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文檔簡介

危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度

1、目的

為充分辨識危險源,合理評價風險,進行風險控制策劃,特制定本

辦法。

2、范圍

本文件適用于本公司危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的管理。

3、術語

3.1重大風險(或不可承受風險):指級別較高或危險程度較大、能

夠造成或可能造成嚴重后果的風險。

3.2管理方案:對重大風險,需投資或加強培訓實現職業健康安全目

標,明確相關職能和層次的職責和權限,制定方法、資源和時間表,

落實、檢查所采取的措施。

4、主要職責

4.1生產安環部負責危險源辨識、風險評價和風險控制策劃管理工作。

4.2設備技術部負責建設項目危險源辨識、風險評價和風險控制策劃

管理工作。

4.3各單位負責本單位(包括相關方)的危險源辨識、風險評價和風

險控制策劃工作。

5、工作程序

5.1危險源辨識:

a按生產(工作)流程的階段劃分;

b按地理區域劃分;

C按裝置劃分;

d按作業任務劃分;

e上述幾種方法的結合。

a覆蓋已發生事故的原因;

b覆蓋法律法規的要求。

5.2風險評價

a所有違反職業健康安全法律、法規及其他要求的情況或屬于組織性

行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴重的其它違規(輕微的違章行為

除外);

b近三年發生過重傷、死亡、重大財產損失(30萬元及以上)一次;

或輕傷、非重大財產損失(30萬元以下)三次以上,至今未采取有

效防范控制措施,仍有可能發生事故。

二級以上(含二級)風險(即一、二級風險)屬政府部門級危險源;

三級屬公司危險源;四級、五級屬車間(部門)級危險源。

5.3匯總和調整工作

為了確保全員參與、辨識充分,采取三級辨識二級評價的方法。《即

班組、車間(部室)、公司三級辨識,車間(部室)、公司二級評價。》

5.4風險控制策劃

首先考慮消除風險(如技術、工藝改造);其次考

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