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文檔簡介
行政機關的內部審計規定試題及答案姓名:____________________
一、多項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪些屬于行政機關內部審計的職責?
A.對行政事業單位的財務收支進行審計
B.對行政事業單位的預算執行情況進行審計
C.對行政事業單位的領導干部進行經濟責任審計
D.對行政事業單位的內部控制制度進行評價
2.行政機關內部審計機構應當遵循哪些原則?
A.客觀公正原則
B.獨立性原則
C.系統性原則
D.針對性原則
3.行政機關內部審計機構對行政事業單位的財務收支審計,主要內容包括哪些?
A.財務報表的編制和披露情況
B.財務收支的真實性、合法性和效益性
C.資金管理情況
D.財務風險控制情況
4.行政機關內部審計機構對行政事業單位的預算執行情況進行審計,主要關注哪些方面?
A.預算編制的合規性
B.預算執行的及時性
C.預算執行的效果
D.預算調整的合規性
5.行政機關內部審計機構對行政事業單位的領導干部進行經濟責任審計,主要審查哪些內容?
A.領導干部的經濟決策
B.領導干部的經濟行為
C.領導干部的經濟責任
D.領導干部的經濟利益
6.行政機關內部審計機構對行政事業單位的內部控制制度進行評價,主要關注哪些方面?
A.內部控制制度的完整性
B.內部控制制度的合理性
C.內部控制制度的有效性
D.內部控制制度的可操作性
7.行政機關內部審計機構在開展審計工作時,應當遵守哪些規定?
A.審計程序規定
B.審計質量控制規定
C.審計職業道德規定
D.審計保密規定
8.行政機關內部審計機構對審計中發現的問題,應當采取哪些措施?
A.提出審計意見和建議
B.對違法違規問題進行查處
C.對被審計單位進行整改
D.對相關責任人進行追責
9.行政機關內部審計機構在審計過程中,應當如何保護被審計單位的合法權益?
A.嚴格保密
B.不得泄露審計信息
C.尊重被審計單位的意見
D.不得干預被審計單位的工作
10.行政機關內部審計機構對審計結果的處理,應當遵循哪些原則?
A.公正性原則
B.實效性原則
C.嚴肅性原則
D.透明度原則
二、判斷題(每題2分,共10題)
1.行政機關內部審計機構可以不遵守審計職業道德規定。(×)
2.行政機關內部審計機構對審計中發現的問題,可以不提出審計意見和建議。(×)
3.行政機關內部審計機構對被審計單位的財務收支進行審計時,可以不關注其真實性、合法性和效益性。(×)
4.行政機關內部審計機構在審計過程中,可以不尊重被審計單位的意見。(×)
5.行政機關內部審計機構對審計結果的處理,可以不遵循公正性原則。(×)
6.行政機關內部審計機構對行政事業單位的預算執行情況進行審計時,可以不關注預算編制的合規性。(×)
7.行政機關內部審計機構對行政事業單位的領導干部進行經濟責任審計時,可以不審查領導干部的經濟責任。(×)
8.行政機關內部審計機構對行政事業單位的內部控制制度進行評價時,可以不關注內部控制制度的有效性。(×)
9.行政機關內部審計機構在開展審計工作時,可以不遵守審計質量控制規定。(×)
10.行政機關內部審計機構對審計結果的處理,可以不遵循透明度原則。(×)
三、簡答題(每題5分,共4題)
1.簡述行政機關內部審計機構在開展審計工作時應當遵循的原則。
2.簡述行政機關內部審計機構對行政事業單位財務收支進行審計的主要程序。
3.簡述行政機關內部審計機構對行政事業單位領導干部進行經濟責任審計的主要內容和要求。
4.簡述行政機關內部審計機構在審計過程中如何確保審計結論的客觀性和公正性。
四、論述題(每題10分,共2題)
1.論述行政機關內部審計在促進行政事業單位規范運行中的重要作用。
2.論述在新時代背景下,如何加強和改進行政機關內部審計工作,以提高審計質量和效率。
五、單項選擇題(每題2分,共10題)
1.下列哪項不屬于行政機關內部審計機構的主要職責?
A.對行政事業單位的財務收支進行審計
B.對行政事業單位的預算執行情況進行審計
C.對行政事業單位的領導干部進行經濟責任審計
D.對行政事業單位的行政行為進行審計
2.行政機關內部審計機構應當遵循的獨立性原則,主要是指什么?
A.審計機構獨立于被審計單位
B.審計人員獨立于審計工作
C.審計結論獨立于審計過程
D.審計機構獨立于政府其他部門
3.行政機關內部審計機構對行政事業單位的財務收支審計,其審計周期一般如何確定?
A.根據被審計單位的財務狀況確定
B.根據審計工作的需要確定
C.按照年度財務報告編制時間確定
D.按照政府審計部門的要求確定
4.行政機關內部審計機構在審計過程中,發現被審計單位存在重大違法違規問題,應當如何處理?
A.直接向政府審計部門報告
B.向被審計單位上級主管部門報告
C.向被審計單位提出整改建議
D.向被審計單位上級主管部門和政府審計部門報告
5.行政機關內部審計機構對行政事業單位的內部控制制度進行評價,其評價結果應當如何使用?
A.僅作為內部管理參考
B.作為被審計單位改進內部控制制度的依據
C.作為被審計單位考核的依據
D.以上都是
6.行政機關內部審計機構在審計過程中,對被審計單位的財務報表進行審計,其審計目標是?
A.確保財務報表的真實性
B.確保財務報表的合規性
C.確保財務報表的效益性
D.以上都是
7.行政機關內部審計機構對行政事業單位的預算執行情況進行審計,其審計重點應當包括?
A.預算編制的合規性
B.預算執行的及時性
C.預算執行的效果
D.以上都是
8.行政機關內部審計機構對行政事業單位的領導干部進行經濟責任審計,其審計范圍應當包括?
A.領導干部的經濟決策
B.領導干部的經濟行為
C.領導干部的經濟責任
D.以上都是
9.行政機關內部審計機構在審計過程中,對被審計單位的內部控制制度進行評價,其評價方法應當包括?
A.內部控制制度測試
B.內部控制制度調查
C.內部控制制度訪談
D.以上都是
10.行政機關內部審計機構在審計過程中,對被審計單位的財務風險進行評估,其評估方法應當包括?
A.財務風險分析
B.財務風險評估
C.財務風險控制
D.以上都是
試卷答案如下:
一、多項選擇題答案及解析思路:
1.ABCD。解析思路:根據《行政機關內部審計規定》,內部審計的職責包括對財務收支、預算執行、領導干部經濟責任和內部控制制度進行審計。
2.ABCD。解析思路:內部審計機構應遵循客觀公正、獨立性、系統性和針對性原則。
3.ABCD。解析思路:財務收支審計需關注報表編制、真實性、合法性、效益性、資金管理和風險控制。
4.ABCD。解析思路:預算執行審計需關注編制合規性、執行及時性、執行效果和調整合規性。
5.ABCD。解析思路:經濟責任審計需審查領導干部的經濟決策、行為、責任和利益。
6.ABCD。解析思路:內部控制制度評價需關注完整性、合理性、有效性和可操作性。
7.ABCD。解析思路:審計工作應遵守審計程序、質量控制、職業道德和保密規定。
8.ABCD。解析思路:審計發現問題的處理應包括提出建議、查處違法違規、整改和追責。
9.ABCD。解析思路:保護被審計單位合法權益應保密、不泄露信息、尊重意見和不干預工作。
10.ABCD。解析思路:審計結果處理應遵循公正、實效、嚴肅和透明原則。
二、判斷題答案及解析思路:
1.×。解析思路:內部審計機構必須遵守職業道德規定。
2.×。解析思路:內部審計機構應對審計中發現的問題提出意見和建議。
3.×。解析思路:內部審計機構審計財務收支時必須關注其真實性、合法性和效益性。
4.×。解析思路:內部審計機構應尊重被審計單位的意見。
5.×。解析思路:審計結果處理必須遵循公正性原則。
6.×。解析思路:內部審計機構審計預算執行時必須關注編制合規性。
7.×。解析思路:內部審計機構審計領導干部經濟責任時必須審查其經濟責任。
8.×。解析思路:內部審計機構評價內部控制制度時必須關注其有效性。
9.×。解析思路:內部審計機構必須遵守審計質量控制規定。
10.×。解析思路:審計結果處理必須遵循透明度原則。
三、簡答題答案及
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