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文檔簡介

審計崗位職責描述審計崗位職責1

1.依據審計安排和集團董事局要求,對公司及各分子公司經營成果的真實性、精確性、合規性進行審計,發覺財務和經營管理上的問題和風險,提出有針對性建議,形成審計報告;

2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關的審計委員會工作;

3.依據工作支配對離職高管人員進行離任審計;

4.對相關審計資料、文件進行歸檔管理;

審計崗位職責2

1、幫助參加制訂審計安排與審計實施方案;

2、客觀、公正、精確的實施各項審計程序;

3、參加執行各類型審計業務,主要政府事業單位審計;

4、負責編制審計業務工作底稿;

5、協調審計過程中的客戶關系,并定期向項目負責人反饋;

6、幫助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

7、負責利用審計方法幫助客戶實現業務目標、削減企業風險。

審計崗位職責3

1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部限制過程等進行審計;

2、制定內部監察審計各項規章制度、程序、方案等,編制年度內部監察審計工作安排;

3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行為實施監督。

審計崗位職責4

1、依據業務場景,制定相應的省分公司審計流程;

2、完成審計實際測試等相關任務;

3、持續進行審計發覺的整改追蹤(持續跟蹤整改狀況);

4、幫助完成省公司內部限制評估工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

審計崗位職責5

1、協作制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作安排及詳細的審計方案;

2、按公司財務制度規定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

3、對公司各項業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

4、與外部審計機構協作完成年度財務報告等相關審計工作;

5、負責對集團及子公司內部限制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出看法反饋;幫助完善公司內控體系,對公司對內部限制制度的執行狀況進行監督檢查;

6、完成領導支配的其他工作。

審計崗位職責6

1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業務、項目及產品的合規性審核及審計,評估業務實施全過程的合規風險,出具合規看法,制止、報告公司業務經營活動中的違法違規行為和風險隱患,并敦促整改。

3、幫助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設;

4、制定公司各項審計管理規范,編制詳細審計工作安排,并組織開展和監督落實;

5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守隱私和愛護當事人合法權益

6、參加編制內部審計安排及審計實施方案

審計崗位職責7

1.組織編制年度審計工作安排,制定審計項目安排、審計重點、審計方案;

2.組織參加對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;

3.負責審計發覺問題的整改跟蹤,協調公司相關部門及責任人,指導、監督內審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環處理;

4.執行公司層面、各板塊、各業務流程內控風險的識別、評估、應對和監控;

5.組織開展公司違規經營投資責任追究工作;

6.負責與集團審計部的日常聯絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事務、典型審計案例等信息;

8.負責將審計項目的全部資料按檔案管理的有關規定整理歸檔;

9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。

審計崗位職責8

崗位職責:

1、學歷專業:財務審計類相關專業,本科以上學歷,英語四級以上;

2、工作閱歷:有3年以上內部限制或財務管理工作閱歷;具有會計師事務所工作閱歷和注冊會計師證者優先;

3、具有良好的分析總結實力,有較強的溝通實力和學習實力。

4、工作細心,責任心強,較強的服務意識和團隊合作精神。

任職資格:

1、評價公司各項制度的健全性和有效性,推動完善內部限制體系的建設;

2、定期開展風險評估工作,識別和梳理風險點,提出風險應對策略,并跟蹤改善狀況;

3、定期評估公司業務流程的設計和運行,提出優化和改善建議;

4、持續關注意點業務領域的關鍵限制點,評價其業務限制的有效性;

5、定期出具內部限制檢查報告,重大內控缺陷剛好報告管理層;

6、負責內控培訓宣貫,提高全員內控意識和實力。

審計崗位職責9

1、依據市社《全面預算管理制度》的要求,指導各經營單位(包括分公司、子公司及科室本部)的預決算編制,并進行審核(預決算差異分析、評價)和匯總,上報部門經理。

2、審核季度決算表,檢查各經營單位的預算執行狀況,并就預算執行過程中存在的問題向部門經理提出整改看法。

3、負責公司本部會計憑證的審核,并督促編報人員按時向公司經理室報送全公司合并會計報表、現金流量表、補充資料表、費用明細表、各經營單位收入狀況匯總表、應收帳款帳齡分析表等。

4、組織實施對各經營單位的內部審計工作,幫助本部門經理加強對公司財務管理制度的實施狀況的監督。

5、主動協作外部審計和市社內部審計做好本公司的審計工作,仔細做好公司下屬各經營單位歇業及負責人離職等專項審計工作。

5、負責檢查、督促各經營單位做好會計基礎工作,對違規現象、疑難問題提出財務處理看法。

6、負責財務部日常管理工作,包括人員和崗位職責調整(含基層財務主管)、工作績效的考核等。

7、負責檢查、督促會計電算化工作,保證運轉正常。

8、剛好完成部門經理交辦的其他工作。

審計崗位職責10

崗位職責:

1、參加制定財務審計制度及流程;

2、依據公司財務工作支配,每季度項目公司財務進行現場內審;

3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并追蹤整改落實狀況;

4、對各類審計數據、記錄、報告剛好進行整理、歸檔。

任職資格:

1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作閱歷;

2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;

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