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文檔簡介

風險評價實踐報告風險評價實踐報告篇一一、基本情況鎮位于縣,幅員面積38.8平方公里,人口約14000人,轄8個行政村,85個村(居)民小組,全鎮農民承包地享受直接補貼(包括糧食補貼和農資綜合補貼)面積為15620.35畝,良種補貼31294畝,其中水稻補貼面積為9707畝,玉米補貼面積為5321畝,小麥補貼面積為2591畝,油菜補貼面積為13675畝。二、問卷調查情況我鎮選擇了有代表性的村組干部、利益群體進行了問卷調查和座談,認真聽取群眾意見,形成了調查分析報告:1、干部調查情況(40人):種糧農戶補貼改革試點基層干部調查問卷顯示,90%以上的人認為《試點實施意見》不符合大多數農民群眾利益,且補貼面積也不能夠準確核實,會引發強烈連鎖反應,對較大范圍內利益群體造成影響,可能引發大規模矛盾沖突,不同意實施《試點實施意見》。2、農戶調查情況(80人,含土地轉出22人,土地轉入14人):通過對各類人群的調查,90%以上的群眾認為此次改革試點不符合自身利益,改革的時機和條件還不成熟,不同意本次改革試點。三、項目社會穩定風險評估(一)項目合法性評估:試點方案的實施是否通過本屆人大或政府的審議和批準。(二)項目合理性評估:實施方案的出發點是好的,但現階段還缺乏操作條件。(三)項目可行性評估:現階段實施試點方案還不可行。(四)項目可控性評估:部分村組利益受損的群眾面較大,如果實施可能導致群訪事件發生,風險不可控。四、存在的主要問題(一)各村均存在人口增長和土地面積調整不同步的問題。國家農村雙層經營承包責任制的政策規定土地經營權是30年不變,而村民自治制度中提及的每五年或十年根據家庭人口的增減調整土地面積的做法并沒有嚴格實施,核實種糧面積必定會導致農戶先提出對承包面積調整的要求。(二)第一輪承包時,田地的好壞、遠近等原因導致每個農戶承包面積計量不相同,雖然現在經過30年的基礎設施投入或者是土地調整等項目實施,影響土地等次的因素已不明顯,但如果進行重新調整,會導致部分農戶對土地面積確定產生異議,認為自身利益受損。(三)為加快災后重建項目進度,提升景區形象,按照縣委縣政府的安排,對建設景區所投入的相關項目所需土地均實行流轉,我鎮及景區開發而流轉土地面積達3000余畝,而且絕大部分土地納入糧食補貼范疇,已流轉土地主要用于景區內道路及其附屬設施、安置點、108沿線綠化、景區內道路沿線綠化、旅游景點環境打造等項目建設,這些流轉土地如按照該政策實施,上述項目涉及農戶將無法繼續享受糧食補貼,給本來就已很脆弱的景區開發環境造成更加不利的影響,嚴重挫傷群眾支持參與景區開發的信心,一定程度上加劇了干群關系的緊張,極有可能為景區下一步項目實施和開發推進造成嚴重阻力,使已持續了近六年的文化旅游產業發展功虧一簣,使舉全縣之力興起的第三輪開發建設陷入瓶頸,嚴重影響社會穩定和諧。(四)景區重點招商引資企業入駐進行文化旅游開發,在和村民協商土地流轉事宜時,簽訂協議以前就把糧食直補由原承包戶享受作為重點條件之一,企業也才能順利按照議定價格簽訂協議,如果按照擬實施政策,村民將不會同意土地按照現在價格進行流轉,極大打擊開發企業積極性,村民收回土地進行復耕也有難度,這將成為景區開發一大不可調和矛盾。(五)我鎮其他村組響應政府號召進行了產業結構調整,比如二酉精品村用于發展優質梨基地建設690畝,萬佛村用于發展貴妃棗基地1487畝等,按照糧食直補試點方案規定就不能享受國家直補,粗略計算涉及強農惠農資金為28.3萬元,如果實施試點方案,將對產業規模擴大是限制,也將挫傷村民進行結構調整的積極性,甚至對村組干部、對政府產生不滿情緒,形成不穩定因素。(六)招商引資工作流轉村組大面積土地,按照慣例,各村組、農戶與業主簽訂合同的時候都默認糧食直補費用還是由原承包地農戶享受,因此有些土地流轉費用比較低廉,老百姓也容易接受,項目引進比較容易成功。如果實施試點政策,大部分流轉土地用于苗木栽植、藥材種植等,已不能享受糧食補貼,但是應該繳納的水利費依然由老百姓自己承擔,對于老百姓來說就間接減少了土地流轉費用,而承包商也不可能提高土地流轉費用,涉及利益受損農戶人數有些村組少則幾十人,多則上百人,這是一個較大的利益矛盾和潛在火藥桶,有可能導致村民和承包業主的矛盾沖突,影響招商項目發展。五、已經和正在采取的風險防范措施(一)在對村組干部、群眾進行民意調查時注意掌握尺度,重點強調這次調查僅為試點前的摸底。(二)下村走訪,座談,廣泛了解群眾意見。六、總體評估結論這次試點工作較為突然,前期鋪墊工作做得還不夠全面,建議暫緩實施,可以考慮在第二輪土地承包期滿再行考慮或在土地流轉數量不大、開發區域面積較小的地方進行試點。風險評價實踐報告篇二一、做好保密風險評估的重要性。我公司是專門的秘密載體印制企業,所以,保密工作是重中之重。眾所周知,國家秘密一旦泄露,后果不堪設想。為切實有效地保護國家秘密必須事先做好保密風險評估報告,讓保密工作有的放矢。隨著現代科學技術的發展,信息化程度越來越高,保密工作已成為企業的中心工作之一。在信息化條件下,保密工作既是一項復雜的系統工程,同時也是關系到企業的正常工作是否能夠順利進行的重要因素。保密風險評估是保密工作的重要組成部分。保密風險評估要堅持實事求是的原則,深入調查研究,全面掌握保密風險因素及其影響,進而科學分析企業保密工作面臨的形勢、存在的問題,在此基礎上提出切實可行的關于風險防范控制措施的建議方案。保密風險一詞包括了兩方面的內涵。其一,風險意味著會對企業正常的工作帶來不良影響;其二,這種影響的出現與否是一種不確定性隨機現象,它可用概率表示出現的可能程度,但不能對出現與否做出確定性判斷。從而可知,風險因素、風險事故和影響密切相關,它們構成了企業保密風險存在與否的基本條件。因此,要真正領悟企業保密風險的本質,就必須弄清這三個概念及其相互聯系。簡單概括而言:風險因素引起風險事故,風險事故導致對企業帶來不良影響。二、首先肯定已有的優良保密措施,并提示要更加自覺地做實做細,發揚光大。在我公司,秘密載體生產場所實行全封閉管理,設置特營原輔料倉庫、生產工序、檢驗包裝區、成品倉庫、廢殘次品倉庫,共五個獨立的工作部門。成立專門的保密管理領導小組(簡稱保密組)。有關秘密載體的印制工作:包括排版、制版、印刷、檢驗、包裝入庫均在封閉的生產場所內進行,使用全國統一的票據防偽專用品,各工序均由保密管理領導小組指定專人負責。1、公司專設保密印刷車間及保密室。涉及保密的印刷資料由保密印刷車間專門承印,并由保密組指定印刷人員專門負責,其他人員未經允許不得入內。2、保密室具備防盜、防火、防潮、防鼠功能;配備防盜門、窗;配備雙鎖、密碼鎖鐵柜,用于存放保密資料。3、承接印刷國家秘密載體業務時應由專職業務人員按照規定統一編號登記。不準隨便互相轉手,不準隨便抄錄或翻印秘密以上文件。4、凡秘密業務,實行數字化管理,生產部下達紅票。秘密印刷業務的原稿、樣張、打樣紙必須數字準確,不得亂放或遺失。如果在生產過程中發現數字缺少,要及時查找并查明原因,同時立即向公司保衛部門報告。在找到丟失品前,有關人員不得離開工作場地,若一時無法找到,須經領導批準后方可離開。5、保密車間、庫房在下班前,必須將門室關好鎖好,下班后一般不準隨便打開工房門。6、工作在保密崗位上的人員是工作的需要、單位的重托,在一定時間一定范圍內知悉的保密事項,只能用于生產,不能向外泄露,不得對外從事技術服務。必須妥善保管生產工藝、生產記錄及其他各種保密資料,不得丟失泄密,不在報刊雜志上報道保密事項,不得把秘密資料傳送到QQ空間、微信朋友圈或微博等。7、職工調離工廠或調崗,應將自己保管的保密資料上交,不得帶走或留存。公司可以對其U盤等存儲介質進行檢查。8、為進一步貫徹落實涉密崗位責任制度,公司正在與涉密員工磋商簽訂《保密協議》。9、公司已經召開保密工作會議,對進一步開展保密工作做出全面部署,已經形成《會議紀要》。10、設計室是保密要害部門。計算機系統由專人管理,配備好防范設施,涉密文件的打印需用專用磁盤由專人負責。11、特營原輔材料的采購,必須根據委托合同,由業務部門按采購計劃,報總經理及保密組確認后,下達給采購、倉庫、財務等部門執行,以便對特營原輔材料進行監管。12、特營原輔材料存放于專用倉庫,有專職倉管員進行日常管理,落實防盜、防火等安全措施,確保物資安全。13、公司設立專門的成品倉庫,配置專職保管員,要求成品倉庫的賬簿應記錄完整,詳細真實,并妥善保管。14、建立健全秘密載體殘次品的管理制度,由專職管理員對廢殘次品的品種、數量、質量、發生工序及原因等資料做好真實詳細的記錄,存檔保管。15、建立健全監控設施運行記錄,對監控記錄資料進行妥善保管和存檔。16、監控室由專人管理,其他任何人未經允許不得進入。17、監控室專管人員不得擅離崗位,更不得使用監控設施進行游戲、娛樂等活動。18、監控室專管人員要密切觀察各布防區域的情況,如發現異常,必須及時匯報。19、一切從事秘密載體印制的員工應無犯罪記錄,品德作風正派,并必須如實向人事部門申報本人及家庭,并交驗有關的合法證件。三、存在的風險因素。(一)保密工作團隊上的問題:1、領導保密意識尚不夠敏感;2、保密教育不經常、保密知識缺乏;3、保密組織的任務分工不明、對保密形勢的估計不準確;4、專項檢查不到位、安全隱患排查不徹底;5、保密員隊伍建設還須加強;6、工作思路缺乏創新、工作缺乏協同合作。(二)保密工作環境上的問題:1、可能在設備設施上泄密;2、可能在計算機系統上泄密;3、可能在生產及學習訓練過程中泄密;4、職工跳槽頻繁;5、在物流中泄密風險較大。四、對主要泄密事故的分析評估。如果企業的核心資料外傳,甚至落入競爭對手手中,則企業很可能在競爭中失敗。所以,保證企業的核心資料不被泄露是保證企業在競爭激烈市場立足之本。對于企業重要數據泄密的途徑,可以歸納為七點:(1)筆記本電腦等移動終端遺失或失竊;(2)跨部門或跨計算機的數據轉移以及外來計算機非法侵入;(3)存儲介質隨意使用;(4)網絡外發程序,如發送電子郵件、QQ信息、微信等;(5)打印、復印以及光盤刻錄;(6)數據非法二次轉播;(7)OA等移動辦公終端對于辦公系統的接入。所以,要有的放矢地開展保密工作,堵塞泄密途徑。五、進一步加強保密工作的措施。近幾年來,隨著信息技術的飛速發展,現代辦公設備逐漸走進了企業的日常工作,保密工作面臨著一種全新環境;保密工作面臨的形勢日益嚴峻。保密風險評估,作為企業開展保密工作的前提,能為單位領導準確把握本單位保密工作所面臨的風險,進行重點防控提供科學依據。風險評價實踐報告篇三1、評估目的為規范公司風險管理工作,識別和分析生產安全作業中的危險有害因素,消除或減少事故危害,確保安全作業,由公司應急指揮部進行風險評估。2、評估原則①堅持客觀公正原則。在組織評估和撰寫評估報告等各個環節,都要在思想和形式上做到實事求是,確保評估結果的可信、可用。②堅持發展性原則。評估不是目的,促進應急管理工作的開展和完善才是目的。評估過程中,應始終以發現問題,解決問題為主要目標,建設性的開展工作。3、評估組織4、評估過程①現場實際勘察。②收集、分析資料。③進行風險識別和評估。5、風險評估范圍評估圍繞生產經營活動開展,主要包括公司日常生產經營過程中產生的和項目實施過程中產生的風險。6、危險源辨識7、評估結果主要危險有害因素為:坍塌、高處墜落、物體打擊、觸電、火災、起重吊裝、機械傷害、車輛傷害、中毒等。7.1坍塌事故風險分析坍塌事故是建筑施工生產企業的多見事故,可能由于在基坑邊坡堆料小于安全距離或堆料荷載過大,邊坡排水不當,邊坡水平及位移觀測不及時,施工人員違章作業等原因造成。事故發生后可能會造成人員傷亡,機械設備損壞,財產損失,拖延工期,危及周邊及臨邊建筑物安全等。7.2高處墜落事故風險分析高處墜落事故是建筑施工生產企業的多見事故,可能由于臨邊、洞口防護不到位,鐵塔高空作業人員違章作業等原因造成。事故發生后可能會造成人員傷亡,從而造成一般及以上生產安全事故,風險較大,且在各個季節均有可能發生。7.3物體打擊事故風險分析物體打擊事故是建筑施工生產企業的常見事故,可能由于材料堆放不平穩,裝運物品綁扎不規范,施工人員違章作業等原因造成。事故發生后可能會造成人員傷亡,從而造成一般及以上生產安全事故,且在各個季節均有可能發生。7.4觸電事故風險分析觸電事故是建筑施工生產企業的常見事故,可能由于電氣設施(設備)故障或絕緣部位老化,施工人員違章作業等原因造成。8、預防控制措施通過本次評估結果

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