識培訓等。
(二)組織培訓
風險小組應組織開展相應的培訓,確保參與人員掌握辨識、評價等的
方法;確定危害因素辨識、風險評價和風險控制每一個流程的具體要求。
(三)收集資料
危害因素辨識前應收集與危害因素辨識相關的資料,包括事故案例、
操作規(guī)程、各種規(guī)章制度、法律法規(guī)等。
第十四條危害因素辨識
(一)根據崗位職責,列出各崗位的工作任務及每項任務的具體工作
步驟,形成《崗位名卷及工作任務表》。
(二)通過現場訪問、觀察、調查、查閱相關資料的方式,鼓勵、引
導員工圍繞本崗位工作任務及每個步驟開展危害因素辨識,填寫《危害因
素辨識表》。
(三)辨識過程應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài),過去、現在、將
來三種時態(tài)。
第十五條風險評價
(一)根據工作程序各個步驟中辨識出的危險源,描述出各種危險源
可能導致的風險及其后果,確定事故類型。
(二)利用風險矩陣法對危險源進行分析,確定危險源的風險等級,
填寫《危險源管控表》。具體的衡量方式和賦值方法見《風險矩陣表》。
第十六條管理亦準與管理措施制定
各單位根據已識別的危險源及其風險程度大小,按附錄3"風險控制
措施優(yōu)先順序示意圖”規(guī)定的優(yōu)先順序排列,提煉管理對象,確定相應的
主要責任人、直接管理人員、主要監(jiān)管部門和主要監(jiān)管人員,并針對管理
對象制定相應的管理標準與管理措施。針對重大風險的危險源制定《重大
風險管理方案》。
(一)管理標準與管理措施的內容要求:
1.是否使風險降低到可承受風險;
2.是否產生新的危害;
3.是否已選定了投資效果最佳的解決方案;
4.受影響的人員對預防措施的必要性和可行性如何評價;
5.是否會被應用于實際工作中。
(二)管理標準與管理措施的實施要求:
1.各單位組織對管理標準與管理措施進行崗位分解,并在相關崗位
的作業(yè)指導卡中予以明確;
2.各單位負責日常的監(jiān)督檢查工作;
3.明確項目管理標準與管理措施失效時所采取的應急措施;
4.管理標準與管理措施的資源支持應滿足措施的需要;
5.所有的預防措施要充分考慮設施的完整性。
第五章建設項目的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定
第十七條各單位應在建設項目的可行性研究階段,委托具備相應資質的安全評價機構、職
業(yè)衛(wèi)生技術機構對建設項目進行安全預評價和職業(yè)病危害預評價。
(一)第十八條建設項目設計階段開展危害因素辨識、風險評價
和控制措施確定,應考慮:
(二)建設項目周邊重要場所、區(qū)域及居民分布情況,建設項目的
設施分布和連續(xù)生產經營活動情況及其相互影響情況,安全防范措施是
否科學、可行;
(三)當地自然條件對建設項目安全生產的影響和安全措施是否科
學、可行;
(四)主要技術、工藝和設備、設施是否成熟可靠;
依托原有生產、儲存條件的,其依托條件是否安全可靠。
第十九條對于大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后
要進行危險與可操作性(HAZOP)分析。
第二十條各單位應圍繞施工活動過程組織開展危害因素辨識、風
險評價工作,并將辨識結果告知承擔施工活動的承包方,對承包方的相
應活動進行督促和檢查。
第二十一條建設項目建成試生產前,各單位組織設計、施工、監(jiān)理和
本單位相關人員開展試車過程的危害因素辨識、風險評價和控制措施確
定,具體參照第四章相關內容實施。
第六章變更過程的危害因素辨識、風險評價和控制措施確定
第二十二條各單位應在以下情況開展變更管理控制:
(一)新的或經修改的技術(包括軟件等)、設備、設施或工作環(huán)境;
(二)新的或經修訂的程序、工作慣例、設計、規(guī)范或標準;
(三)不同類型或等級的原材料;
(四)現場組織結構和人員配備包括所用承包方的重大改變;
(五)健康安全設施和設備或控制措施的改變。
第二十三條當發(fā)生變更時,應考慮變更所帶來的危險源和潛在風
險,宜通過危害因素辨識和風險評價進行評估,評估內容包括:
(一)是否已產生新危險源?
(二)與新危險源相關的風險是什么?
(三)源自其他危險源的風險是否已發(fā)生變化?
(四)變更是否可能對現有風險控制措施產生不利影響?
(五)在綜合考慮了措施的可用性、可接受性以及現時和長期成本的
情況下,是否已選擇了最適宜的控制措施?
第二十四條危害因素辨識、風險評價和控制措施確定參照第四章規(guī)
定實施。
第七章生產工藝過程的HAZOP分析
第二十五條各單位應將新、改、擴建項目的HAZOP分析納入設計
管理,將在役裝置的HAZOP分析納入生產運行管理,并制定年度HAZOP
分析工作計劃,落實資金,專款專用。
第二十六條納入工作計劃的新、改、擴建項目的HAZOP分析應在
初步設計完成之后、初步設計審查之前進行。詳細設計發(fā)生較大變化時,
應進行補充HAZOP分析。對于初步設計階段未進行HAZOP分析工作的項
目,不得進行初步設計審查。
第二十七條在役裝置的HAZOP分析原則上每5年進行一次。裝置
發(fā)生與工藝有關的較大事故后應及時開展HAZOP分析。裝置進行工藝變
更之前,企業(yè)應根據實際情況開展HAZOP分析。
第二十八條項目委托方或工程建設單位應在新、改、擴建項目設計
合同中明確要求設計單位參加HAZOP分析工作以及負責將HAZOP分析結果
在設計中進行落實。
第二十九條HAZOP分析工作流程原則上包括以下內容:
前期準備——組建HAZOP分析小組,資料準備,HAZOP分析方法培
訓。
開展分析一一確定分析范圍,劃分節(jié)點,描述設計意圖,確定工藝
偏差,分析后果和原因,評估風險等級,提出建議措施。
編制報告一一整理、匯總分析記錄,形成HAZOP分析報告初稿。
溝通交流一一與相關方進行溝通和交流,說明HAZOP分析過程和建
議措施的依據。
評審一一委托方組織對HAZOP分析報告進行評審。
建議措施處理一一委托方對建議措施逐項進行關閉處理。
第三十條HAZOP分析小組主要包括主持人、記錄員、專業(yè)技術人員
等,小組成員可來自技術機構、項目委托方、設計單位、運行單位、工
程建設單位、承包方等單位或部門。
第三十一條HAZOP分析結果應作為設計變更、隱患治理、員工培訓、
操作規(guī)程和應急預案制修訂等工作的重要依據。
第八章重大危害因素辨識、評價和控制措施確定
第三十二條各單位應每年組織一次重大危險源普查和辨識,分類
進行登記。
第三十三條重大危險源普查、辨識范圍主要包括危險物品貯罐區(qū)
(貯罐)、庫區(qū)(庫)、生產場所(包括高壓、高含硫、高危地區(qū)油氣生
產裝置);壓力管道、鍋爐、壓力容器。
第三十四條各單位每2年至少應對重大危險源進行一次安全評估。
安全評估應當成立由安全、生產、技術、設備、質量等部門有關人員和
專家組成的評估小組,按確定的評估方法和內容進行評估,并對重大危
險源風險控制措施進行評審。
第三十五條重大危險源安全評估應形成安全評估報告,并按規(guī)定
報地方政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。
第三十六條安全評估報告應數據準確,內容完整,對策措施具體
可行,結論客觀公正。安全評估報告應包括以下內容:
(一)安全評估的主要依據;
(二)重大危險源基本情況;
(三)危險、有害因素辨識與分析;
(四)可能發(fā)生的事故類型、嚴重程度;
(五)重大危險源等級;
(六)安全對策措施;
(七)應急救援措施;
(A)評估結論與建議。
第三十七條重大危險源的生產過程及材料、工藝、設備、防護措
施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關規(guī)定發(fā)生變化時,企業(yè)應
對重大危險源重新進行安全評估。
第八章考核與罰則
第三十八條各單位按照各自職責的分工組織管理標準與管理措施
的落實、實施和檢查,確保管理標準與管理措施的有效實施。
第三十九條安健環(huán)部定期組織對各生產單位危害因素辨識、風險
評價及風險控制管理情況進行檢查,并通報考核結果。
第九章附則
第四十一條本辦法由安健環(huán)部負責解釋。
第四十二條本辦法自二。一五年五月一日起施行。
附件:
1.危害因素辨識、風險評價和控制管理流程圖
2.風險矩陣表
3.風險控制措施優(yōu)先順序示意圖
4.WHNYLM/ZD-063-JL01崗位名稱及工作任務表
5.WHNYLM/ZD-063-JL02危害因素辨識表
6.WHNYLM/ZD-063-JL03危險源管控表
7.WHNYLM/ZD-063-JL04重大危險源管理方案
附錄1
危害因素辨識、風險評價和控制管理流程圖
階段結束,下一階段開始
附錄2風險矩陣表
風險?中等風險1重大風能?特別重大風險:皿“I能造成的損失
如g11躇JO1八WKl1不效類別賦值
HEii|_______人歷傷害程度及范圍|由于傷去估電的損失(元)
L12I118243036AA1名人秩+hno77W1-
1----------1
|5
?-般風2030B5?,1死亡100萬到500萬之間
險
(11■F~1216C4多人受嚴蛆傷擊4萬到100萬
級)
1?_1215。3一人受嚴重傷害1萬到4萬
iilq
810E2一人受到傷害,需要急2000到1萬
?救;或多人受輕微傷害
低風險
(IWIT1
b4LJ1?人受輕微傷害0到2000
1■
1——一
1?
LKjIH有效類別
12345|6賦值風險等級劃分
能發(fā)生|有時發(fā)生
不可能很少低可能可能發(fā)生發(fā)生的可能性風險值風險等級備注
估計從不發(fā)10年以上10年內可5年內可能每年可能發(fā)i年內能發(fā)發(fā)生可能性的衡量
30-36特別重大風險V級
牛.可能發(fā)生一能發(fā)生一發(fā)生一次生一次生10次或(發(fā)生發(fā)率)
18-25亞大風險IV級
次次以上
1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年>10/1年發(fā)生頻率量化9-16中等風險川級
3-8一般風隆n級
1-2低風險1級
14
附件3
風險控制措施優(yōu)先順序示意圖
7、個人勞動保護設備(PPE)
.-------4域用充分的PPE,是舌域合工作任務
J1)安全帶、慣性防跌保護線輪
2)呼吸保護設備
3)化學品防護服/手套
4)護目鏡
>6、成少員工接觸時間
限制接觸風險的員工數目,控制他們的接觸
管
時間
理
1)在低活動階段進行危險性工作.如晚上/周
控
末
制
2)合理設計工作場所
13)工作崗位輪換______Z
5、程序
是否可以用來規(guī)定安全工作系統(tǒng),降低風險
1)工作許可
2)“兩卡一表”
3)操作規(guī)程
4)工藝流程圖
_______________________________________________________
74、隔離
能否用距離/屏障/護欄防止員工接觸危險
1)進入控制
2)距離
3)時間
4)工程控制
3、工程技術
是否使月設施降低風險
1)局部廢氣通風
2)防護欄/罩
3)隔離
4)照明
5)密閉
2、替代
是否可用其它低危險的材料、設備等替代風險較高的材料、設備
風險
15
附件4
崗位名稱及工作任務表
編
號:
WMNY
LM/Z所屬單位崗位名稱工作任務工作步驟備注
D-06
3-JL
01
序號
附件5
危害因素辨識表
編號:WHNYIAI/ZD-D63-JL02
部室/車間:工段/班姐:肉位:
工作任務:
工作任務:
序號工作步驟危險源后果及影響
8
填表人:日期:
9
附件6
危險源管控表
編號:WHNYLM/ZD063JI.03
風險評估直主主
主
任專風?管接要要
風要
序務業(yè)
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