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文檔簡介
安全圈校取質量手冊
第9章槍測實施
9.1合同控制
9.1.1本站建立并且實施《合同控制程序》,對高壓的、現場校驗的或新開展的
或客戶有特殊的規定安全閥校驗檢測項目應進行合同評審,確保校驗檢測合同明
確:
(1)對包括客戶對安全閥校險檢測方法、檢測數量、檢測比例、抽樣規定、執
行標準、檢測校驗報告的格式等在內的各種規定做出明確的規定,使之形成合同
文件并易于雙方的理解。
(2)應以事實向客戶表明本公司安全閥校驗站在核準項目范圍內從事檢測校驗
工作,有充分的能力和資源滿足客戶規定。
(3)開展校驗檢測的條件能夠得到滿足,如進入現場的安全規定、開展檢測的
工作條件等。
(4)檢測校驗標準和依據。
(5)雙方的義務和責任。
(6)合同偏離應當與客戶溝通并得到確認。
(7)明確合同評審的職責、范圍、程序、內容和方式
9.1.2與客戶簽訂校驗檢測合同過程中的相關見證材料隨檢驗檢測合同文本按
照《文件控制程序》規定保存歸檔。
9.1.3合同評審的內容應包括被本站分包出去的任何工作。
9.1.4合同變更
在合同的執行過程中,由于不可預測的原因而需要修改,應通知客戶,說明原因
并取得其認同后,重新進行合同評審后變更合同。
9.2工作指令控制
根據TSGZ7002-2022《特種設備檢測機構核準規則》的規定,檢測機構應當建立
和實施工作指令的控制程序,明確檢測工作指令下達的途徑、方式及控制規定,
配置滿足檢測工作規定的檢測資源條件(包括檢測人員、檢測設備、檢測設施等),
任命管理人員并明確其職責和權限,對檢測校驗活動有計劃的監督。為此,本公
司校驗站制定了《安全閥校驗檢測工作指令控制程序》并加以監督、實施。
9.2.1目的
明確政府/客戶對校驗檢測和科研開發的規定,證明本公司校驗站有能力、資源
滿足規定,及時將定期校驗工作做出安排。
9.2.2職責規定
各經營科負責承攬檢測校驗項目業務的洽談,初步商定合同茸案,對核準資格范
圍內的校驗和政府委托的檢測校驗工作發出具體指令。
9.2.3工作指令規定
9.2.3.1經營科建立受檢單位數據庫,并根據各單位安全閥校驗周期制定校驗季
度和年度檢測校驗計劃,提前通知客戶報檢。
9.2.3.2當客戶報檢時,組織實施的安全閥校驗室應指定專人接受報檢,并填寫
報檢記錄或臺賬,編寫項目編號。
9.2.3.3接受客戶報檢時,組織實施校驗室應考慮到校驗檢測的條件能否得到滿
足,這些條件包括以下的一些內容,但也不局限于這些內容:
1)受檢閥門的背景資料,歷次校驗報告、設備運行狀況及運行記錄;
①接收人員必須較熟練的掌握各類安全閥的規格、型號、性能、結構和適用范圍,
較為熟練的識別安全閥的質量和真偽,對于非定點生產廠家的安全閥不予核檢,
對于假冒偽劣產品要做解釋工作,動員更換。對盜用GUO家定點生產廠家商標的
非法行為,應向相關部門反映情況。
②接收規定
a送檢的安全閥應附有“安全閥修理校驗委托單”,委托單應由使用單位工程技
術人員填寫簽字,填寫人員對填寫內容的正確性負責,沒有“委托單”的安全閥
不予校驗。
b在容器檢驗周期內的合格設備上的安全閥送檢時由送檢單位相關技術人員填
寫“委托單”并附相關檢驗報告等證明文件復印件。
C校驗員應對委托書填寫內容進行核對,如對所填內容有懷疑時,應認真核實。
可以規定送檢單位請檢驗檢測機構的現場檢驗、監檢人員簽字確認,或提供相關
技術資料復印件,并將核實情況記錄在委托單上。
d校驗員應對送檢的安全閥進行外觀檢查,并在委托單相應欄目作記載,同時登
記臺帳并確定校驗編號。
e接收人員對送檢的安全閥要認真檢查各部件有無損壞,是否缺件,同時要根據
使用介質及工作壓力的需求核對安全閥的公稱壓力有無差錯,彈簧的壓力級是否
合理,以上逐項確認無誤后掛牌待修或定壓,同時要詳細記錄。
2)現場安全及管理規定;
3)校驗檢測各項工作的準備情況,包括校驗檢測輔助工作及規定;
4)校驗檢測費用、支付方式及支付時間等。
9.2.3.4組織實施安全閥校驗室應及時安排校驗檢測工作,下達校驗檢測任務單,
并經過本站技術負責人審核、站長審批實施。
9.2.3.5校驗檢測任務單的格式由校驗室在項目控制程序文件中制定,其中內容
至少包含:項目編號、工作任務名稱、受檢客戶名稱、擬定的校驗人員及項目負
責人,計劃實施、完成時間等。
9.3檢測過程控制
9.3.1目的
建立和實施檢測過程控制程序,并且達到以下規定:
(1)由具有相應資格的人員從事校驗檢測工作;
(2)按照校驗檢測細則、工藝、方案實施檢測,形成檢測記錄和信息;
(3)對檢測校驗的資源、質量、技術、安全、業務管理等有計劃地進行監督。
9.3.2職責
(1)技術負責人負責組織制定并批準安全閥校驗的方案和相關作業文件,負責對
安全閥維修校驗全過程控制監督,審核校驗報告書或校驗意見通知書。
(2)安全閥維修人員負責接收、發放和安全閥維修校驗操作和檢查,對安全閥維
修和校驗的質量負責,及時填寫相關記錄。
(3)設備員對設備和儀器的狀態滿足校驗規定負責。
(4)資料員負責記錄、報告等收集、整理,歸檔和保管。
9.3.3技術準備
本站由技術負責人組織制定、批準并定期評審安全閥校驗的方案和相關作業文件,
作業文件包括:安全閥接收、宏觀檢查、維修、整定壓力校驗、密封性試驗等關
鍵過程的作業文件。
9.3.4宏觀檢查及初校
(1)校驗前校驗人員對安全閥進行宏觀檢查,經宏觀檢查合格的安全閥即可進
行初校,經宏觀檢查,初校合格的安全閥直接轉入整定壓力的校驗。
(2)若經宏觀檢查不合格或初校時開啟壓力不穩定,有泄漏等跡象時,要進行
解體、清洗、修理等工作,校驗員須在校驗單上加注并在委托單上簽字。
9.3.5解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配
(1)校驗委托單上有不正常喟況記載、用戶規定或經宏觀檢查不能直接進行初
校規定的,則進行解體、清洗、修理、研磨。
(2)解體、清洗、修理工作由維修人員承擔,并填寫記錄。
(3)對于有脫脂規定的,應嚴格用三氯乙烯、四氯化碳或丙tong清洗,確保密
封面無油脂。
9.3.6整定壓力校驗
(1)校驗前,應根據安全閥的校驗壓力,選用合格的壓力表。
(2)新安全閥在初校之前要對其彈簧壓力等級范圍進行核對,整定壓力必須在
其范圍之內。否則應通知顧客更換彈簧,以達到符合規定的壓力級。
(3)經宏觀檢查、解體或修理,初校合格后的安全閥才能作整定壓力校驗和調
整。
(4)整定壓力校驗后校驗員應及時記錄,不合格的安全閥可繼續修理直至合格,
無法修理的不合格安全閥按判廢處理。整定壓力校驗合格后方可進行密封性試驗。
9.3.7密封性能試驗
(1)整定壓力調整好后,降低并調整安全閥進口壓力,使其在密封試驗壓力狀
態下保持一定時間,進行安全閥密封性能試驗,其合格標準參照GB/T12243-2021
《彈簧直接載荷式安全閥》或其它有關規程,標準執行。
(2)試驗合格的轉下道工序,不合格的轉修理或不合格安全閥處理并由校驗員
及時記錄。
(3)連續反復進行整定壓力校驗和密封性能試驗,至少應進行三次,每次校驗
符合規定,并及時記錄。
(4)對校驗委托單中有背壓規定的,在整定壓力和密封性能試驗時,應考慮到
背壓的影響和校驗時介質、溫度與設備運行狀況的差異,給予必要的修正,并填
寫校驗記錄。
9.3.8掛牌鉛封
(1)維修人員對合格的安全閥應及時掛牌并鉛封,并經其他校驗人員檢查核對,
填寫和簽署校臉記錄。
(2)已校驗合格的安全閥按定置管理存放在指定地點。
9.3.9出具報告
(1)校驗員應根據校驗記錄對安全閥做出合格或不合格的結論,及時出具校驗
報告書或校驗意見通知書,并簽字。校驗記錄應包含足夠的信息,項目填寫應齊
全,應當在安全閥校驗時及時予以記錄,各責任人簽署要齊全。
(2)報告一式二份,一份交用戶,一份本站存檔。
(3)安全閥校驗的報告應當符合以下規定:
①校驗報告書或校驗意見通知書應當正確、準確、清晰不得有修改痕跡。
②校驗報告書或校驗意見通知書應采用安全技術規范、標準規定的格式。
③校驗報告書或校驗意見通知書由技術負責人審核。技術負責人和維修人員對校
驗報告書或校驗意見通知書校驗結果和結論負責。檢驗檢測報告專用印章由技術
負責人保管。
④校驗報告書或校驗意見通知書發出后需要更正時,應當書面通知客戶并且將原
報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄,再重新發出更正后的狠告。
9.3.10安全閥發放
合格安全閥在發放前,校驗員應核對報告書與發放安全閥的有關數據,然后將安
全閥隨同報告書交用戶,并請送校人員在校驗臺帳上簽字。
9.3.11校驗資料存檔
校驗資料包括校驗委托單、校驗記錄、校驗報告書、校驗意見通知書,質量信息
單,由本安全閥校驗站資料員收集、整理,歸檔,保存期一般不少于3年。
9.3.12安全閥校驗的監督
技術負責人定期監督安全閥維修人員的校驗過程和質量,并在相關記錄上簽字。
9.4檢滿方法控制
9.4.1目的
為保證使用的法律、法規、安全技術規范及標準的現行有效,便于人員使用,確
保校驗檢測人員按照有效的檢測校驗標準方法工作。
9.4.2職責
(1)安全閥校驗室負責本部門的校驗方法的制定、選擇和應用;
(2)辦公室負責組織對新采用或非標準的校驗方法的評審;
(3)技術負責人負責對檢測校驗方法的審批。
9.4.3管理規定
9.4.3.1為確保采用適當的方法實施校驗,確保校驗目的的實現和滿足有關法律
法規、安全技術規范和標準的規定,技術負責人組織制定《校驗方法的確認和應
用程序》;
9.4.3.2校驗人員根據從事校驗工作的不同必須掌握與本專業有關的標準,質安
部應該適時查新確保所使用的法律法規、技術標準及規范、作業指導書為zui
新有效現行版本,并便于工作人員使用。
9.4.4方法的選擇
9.4.4.1根據客戶和合同選擇方法,客戶制定方法時,如該方法不適用或過期時,
應通知客戶,由客戶決定是否采用。
9.4.4.2客戶未指定方法,優先選用法律法規、安全技術規范明確規定的GUO家
標準、行業標準和地方標準。安全閥校驗室選定的非標準方法和本站制定的方法,
應將所選用的方法通知客戶;
9.4.4.3當缺少文件化的作業指導書可能影響結果或者實施過程時,技術負責人
指定計劃,指定有安全閥校驗資格的人員制定,并配備適當的資源。
9.4.4.4當委托方的委托行為涉外的、司法鑒定、仲裁、科研目的的委托時,校
驗室選擇國際標準和本站制定經確認的非標準方法。
9.4.5方法的確認
9.4.5.1技術負責人組織進行方法的確認,確保方法足以滿足給定用途或領域的
需要,技術負責人審核批準后方可使用。綜合業務部記錄確認的結果、過程及適
于預期用途的聲明,詳見《校驗方法確認和應用程序》。須確認的方法包括:
(1)選用的新標準方法;
(2)實驗室制定的非標準方法;
(3)標準方法發生了變化;
(4)超出指定范圍使用的標準方法;
(5)經guo擴充和更改的標準方法。
9.4.5.2技術負責人負責對確認的方法在所有有關人員中進行有效交流或培訓,
確保相關人員熟悉校驗方法并正確運用和實施。如果方法發生了變化應重新進行
確認。
9.4.6非標準校驗檢測方法的制定和應用
當采用的方法無標準可以依據,或者需要擴大標準使用范圍,可制定非標準方法,
但應當符合以下規定:
(1)征得客戶同意,如果采用非標準方法,主管zui高管理者負責該方法在使
用前告知負責該設備登記的政府監督管理部門;
(2)對非標準方法、超出標準范圍的方法、自行制定的方法是否適合預期目的
以及與客戶的規定是否相適應進行評審;
(3)當需要偏離原方法時,校驗室應將偏離的內容形成文件,并獲得客戶的同
意,經技術負責人審批后實施;
(4)技術負責人負責組織對非標準方法是否合適本站預期目的以及客戶的規定
是否適應進行評審。并在被告知予以注明使用的非標準方法;
(5)如果標準或公認的規范的書寫方式可以直接使用,則不必增補或改寫內部
程序,如果不能直接使用可以改寫為內部程序。
9.4.6.1質安部保存所有標準的現行有效版本,且應使用zui新有效版本,除非
該版本不適用或無法做到;
9.4.6.2技術負責人應當在作業指導書文件實施前向有關人員進行宣貫,確保校
驗方法能夠為校驗人員熟知并且得到正確運用和實施;
9.4.6.3在不降低質量的前提下,檢測校驗方法的偏離須經過相關計數單位的驗
證或有關主管部門核準,技術負責人負責通知客戶同意后,并將該方法的偏離形
式形成文件批準后實施。
9.4.7數據控制
9.4.7.1各技術人員對校驗過程中計算和得出的數據依據GB8710-2008《數值修
約規則》進行數字修約并做好記錄;
9.4.7.2校驗數據及計算結果均應經各崗位工程師以上人員復核,必要時經站長
或技術負責人復核;
9.4.7.3如使用計算機或自動化設備進行數據的采集、處理、記錄、報告、存儲
或檢索時,技術負責人負責組織編制《數據保護程序》,確保對計算機或自動化
設備進行維護,提供保持測試數據完整性所必需的環境及操作條件,確保軟件系
統的適用性、數據輸入、采集、存儲、轉移、處理的完整性和保密性,自身開發
或修改的計算機程序應適當文件化,并進行確認。
9.59務和供應品控制
應當建立和實施服務和供應品控制程序,對影響檢測質量的服務(包括檢測設備
的檢定和校準服務、維修和維護保養等)和供應品(包括軟件、試塊、耗材、標
準物質等)的管理達到以下規定:
(1)對服務方和供應方進行評價、建立合格服務方和供應方檔案;
(2)對采購技術規定進行評審;
(3)對采購的服務和供應品進行驗收;
(4)供應品進行適宜的儲存。
9.5.1目的
為了保證長期穩定地獲得符合規定的外部服務和供應品,對所有影響工作質量的
服務及供應品的采購進行控制,以確保本站的服務質量滿足客戶規定。
9.5.2職責
(1)zui該管理者負責采購服務和供應品計劃的審批;
(2)辦公室負責辦公用品、勞保用品的采購和驗證及管理工作;
(3)質安部負責設備、計算機、軟件的購置、檢定/校準管理工作。
9.5.3服務和供應品的范圍
服務和供應品的采購范圍包括:設備、辦公用品、勞保用品、計算機、軟件、計
量器具的檢定/校準、設備的安裝與調試、維修、培訓、定期檢驗等工作。
9.5.4控制規定
(1)辦公室和質安部負責組織有關人員對關鍵供給和服務的供應商進行評價并
保存評價記錄。
(2)各部門提出所需采購服務和供應品的計劃,并填寫《服務和供應品采購申
請單》,部門負責人審核報辦公室;
(3)質安部、辦公室按照各自的職責,依據《服務和供應品采購申請單》編寫
采購計劃報技術負責人審核、zui高管理者批準后在合格供應商處實施采購;
(4)采購文件的編寫:對影響結果的關鍵供應品和服務必須有明確的技術規定
或描述,明確規定品種、規格型號、級別等級規定;
(5)質安部、辦公室對工作質量有影響的服務和供應品使生前進行驗證,或采
用其他方式證明其符合規定并保存其記錄。必要時由技術負責人組織對所采用的
產品進行鑒定和確認;
(6)新采購的設備應《設備和標準物質管理程序》進行檢定/校準,合格或經檢
查驗證符合規定后,加貼標識方可使用,對其檢查驗收的記錄應予以保存。
9.5.5服務和供應品的采購、接受、儲存按照《服務和供應品采購程序》執行;
9.5.6辦公室保存采購和采購計劃、驗收記錄、合格供應商名錄檔案及評價記錄;
9.6抽樣及樣品控制
9.6.1目的
規定抽樣的管理規定,確保樣品的代表性,以保證結果的可靠性。確保接收的樣
品滿足規定,樣品在校驗過程期間標識清晰、可追溯,在接受、儲存、處置和檢
測過程中不丟失損壞或破壞。為此,本校驗站建立和實施抽樣及樣品控制程序,
并且達到以下規定:
(1)明確抽樣及樣品的管理對象及范圍;
(2)明確抽樣方法,并且符合安全技術規范及相關標準的規定;
(3)明確樣品接收、保護、儲存、留樣、處置的決定;
(4)建立樣品臺賬,并且對樣品進行唯一性標識。
9.6.2控制規定
9.6.2.1抽樣
抽樣是抽取產品或材料的一部分作為其整體代表性樣品進行校驗的一種規定程
序,抽樣應當符合以下規定:
(1)對校驗對象進行抽樣時,必須符合安全技術規范及檢驗工藝的規定規定,
抽樣過程應當注意需要控制可能影響結果的因素,以確保結果的有效性、代表性、
可靠性。
(2)當抽樣對象為批量性產品,進行非逐臺(件)校驗時,抽樣應當用統計方
法確保其代表性;抽樣過程應注意需要控制的可能影響因素,包括“抽樣方式”、
“樣本大小”和“判定規則”等。
(3)當因客戶原因,與本站預定的抽樣計劃或者抽樣規定有偏離時(不違反有
關法規、標準),應當詳細記錄在相應的抽樣記錄中,包括校驗結果的文件中,
有關責任人的信息應當予以記錄。
(4)抽樣記錄是原始記錄之一,是今后發生糾紛追溯性的依據,因此記錄內容
應清晰、明確、具體。記錄包括所用的抽樣程序;抽樣人的簽名(包括客戶在場
人的簽名);抽樣的部位、數量、方法、抽樣記錄應該有示意圖。需要時,還應
當記錄環境條件。
9.6.2.2樣品處置
(1)樣品主要指送校驗機構進行校驗的安全閥;
(2)技術負責人組織制定《抽樣和樣品管理程序》,規定樣品的接受、處置、保
護、儲存、留樣和清理,以確保樣品在接受、處置、儲存、準備以及檢測校瞼過
程中不會發生退化、丟失、損壞或者破壞;
(3)校驗室負責客戶送檢樣品的接收登記,同時進行檢查和標識,填寫委托單;
(4)校驗人員核查樣品的狀況,無異常情況后,加貼樣品標識,如有異常或疑
問,應進一步詢問客戶說明理由,同時記錄說明的內容。
(5)校驗完畢應將樣品妥善保管,根據樣品的類型和客戶的規定對樣品進行處
置,留存的樣品到期后統一處理,需要特定的環境條件下儲存處置的樣品,其環
境設施必須滿足樣品所需條件,并監控記錄環境條件,
(6)客戶有特殊求的樣品應做特殊安排,包括采取相應的安全和保密措施;
(7)現場檢測校驗樣品的接收:校驗人員到現場對樣品進行核查,檢查有無異
常情況,如有疑問應進一步的詢問客戶說明理由,記錄說明的內容和樣品狀況;
(8)校驗人員在校驗過程中應保護樣品,客戶有特殊規定的安全和保密,應做
好安全保密工作。
9.7物測工作安全控制
9.7.1目的
為了確保本站安全閥校驗工作的安全開展,保障工作過程中人身和儀器設備的安
全,應當建立和實施檢測校驗工作的安全控制程序,并且達到以下規定:
(1)對檢測校驗過程中的危險源和潛在的風險進行辨識、評價;
(2)制定和實施風險控制、安全應急措施;
(3)定期評審風險控制措施,演練安全應急措施;
(4)對人員進行安全培訓。
9.7.2職責
(1)最高管理者全面負責的檢測校驗安全工作;
(2)主管最高管理者負責主管部門檢測校驗項目的現場安全和環境保護的監督;
(3)各部門負責人負責檢測校驗項目現場安全和環境保護的管理,制定檢測校
驗項目負責人提出本部門校驗人員的現場安全、環境保護以及保護用品配備計劃;
(4)監督員做好現場安全工作的監督檢查工作。
9.7.3控制規定
9.7.3.1技術負責人組織制訂《安全作業和環境保護管理程序》和應急預案,對
危及人員職業健康安全、環境的危險源進行辨識,評價其風險并實施必要的風險
控制。
9.7.3.2危險源辨識、風險評價和風險控制
(1)危險源是本站在安全閥校驗檢測服務過程中可能導致傷害或疾病、財產損
失、工作環境破壞或這些情況的組合或狀態。風險是某一特定危險發生的可能性
和后果的組合。
(2)各部門負責人組織本部門危險源的辨識。
(3)技術負責人負責組織對校驗檢測活動中能夠控制和可以期望對其施加影響
的危險源進行辨識、風險評價、確定、定期評審和監測,并對其實施管理和控制。
確定危險因素和重大危險因素,制定控制重大危險的對策。
(4)根據危險源辨識、風險評價結果識別潛在的事故或者緊急情況,制定和采
取相應的控制和安全應急措施,以便預防和減少可能隨之引發的疾病、傷害和環
境污染。如果可行時,應定期評審和測試這些安全應急措施。
9.7.3.3對管理和校驗人員應進行足夠的培訓,以使其都能夠意識并且知曉以下
規定:
(1)校驗活動中實際的和潛在的職業健康、安全環境后果;
(2)在執行有關職業健康與安全程序,實現職業健康安全與環境保護管理規定
(包括安全應急措施)方面的作用和職責;
(3)偏離職業健康安全程序的潛在后果;
(4)現場所有實際的和潛在的危險源以及采取的控制和應急措施。
9.7.3.4辦公室保存所有危險辨識、風險評價、風險控制、安全培訓以及應急救
援演練記錄等安全記錄。
9.8校驗報告控制
9.8.1目的為校臉報告得到有效控制,使其真實、準確、清晰、完整地反映校驗
結果及其影響結果的有關信息。建立和實施檢測校驗報告控制程序,并達到以下
規定:
(1)校驗報告格式符合安全技術規范及其相關標準的規定,采用客戶規定的格
式時,將其納入質量管理體系進行控制。
(2)內容齊全、完整、至少包括檢測校驗依據、結果和結論,必要時,還包括
對校驗結論的解釋和說明;
(3)內容正確、準確,用詞規范、簡潔、準確,表達清晰無歧義,校驗報告不
得修改;
(4)校驗檢測報告由機構負責人或其授權人的批準。
(5)明確檢測校驗報告的編號、審批、收集、保存的期限和處置的規定;
(6)檢測校驗報告應當印有標識,用于辨識、追溯校驗檢測報告的真實性;
(7)校驗檢測報告發出后需要更正時,對于不影響檢測結論的更正,要向客戶
提供更正后的檢測校驗報告,并且將原檢測校驗報告收回,一并歸檔;
(8)檢測校驗報告需要加蓋檢測校驗機構公章或者專用章,其印章應當有專人
保管,并建立使用管理規定。
9.8.2職責
(1)校驗人員及時、準確、完整地提供校驗報告所需要的原始數據結果和報告
的編制;
(2)技術負責人審查校驗報告中檢測數據的技術性、符合性和有效性,并對校
驗報告的全面審核和簽發。
9.8.3校驗報告的內容規定
9.8.3.1校驗室應準確、清楚、明確和客觀的報告每一項數據和服務結果,校驗
報告的內容應包括客戶需求的,為說明校驗結果所需要的校臉方法的全部信息,
每一份報告一般應包括:
(1)標題;
(2)本機構名稱和地址;
(3)校驗報告的唯一性標識、總頁數和報告結束標識;
(4)客戶名稱和地址;
(5)所采用的方法的標識;
(6)樣品狀態的描述及明確標識;
(7)樣品的接收和檢測日期;
(8)校驗室或其他機構所用的取樣計劃和程序的引用;
(9)校驗結果,適用時包括測量單位;
(10)報告簽發日期、簽發人姓名、簽名等標識;
(11)有關對校驗結果的聲明。
委托校驗報告的內容和格式如果在委托協議(或合同)中有規定,則以規定的格
式和內容為準。
9.8.3.2如需要對校驗結果說明時,可增加以下內容:
(1)校驗和服務方法的偏離、增刪、特定的校驗條件;
(2)適用時,對結果的評價和說明,是否符合規定或規范的聲明;
(3)當不確定度與校驗結果的有效性或應用有關,或客戶有關規定,或影響到
結果復合型的判定時,報告中還需要有不確定度的信息;
(4)特定的方法或客戶規定的附加信息。
9.8.3.3對含抽樣的校驗報告,還應當包括以下內容:
(1)取樣日期、抽樣人;
(2)所取樣品的明確標識;
(3)取樣地點;
(4)取樣計劃的方法;
(5)可能影響結果的取樣環境條件;
(6)對取樣方法的標準或規范的偏離、增刪。
9.8.3.4如報告中包括評價說明,應在結果報告中清晰標出,并將評價說明的依
據文件化。
9.8.3.5當校驗和服務報告或證書中包括有分包方提供的校驗結果時,應當明確
標明。
9.8.3.6報告的格式應當適應本站進行的每一類安全閥的校驗,安全技術規范、
標準有規定的,校驗報告應當直接采用安全技術規范、標準規定的格式。
9.8.4報告的電子傳輸
當客戶規定以電話、傳真或其他電子手段傳遞校瞼結果時,應確保數據的完整性
及客戶專有權不受損害,詳見《記錄控制程序》。
9.8.5報告的修改
9.8.5.1報告發出后,如需要修改,對于不影響校驗數據和服務結果的更正,可
采用補充說明的方式,書面傳遞給客戶;
9.8.5,2涉及到校驗數據和服務結果及結論的更正,必須經原審批人批準后方可
進行修改,書面通知客戶并將原報告和證書收回、注銷、歸檔并記錄。再重新發
出更正后的報告;新的報告應重新編號,并注明所替代的原報告編號。正式的校
驗報告不得有修改的痕跡。
9.8.6報告的管理
9.8.6.1校驗室負責提出校驗報告的格式或修改意見,經過技術負責人批準后,
質安部負責統一印刷、編碼、控制。
9.8.6.2校驗室負責校驗報告的編制,技術負責人負責報告的審批,辦公室負責
校驗報告的對外發放、登記和保存等工作。
9.8.7報告的編制與簽發
9.8.7.1報告編制人擬稿后,應對照全部原始校驗記錄認真核
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