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文檔簡介

新建區衛健系統2022年度部門決算單位公章:報送日期:2023-7-26單位負責人:詹碧濤財務負責人:王敬清經辦人:何軍新建區衛健系統2022年度部門決算目錄第一部分衛健部門概況一、部門主要職責二、部門基本情況第二部分2022年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表十、國有資產占用情況表第三部分2022年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產占用情況說明九、預算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分衛健部門概況一、部門主要職能(一)貫徹執行國家和省、市有關衛生健康事業發展的法律法規和方針政策,研究制定全區衛生健康事業發展總體規劃和主要疾病防治規劃;負責統籌規劃衛生健康服務資源配置,制定全區衛生工作和衛生改革具體措施,并組織實施和監督檢查;組織完成省、市和區委、區政府下達的衛生健康各項目標任務。(二)貫徹執行國家疾病預防控制規劃、國家免疫規劃,制定嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,制定衛生應急預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。(三)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展傳染病、重點職業病監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治、職業病防治監督。(四)負責組織擬訂并實施基層衛生健康服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全區基層衛生健康、婦幼衛生服務體系建設,推進落實基本公共衛生健康服務均等化、普惠化、便捷化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。(五)推進深化醫藥衛生體制改革,貫徹落實國家、省、市深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、規劃,負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,會同有關部門制定和實施衛生專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療服務評價和監督管理體系。負責全區醫療衛生機構設置、醫療服務質量及醫療市場監督管理;貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,執行國家基本藥物目錄。(六)協調推進落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。(七)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,負責全區計劃生育信息收集、統計、分析、預測預報工作;負責全區人口與計劃生育信息基礎數據庫建設。(八)組織擬訂全區衛生健康人才發展規劃,指導衛生健康人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,建立完善住院醫師和專科醫師規范化培訓制度并指導實施。(九)組織擬訂衛生健康發展規劃。擬訂全區醫學科研和醫學教育發展規劃,組織醫藥衛生科研攻關,組織推廣醫學科研成果的普及應用,組織管理醫療衛生技術準入。指導衛生人才隊伍建設工作,組織辦理衛生技術人員資格認定、專業技術職務評審工作。(十)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議,負責對醫療衛生收費標準執行情況進行監督檢查。(十一)貫徹黨的中醫政策,積極發展中醫事業,開展中西醫結合工作。負責指導全區中醫醫療、教學、科研工作。(十二)負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查;負責全區人口信息建設工作;編報區級衛生健康事業經費和基本建設支出的預、決算;監管直屬單位財務和國有資產。(十三)負責全區保健對象的醫療保健工作;負責區級部門有關干部醫療管理工作;負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作;負責職業衛生健康和放射衛生健康的相關政策和地方標準的實施;開展全區職業病防治工作。(十四)擬訂全區衛生健康行政許可、審批、審核、登記發證工作的規范性文件;組織、指導、協調全區衛生行政許可、審批、審核、登記發證的監督管理;承擔職權范圍內的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關證照的發放管理。(十五)負責推進、指導、協調、監督本部門、本系統的政府信息公開工作。(十六)承擔區愛國衛生運動委員會、區計生協會和區老齡工作委員會的日常工作。組織協調各有關部門開展血吸蟲病、地方病的綜合防治和科研監測工作。(十七)負責全區人口和計劃生育目標管理,組織實施目標考核評估;負責出生人口性別比綜合治理,改善人口結構;負責流動人口計劃生育服務管理工作,負責指導全區計劃生育協會的業務工作。(十八)負責全區計劃生育利益導向政策的落實、資金的審核發放;負責全區社會撫養費依法征收管理,負責全區生育證的發放管理,負責檢查指導各鄉鎮及相關責任單位的人口和計劃生育工作。(十九)負責綜合管理計劃生育技術服務工作,負責組織計劃生育病殘兒材料的審核及手術并發癥醫學鑒定;負責國家免費孕前優生健康檢查、失獨家庭再生育技術服務。(二十)完成區委和區政府交辦的其他任務。(二十一)職能轉變。區衛生健康委員會應當樹立大衛生、大健康理念,推動實施健康中國戰略,推動健康南昌建設,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向艱苦地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共24個,包括:新建區衛生健康委員會、新建區14個鄉鎮衛生院、新建區工業園區醫院、新建區恒湖墾殖場衛生院、新建區人民醫院、新建區中醫醫院、新建區疾病預防控制中心、新建區衛生計生綜合監督執法局、新建區血吸蟲病防治站、新建區衛生職業技術學校、新建區婦幼保健所。本部門2022年末實有人數1185人,其中在職人員1165人,離休人員3人,退休人員17人。2022年度部門決算表第三部分2022年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2022年度收入總計72901.75萬元。其中年初結轉和結余2797.55萬元,較2021年減少4589.23萬元,減少62.13%;本年收入合計70104.20萬元,較2021年減少18078.81萬元,下降20.50%,主要原因是:疫情導致事業收入減少。本年收入的具體構成為:財政撥款收入33128.63萬元,占45.44%;事業收入36884.83萬元,占50.59%;其他收入90.73萬元,占0.12%。二、支出決算情況說明本部門2022年度支出總計72901.75萬元,其中本年支出合計72901.75萬元,較2021年減少22668.04萬元,減少23.72%。本年支出的具體構成為:基本支出61217.9萬元,占83.97%;項目支出11683.86萬元,占16.03%。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數為31676.48萬元,決算數為33128.63萬元,完成年初預算的104.58%。其中:(一)教育支出年初預算數為150.66萬元,決算數為139.02萬元,完成年初預算的92.27%。(二)社會保障和就業支出年初預算數為1489.11萬元,決算數為1489.11萬元,完成年初預算的100%。(三)衛生健康支出年初預算數為29295.83萬元,決算數為30759.62萬元,完成年初預算的105%。(四)住房保障支出年初預算數為740.88萬元,決算數為740.88萬元,完成年初預算的100%。四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出21444.78萬元,其中:(一)工資福利支出19186.85萬元,較2021年減少6337.16萬元,減少24.83%,主要原因是:2022年政府性獎勵財政撥款減少。(二)商品和服務支出1076.81萬元,較2021年減少8646.26萬元,下降88.93%,主要原因是:專用材料費減少。(三)對個人和家庭補助支出949.91萬元,較2021年減少173.3萬元,下降15.43%,主要原因是:生活補貼支出減少。(四)資本性支出231.21萬元,較2021年減少5890.16萬元,減少96.22%,主要原因是:專用設備購置支出減少。五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為474.13萬元,決算數為71.90萬元,完成預算的15.16%,決算數較2021年減少298.96萬元,減少80.61%,其中:(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。(二)公務接待費支出年初預算數為173.56萬元,決算數為1.95萬元,完成預算的11.24%,決算數較2021年減少171.61萬元,下降98.88%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:公務接待人次減少,公務接待費支出下降。全年國內公務接待35批,累計接待累計接待207人次。(三)公務用車購置及運行維護費支出69.95萬元,其中公務用車購置年初預算數為36.5萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,公務用車運行維護費支出年初預算數為264.07萬元,決算數為69.95萬元,完成預算的26.49%,決算數較2021年增加34.81萬元,增長49.76%,主要原因是鄉鎮衛生院救護車輛增加,運行維護費支出增加。六、機關運行經費支出情況說明本部門2022年度機關運行經費支出526.61萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2021年增加256.33萬元,增長194.84%,主要原因是:維修改造、疫情防控宣傳。其中:辦公費15.42萬元,印刷費67.99萬元,咨詢費0.6萬元,水費6.3萬元,電費11.71萬元,郵電費13.42萬元,物業管理費18萬元,差旅費0.13萬元,培訓費1.04萬元,維護費153.74萬元,租賃費0.98萬元,工會經費11.19萬元,福利費43.77萬元,其他商品服務支出128.55萬元。七、政府采購支出情況說明本部門2022年度政府采購支出總額358.70萬元,其中:政府采購貨物支出221.57萬元、政府采購工程支出1.95萬元、政府采購服務支出135.18萬元。授予中小企業合同金額358.70萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額358.70萬元,占政府采購支出總額的100%。八、國有資產占用情況說明。截止2022年12月31日,本部門(單位)國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是醫療救護車,用于疫情防控轉運及日常醫療救護。九、預算績效情況說明績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出所有二級項目18個全面開展績效自評,共涉及資金11683.86萬元,占一般公共預算項目支出總額的48.68%。組織對“國家基本公共衛生服務項目”、“計劃生育關愛女孩公益金項目”、“鄉村醫生津貼項目”、“公立醫院取消藥品加成補助項目”、等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出7817.76萬元。1、國家基本公共衛生服務項目(一)項目資金年度預算情況。2022年我區國家基本公共衛生項目補助經費為人均75元/人(其中:中央配套為人均45元/人,省級配套為16.8元/人,區級配套為13.2元/人),服務總人口數56.41萬人,全年預算安排4871.萬元(含流湖鎮和厚田鄉437.32萬元),其中:目前中央到位2843.6萬元,省級到位1198.47萬元,區級到位758.64萬元,全部配套到位。(特別說明,2022年,中央和省級對我區預算按照63.21萬人計算,63.21萬人是依據七普人口,恰逢2022年我區厚田鄉、流湖鎮劃入南昌市紅谷灘管理,我區最終服務人口數為56.41萬人、實際執行項目經費為4363.478萬元)(二)項目資金年度執行情況。2022年初,我委根據“先預撥、后結算”方式,先行撥付4063.85萬元給各項目單位用于開展工作。年終根據各單位工作完成的數量和質量計算出各單位應得資金后,扣除年初預撥后,再次撥付225.1095萬元,通過績效評價累計支出4288.9595萬元,目前賬上還有511.7505萬元(含需要撥付給流湖鎮的186.685萬元,實際結余325.0655萬元)三、2022年項目產出情況截至2022年12月底,全區建立居民健康電子檔案514946份,建檔率為91.29%,居民規范化電子健康檔案覆蓋人數514946人,居民規范化電子健康檔案覆蓋率72.66%;一類疫苗和含麻制劑接種率達到90%以上。0-6歲兒童健康管理:接受1次及以上隨訪的0-6歲兒童數41944人,管理率為82.16%。65歲以上老年人健康管理535261人,管理率為89.61%。高血壓患者健康管理37122人,管理完成率為108.72%。II型糖尿病患者健康管理12081人,管理完成率為131.36%。嚴重精神障礙患者管理2613人,管理率為100.77%。肺結核患者健康管理305人,做到了應管盡管,家庭醫生服務簽約391395人,簽約率為69.38%,中醫藥0-36月兒童管理17970人,管理率70.95%,中醫藥老年人管理45043人,管理率75.79人。我們統籌日常診療和重點人群健康體檢工作,體檢結果及時錄入居民電子健康檔案,并通過信息提示、電子健康檔案查詢、提供紙質體檢報告等多種形式告知體檢結果,根據體檢結果做好個性化健康教育和指導,對于在體檢中發現結果異常的,要指導其及時轉診,并做好追蹤隨訪。)2、計劃生育關愛女孩公益金項目區財政2022年預算安排“農村部分計劃生育家庭獎勵扶助”166.32萬元;“新型農村社會養老保險補助金資金”49.236萬元;“計劃生育特別獎勵扶助”資金107.808萬元;“計劃生育關愛女孩陽光助學金”4.9萬元。2022年度經費全部到位,2022年四個項目共計發放資金328.264萬元;其中:農村部分計劃生育家庭獎勵扶助1386人,發放資金166.32萬元;新農保746人,發放資金49.236萬元;特別獎勵扶助98人,發放資金107.808萬元;陽光助學49人次,發放資金4.9萬元。其中農村部分計劃生育家庭獎勵扶助、特別獎勵扶助、陽光助學資金通過線上全部發放到對象社保卡中,新農保線下發放,已全部發放到位,預算支出完成率100%。3、其他城鎮居民獨生子女的父母城鎮獨生子女父母獎勵金及一次性撫慰金項目區財政2022年預算安排城鎮居民獨生子女父母獎勵合計327.38萬元。2022年度經費全部到位,2022年度經費全部到位,2022年共計發放資金327.38萬元,其中:松湖鎮0.48萬元、石崗鎮18.98萬元、西山鎮0.6萬元、石埠鎮0.72萬元、長堎工業園5.55萬元、望城鎮5.85萬元、長堎街道167.88萬元、欣悅湖街道7.57萬元、溪霞鎮0.97萬元、象山鎮1.92萬元、大塘坪鄉0.24萬元、鐵河鄉4.38萬元、聯圩鎮1.03萬元、昌邑鄉1.44萬元、南磯鄉1.08萬元、恒湖農場99.93萬元、新豐農場8.76萬元,通過線上全部發放到對象社保卡中,已全部發放到位,預算支出完成率達100%。實際支出與預算支出比例一致,并做到了專款專用。4、0-3歲嬰幼兒托育服務項目區財政2022年預算安排0-3歲嬰幼兒托育服務資金186萬元。我區對新建區煦童托育中心發放租賃獎補,并于2022年12月前將2021年、2022年獎補資金170.6302萬元(2021年80.6302萬元,2022年90萬元)發放到位,預算支出完成率達92%。實際支出與預算支出比例一致,并做到了專款專用。為提高專項資金使用效率,在資金到帳前制定項目建設管理方案,明確項目資金的使用方向、使用途徑,同時對項目資金單列明細帳戶,做到出賬有依據,監管有實效。5、鄉村醫生津貼項目新建區鄉村醫生人數586人,年均補助津貼360元每人,2022年區財政預算金額撥付鄉村醫生防預津經費為:21.096萬元,實際到位金額21.096萬元,實際發放金額21.096萬元。項目開展以來起到明顯成效,滿意度、社會評價及影響力較高,鄉村醫生收入有所增加。6、鄉村醫生養老補貼項目根據江西省衛生和計劃生育委員會、江西省財政廳《關于提高離崗退出鄉村醫生養老生活補貼標準的通知》(贛衛基層字〔2016〕11號)的文件精神,自2016年1月1日起,年滿60周且從業滿20周年鄉村醫生,已離崗或自愿辦理離崗退出手續的,養老生活補貼標準提高到每人每月300元;不愿退出崗位的補貼標準仍然為每人每月80元,提高離崗老年鄉村醫生養老生活補貼標準所需經費,按照屬地原則由當地財政負擔。2022年我區鄉村醫生養老補助經費下拔時間2022年12月,按上報人數(退出人數104個,不愿退出人數205個)總金額57.1200萬,其中省鄉下達資金17.7984萬,區級配套資金:39.3216萬,均下拔由各鄉鎮已足額發放。7、敬老助老經費項目對具有新建區戶籍且至2022年10月30日前年滿100周歲以上的百歲老人和新建戶籍60周歲以上空巢、失能、高齡老人共發放敬老助老金額32.68萬元。8、純女戶養老保險項目2022年度,區級財政按照每人每年1200元的標準發放純女戶養老保險金。該項目資金由人壽保險公司代發,2022年共發放資金115.68萬元,962人領取養老保險金,該項目資金差額25.68萬元由以往剩余基金補上。9、病媒生物預防控制工作經費項目根據省市疾控要求,各區疾病預防控制中心按照方案要求執行。南昌市新建區衛生健康委員會委托江西駿宏招標咨詢有限公司進行競爭性磋商,項目名稱及編號為“南昌市新建區衛生健康委員會外環境消殺服務項目(項目編號:JXJH2022-XF058)”。招標結束后經公示無異議后確定江西輝嘉永環保科技有限公司中標,中標金額為29.8萬元,服務期自合同簽訂之日起12個月。服務期間2022年10月10日至2023年10月9日。10、江西輝嘉永環保科技有限公司中標為承接外環境消殺服務項目。確定李勇作為項目負責人,負責該項目日常管理、數據上報、資料分析與整理。服務期間衛健委愛衛股指定專人跟進中標公司的服務,及時反饋督導過程發現的問題,并督促整改到位。同時成立考核小組,對中標公司的服務實施現場督導、病媒生物分類鑒定結果進行復核,并于每月進行考核,然后形成考核意見和考核結果,考核結果作為按質支付服務費的依據。11、社會無著落人員醫療應急資金項目項目資金40萬元,用于保障城鎮生活無著的流浪乞討人員基本生活權益,綜合治理有害乞討行為,妥善救助特殊流浪乞討群體,加大從源頭治理流浪乞討行為工作力度,全面提升救助管理工作水平。建立與區域性中心城市相適應的救助管理服務體系,確保流浪乞討人員和流浪未成年人得到及時救助保護。項目由區人民醫院和區中醫醫院實施完成。12、公立醫院取消藥品加成補助項目2022年中央、省級、到位共420.5875萬元,區級配套資金84.1175萬元。2022年度經費全部到位,2022年共計補助420.5875萬元;區人民醫院195萬、區中醫醫院145萬、區婦幼保健院40.3375萬,血防站40.25萬,預算支出完成率100%。實際支出比例與預算支出比例一致,并做到專款專用。為提高專項資金使用效率,在資金到帳前制定項目建設管理方案,明確項目資金的使用方向、使用途徑,同時對項目資金單列明細帳戶,做到出賬有依據,監管有實效。通過區財政持續對專項資金項目的投入,不斷提升我區縣級公立醫院的專科服務能力和醫療診斷能力,促進縣級公立醫院基礎建設的完善,滿足群眾日益增長的就醫需求。13、鄉鎮村兩級醫療機構醫療責任險項目為維護正常醫療秩序,保護醫患雙方合法權益,增強基層醫療衛生機構化解醫療風險能力,促進基層衛生事業健康發展,根據市衛計委、市財政局《關于在我市基層醫療衛生機構全面實行醫療責任保險的通知》(洪衛基衛字【2016】7號),我區在2022年,所有鄉鎮衛生院及部分鄉村醫生買了醫療機構責任保險,按照洪衛基衛字[2019]3號關于做好2018-2022年度基層醫療衛生機構醫療責任保險參保工作的通知文件要求。2022年度總安排資金24萬元,截止12月底,鄉鎮衛生院醫責險補助資金13.25萬元,資金使用率為55.20%。14、鄉鎮衛生院及村衛生室基本藥物制度配套2022年鄉村醫生實施國家基本藥物資金是區財政按省級下拔補助資金總額進行省縣財政6:4標準配套,在村衛生室執業的鄉村醫生進行藥品零差率銷售補助。2022年鄉村醫生實際使用基藥人數583人,省級補助213萬,縣級配套142萬,合計總額355萬,2022年每位鄉村醫生省縣基藥補助人均5444元。區衛健委于2022年12月將省、縣兩級補助資金355萬元撥付到各鄉鎮衛生院,由鄉鎮衛生院對鄉村醫生考核,根據考核結果發放鄉醫基藥補助,區本級補助資金結余0元.鄉鎮衛生院基本藥物制度配套項目2022年中央、省級、到位共600.625萬元,區級配套資金120.125萬元。支付合理、規范、與業務掛鉤、依據充足。確保專款專用,無挪用、擠占、截留等現象。15、新建區疾病預防控制中心項目新建區疾控中心對2022年9個項目進行了績效自評,涉及的項目有結核病防治、飲用水檢測、從業人員預防性體檢、艾滋病防治、慢病綜合示范區創建、傳染病衛生應急經費、公共場所衛生監測、運行經費等項目,涉及金額1074.16萬元。16、國家免費孕前優生健康檢查項目通過縣級村各級發放宣傳資料、舉辦宣傳活動、面對面講解優生科學知識等多種形式的宣傳活動,我區計劃懷孕夫婦優生科學知識知曉率、孕前檢查的主動性和自覺性明顯提高。2022年在區衛計委大力支持、各鄉鎮的密切、全休職工的共同努力下,全年共完成孕前檢查4268人數.17、城鄉婦女兩癌免費檢查項目2022年財政安排農村婦女“兩癌”免費檢查專項資金45.20萬元,其中省級財政安排資金27.12萬元,地方財政配套18.08萬元,年底已全部撥付到位,資金到位率為100%。2022年順利完成了年度預算編制的績效目標任務,專項資金全部到位,保障了項目工作的順利推進,通過項目的實施,一方面對農村婦女“兩癌”做到了早檢查、早診斷、早治療,切實保障農村婦女的身心健康;另一方面讓廣大婦女切身感受到黨和國家給她們的實惠和好處,享受到公共衛生均等化服務。18、免費婚檢項目項目資金到位情況分析。2022年婚前檢查經費到位資金111.68萬元。2022年全縣免費婚前醫學檢查實際檢查2993.5對,按原核定標準300元/對(其中:市里/對150元,區財政配套/150元)支出檢查經費89.8萬元。婚前醫學檢查資金實行專帳專戶管理,財務管理制度健全,執行情況良好,經常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計核算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規范,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。隨著財務制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。2022年我區結婚登記人數為2993.5對,接受婚前醫學檢查人數為,男

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