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文檔簡介

項目支出績效自評工作總結6篇項目支出績效自評工作總結(6篇)項目支出績效自評工作總結(6篇)(篇一)根據市財政局《關于開展**年度市本級部門預算項目支出績效自評工作的通知》要求,我局高度重視,專門成立了績效評價工作小組,就人民調解專項經費的使用情況進行了客觀評價。一、項目基本情況(一)項目概況。本項目依據《中華人民共和國人民調解法》、江西省財政廳關于轉發《財政部司法部關于進一步加強人民調解工作經費保障意見》的通知設立。主要目的是提高人民調解員業務水平和調解能力,促進基層人民調解委員會規范化建設。該項目在年度財政預算安排專項經費。**年,組織了二期全市人民調解員培訓,培訓人民調解員300人;補助了13個基層人民調解委員會內部設施經費。所有項目已全部實施到位。(二)績效目標。人民調解員調解能力不斷得到提升,推動建立人民調解委員會規范化建設機制。二、績效評價情況(一)績效評價目的:加強人民調解專項經費的資金管理,探索和完善資金管理機制,提高資金管理效益,促進人民調解經費的合理使用進一步提升人民調解工作水平。二)績效評價原則和方法:遵循科學、客觀、實事求是的原則;采取單位成立績效評價工作小組的方法開展績效評價。(三)績效評價實施:制定績效評價工作方案,成立績效評價工作小組,建立《人民調解專項經費資金管理辦法》、《人民調解專項經費項目實施管理辦法》,采取問卷調查、實地檢查驗收、自我打分評價等程序開展好績效評價。三、評價結論(一)評價結論:通過評價,自評得分為100分。自評等級:優。(二)績效分析:嚴格遵守《人民調解法》和相關財經規定,按照規定的程序批準立項。項目目標、任務與實施內容相對應,對產出指標進行了量化,投資額相匹配。符合《人民調解法》和上級有關文件要求,有利于提高人民調解員的能力素質,有利于推動基層人民調解委員會規范化建設,有利于促進社會和諧穩定。(篇二)為切實做好**年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益根據《**縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字[**]46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:一、專項概況**年我單位狠抓重點工作,較好的完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有:“133”黨建設示范工程經費;“第一書記”工作經費;“七一”活動經費;處置不合格黨員工作經費村、社區、居委會黨組織選舉啟動及縣鄉換屆后續經費;村級組織活動場所建設維修改造經費;黨代表聯絡工作經費;電教中心工作經費;非公有制企業黨建工作經費;干部檔案維護、干部信息化管理及大組工網分級保護建設經費;基層辦黨建幫扶工作經費;建設扶貧村配套經費;精準扶貧駐村幫扶工作隊經費;舉報中心(干部監督)工作經費;科技特派員工作經費;領導班子和領導干部考察及年度考核經費;農村黨員干部現代遠程教育站點維護經費;農村和社區黨支部書記、主任培訓工作經費;市委扶貧村配套資金;縣處級干部考察考核工作經費;選拔公務員工作經費;遠程教育站點管理人員崗位津貼。項目為持續性、常年性項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。二、專項資金使用及管理情況我單位項目支出年初預算為509.,其中:“133”黨建設示范工程經費9.;“第一書記”工作經費5.;“七一”活動經費3.;處置不合格黨員工作經費8.;村、社區、居委會黨組織選舉啟動及縣鄉換屆后續經費50.;村級組織活動場所建設維修改造經費35.;黨代表聯絡工作經費8.;電教中心工作經費3.;非公有制企業黨建工作經費5.;干部檔案維護、干部信息化管理及大組工網分級保護建設經費4.;基層辦黨建幫扶工作經費15.;建設扶貧村配套經費71.;精準扶貧駐村幫扶工作隊經費38.;舉報中心(干部監督)工作經費2.;科技特派員工作經費8.;領導班子和領導干部考察及年度考核經費10.;農村黨員干部現代遠程教育站點維護經費13.;農村和社區黨支部書記、主任培訓工作經費15.;市委扶貧村配套資金150.;縣處級干部考察考核工作經費3.;選拔公務員工作經費3.;遠程教育站點管理人員崗位津貼5.。**年我單位項目支出決算為項目支出519.,主要用于“133”黨建設示范工程經費;“第一書記”工作經費;“七一”活動經費;處置不合格黨員工作經費;村、社區、居委會黨組織選舉啟動及縣鄉換屆后續經費;村級組織活動場所建設維修改造經費;黨代表聯絡工作經費;電教中心工作經費;非公有制企業黨建工作經費;干部檔案維護、干部信息化管理及大組工網分級保護建設經費;基層辦黨建幫扶工作經費;建設扶貧村配套經費;精準扶貧駐村幫扶工作隊經費;舉報中心(干部監督)工作經費;科技特派員工作經費;領導班子和領導干部考察及年度考核經費;農村黨員干部現代遠程教育站點維護經費;農村和社區黨支部書記、主任培訓工作經費;市委扶貧村配套資金;縣處級干部考察考核工作經費;選拔公務員工作經費;遠程教育站點管理人員崗位津貼。項目所有開支均按照我單位財務管理制度執行,資金的使用嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。三、專項組織實施情況我單位專項工作均已于**年完成,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評。四、專項績效情況分析我單位**年專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到96分。1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。5、項目產出(28分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率98%、成本節約率98%。6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益、生態效益都較好,社會公眾的滿意度及可持續影響力也較好。五、基本經驗及主要做法做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。六、意見及建議1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。(篇三)一、部門概況根據編委核定,我辦為市委辦直屬正科級事業單位,內設股室6個綜合股、項目管理股、調研督查股、規劃財務股、開發指導股、貧困監測股,全部納入**年部門預算編制范圍。截止**年12月,我辦納入部門預算編制11人。其中:實有在職人員11人,**年5月調出1人。二、主要職責(一)貫徹執行黨和國家扶貧開發的法律法規和方針政策,擬訂全市精準扶貧政策措施,編制全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃并協調組織實施,負責貧困狀況監測和統計。(二)會同有關部門管理各級財政扶貧專項資金,擬訂全市扶貧專項資金分配方案,指導和監督檢查扶貧專項資金的使用。(三)負責財政扶貧資金項目庫建設,組織財政扶貧資金項目的規劃、設計、論證、篩選和申報審批;負責指導協調和檢查評估財政扶貧資金項目實施;參加信貸扶貧項目的立項、審核、推薦申報工作。(四)負責制定扶貧開發技術推廣和培訓計劃;協調、組織、指導扶貧開發技術推廣和培訓;組織實施“雨露計劃”項目。(五)指導和協調全市社會扶貧開發工作;協調和管理有關扶貧捐款資金和物資,聯絡上級單位對我市定點扶貧工作;負責全市扶貧開發的對外交流與合作工作;協同有關部門實施駐村幫扶計劃。(六)負責全市扶貧開發工作的督查和考核;負責全市扶貧開發有關的信息和宣傳工作。(七)承擔市扶貧開發領導小組辦公室的具體工作。(八)承辦市扶貧開發領導小組和市委、市政府交辦的其他工作。單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等**年我辦預算總收入為90.4萬元,其中:年初批復預算總收入為90.4萬元、上年結轉財政撥款0萬元。具體明細如下:項目金額(萬元)一、年初預算總收入90.41、工資福利支出82.42、一般商品和服務支出5.53、專項商品服務支出2.54、其他資本性支出0二、上年結轉財政撥款0全年收入總計90.4部門整體支出使用情況**年收入,其中財政撥款收入331.,其他資金收入0.。**年支出325.,其中工資及福利支出92.8萬元、對個人及家庭的補助支出、商品及服務支出216.、其他資本性支出2.5萬元。三、其他重要事項(一)“三公”經費情況**年我辦認真執行厲行節約相關規定,嚴格控制使用“三公經費”**年“三公”經費支出合計8萬元,其中:公務接待費3.6萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車運行維護費4.4萬元。(二)政府采購情況**年,我辦申請政府安排采購專項資金0萬元,主要用于采購辦公設備等。我辦嚴格按照實際需要申請政府采購。(三)預算績效評價情況**年度,我辦納入績效評價的項目1個,涉及預算金額2.5萬元。四、部門整體支出管理情況我辦內部管理制度健全,建立了《機關財務管理制度》,并嚴格按照市財政局制定的公務接待、差旅費、培訓費、會議費等相關管理辦法規范了公務支出管理。嚴格履行財務審批手續,經費的開支管理及費用報銷均嚴格執行相關制度規定,堅持勤儉節約,確保資金的規范使用與安全。五、部門整體支出績效情況**年我辦始終認真貫徹執行《會計法》、《預算法》、《行政單位會計制度》等法律法規,建立健全了單位財務制度,加強了財政專項資金管理,嚴格按預算進度支付費用,加強了“三公”經費控制,各項經費支出嚴格按照政府采購、國庫集中支付等有關規定執行,預算執行完成和控制較好。六、部門整體支出績效評價指標分析通過認真對照《**年沅江市部門整體支出績效評價指標表》開展自評,我辦各項指標都較好地達到了相關要求,**年部門整體支出績效自評結論:優。七、改進措施和有關建議強化預算管理,提高單位預算執行力度。加強資產管理,做好資產信息系統的維護工作,及時錄入更新購置資產,使資產變動情況與信息系統數據一致。做好政府采購預算,嚴格按照預算實施政府采購。組織崗位實務學習與培訓,讓財務人員通過學習能夠科學合理地編制部門預算,切實提高部門預算收支管理水平。(篇四)一、項目單位基本情況**縣民政局負責全縣的社會救助、社會福利、社會組織、社區建設殯葬改革、救災救濟、優撫退伍安置、婚姻登記、區劃地名等項工作。內設辦公室、財務統計股、紀檢監察室、稽核股、優撫股、社會事務股、救災股、慈善辦、民間組織股、軍休安置辦、老區老齡辦、基政股等12個股室,轄縣社會救助局1個副科級局,募捐辦、社會福利中心、烈士陵園、殯葬管理所、殯葬執法大隊、救助管理站、婚姻登記處、東山光榮院、南山光榮院、塔市驛光榮院、洪山頭光榮院、社區服務中心12個二級事業單位。指導16個鄉鎮民政辦(含工業園和田家湖生態新區管委會)和21所鄉鎮敬老院。二、項目資金使用及管理基本情況。(一)項目資金到位情況。**年度,上級轉移支付撥付我縣民政資金總額.,縣級配套各項民政專項資金3665.,其中城鄉困難群眾救助上級撥入7706.3萬元,縣級配套1796.7萬元;大病醫療救助資金撥入;優撫資金上級撥入5752.,縣級配套329.1萬元;退役安置金上級撥入321.,縣級配套;自然災害生活補助金上級撥入;流浪乞討救助金上級撥入;社會福利費上級撥入750.,縣級配套123.;福彩公益金上級撥入541.;老區扶貧資金上級撥入退。**年度財政預算行政運行經費。(二)項目資金使用情況及成效。1、城鄉困難群眾生活救助,**年全年支出9426.6萬元,全縣城鄉低保對象共有人,城鄉低保救助實現精細管理精準救助,確保了城鄉居民基本生活和不斷提高了五保供養水平。2、大病醫療救助,**年全年累計救助9004人次,資助參合人,醫療救助全年支出1074.5萬元,大醫療救助管理方在方面,繼續加強同城鎮醫療保險、新型農村合作醫療的銜接,不繼提高醫療救助資金使用效率和補助水平。3、優撫資金,全縣共有定期補助優撫對象8761人,發放優撫對象補助金5814.,優撫事業單位經費支出。4、退役安置經費,我縣按照湘政發[**]16號文件《關于服義務兵高校在校生優等和自主擇業退伍士兵一次性經濟補助等有關問題的通知》精神,對選擇自主擇業的退役士兵按/服役年的標準發放一次性退役金**年我縣選擇自主擇業的對象321人,共發放一次性退役金263.;對85名退役士兵就行了就業培訓,共支出教育培訓經費33.,軍隊離退休干部生活補助支出60.。退役安置經費的支出嚴格按照國家制定的標準,按流程發放,做到了專款專用,重點使用,確保退役安置群體的和諧與穩定。5、自然災害生活補助款,**年自然災害生活補助金支出965.6萬元保障了災民的基本生活,維護了災區社會穩定。6、流浪乞討人員生活救助金,**年流浪乞討專項經費支出共計,主要用于為流浪乞討人員添置物品、救助生活費用、醫療費用等。針對流浪乞討人員流動性大的特點,縣救助管理站利用流動救助車,主動開展街頭流動救助,為其添置物品,解決臨時生活困難,加強對危重病人、精神病人的醫療救助,惠及人員達3050人。項目資金做到了專款專用,效益明顯。7、社會福利費,**年社會福利支出1458.,推動老有所養、老有所醫、老有所教、老有所學、老有所為、老有所樂的實現。8、福彩公益金,**年共使用福彩公益金項目資助款774.,資助了養老服務、社區建設等項目,項目的實施推動了養老服務等社會福利事業發展,發揮了福彩公益金“扶老、助殘、救孤、濟困”的作用,取得了良好的社會效益。9、老區扶貧項目金,**年我縣老區扶貧項目支出,取得了較大的社會效益,有效地改善了老區人民群眾的生產生活條件。10、行政運行,**年行政運行經費支出1090.6萬元,其中人員支出955.,公用支出135.。三公經費支出64.,其中,公務接待支出35.1萬元、公務用車支出29.,占**年基本支出總額的5.9%。三公經費支出嚴格按華政辦發[**]12號文件精神控制在單位基本支出的10%以內,在厲行節約、反對浪費、整治“四風”方面取得了較好的成效。三、強化資金管理使用的主要作法為充分發揮省級財政預算的民政資金效益,我縣采取了多項措施:1、實施“精準核查法”,嚴把對象管理關。**年,開展五保、低保對象核查活動,對每名五保、低保對象重走“本人申請一入戶調查一民主評議一張榜公示一規范建檔”的復核程序,全面整治“不公平”現象,開展了以“走村入戶、人人見面”為特點的民政對象核查活動,對五保對象、優撫對象、百歲老人、孤困兒童等10類重點民政對象進行核查,全面清理“吃空餉”現象,通過核查,確保了精準救助,把有限的資金真正用到了刀刃上。2、 實施“五步工作法”,嚴把資金使用關。對于專項資金,首先是做到專戶儲存、封閉運行、專款專用,其次是嚴格資金撥付程序,按照“民主評議f集中公示一審核批準一打卡發放一監督檢查”的“五步工作法”,通過國庫集中支付打卡到“惠農一卡通”上,確保資金流轉有痕,發放及時準確到位。對于行政運行經費,首先是按上級規定用錢按預算計劃用錢、先申報后用錢,確保經費使用符合政策,用得公開公平公正。3、 實施“交叉檢查法”,嚴把項目建設關。對敬老院改擴建、養老服務示范點建設等項目,由縣委、縣政府納入對鄉鎮的年度績效考核內容進行強化。為明確任務、強化責任,民政局還與鄉鎮黨委政府簽訂了工作責任狀,每季度由縣委督查室、縣政府督查室牽頭,所有項目建設單位參與,開展交叉檢查,從建設立項、規劃設計、招投標、工程質量監理等方面相互學習、相互督促,確保項目建設任務高標準完成。四、后續工作計劃和建議1、加快推進養老服務體系建設。全面落實老年人優待政策,及時發放百歲老人長壽保健補助。目前,我縣養老機構實際床位數有2163張但缺少養老機構責任保險專項資金,建議上級加大投入力度,解決養老機構責任保險費用。同時,建議加強農村養老服務體系建設力度,助推全面小康社會建設。2、加強民生保障。完善城鄉低保、特困供養、醫療救助、優待撫恤、慈善援助、災害救濟、孤困兒童、殘疾補貼等民政救助政策的規范實施,實施“互聯網+監督”工程,進一步提升社會救助的科學化、規范化、社會化水平。認真落實精準扶貧工作部署,按照“五個一批”要求,整合城鄉低保、醫療救助、臨時救助、慈善救助等資源,幫助建檔立卡貧困家庭實現脫貧。3、落實雙帶雙促。全面落實重點優待對象的各項優待撫恤政策,保障特困重點優撫對象的基本生活。認真落實《關于在全縣退役軍人中開展“雙帶雙促”活動的實施意見》文件精神,維護涉軍群體的穩定。做好八一和春節期間對駐縣部隊的走訪慰問活動以及對重點優撫對象的走訪慰問工作,加強與駐縣部隊的密切聯系,開展豐富多彩的雙擁共建活動,鞏固雙擁成果。**縣農村特困供養資金績效評估報告**年6月19日為進一步規范民政資金管理,強化部門責任意識,切實提高資金使用效益,我局會同縣財政局成立績效自評工作小組,對我縣**年度農村特困資金項目績效資金進行認真分析和自評。自評結果表明,我縣農村特困供養資金使用規范、管理有力、制度健全。現將有關情況匯報如下:一、項目評價內容為了加強社會救助,保障公民的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩定,根據國務院《社會救助暫行辦法》、《農村五保供養工作條例》《**省人民政府關于進一步健全特困人員救助供養制度的實施意見》(湘政發〔**〕11號)文件規定對無勞動能力、無生活來源、無法定贍養撫養扶養義務人或者其法定義務人無履行義務能力。在吃、穿、住、醫、葬方面給予保障。**年農村特困人員供養年標準為集中供養每人、分散供養每人,縣財政局**年共預算特困供養專項資金1656.7萬元由縣民政局負責組織實施。二、項目績效目標1、項目績效目標:基本解決**縣農村特困人員生活困難,滿足農村特困人員基本需求,堅持托底供養,為農村特困人員提供基本生活、照料服務、疾病治療和殯葬服務等方面保障,做到應救盡救、應養盡養。2、項目效率目標:供養資金按兩個月發放。分散供養生活費實行打卡發放,兩個月發放到位,發放準確率100%;集中供養生活費發放到各鄉鎮財政所,由鄉鎮財政所撥付給敬老院統一開支;**年12月31日前完成2364.5萬元資金的發放,發放及時率達100%。三、項目實施情況一是嚴格申請審批程序。按照個人申請、村民代表評議公示、鄉鎮入戶調查審核、民政部門入戶調查審批的程序,對符合條件的在本村范圍內公示,公示期為7天。二是建立動態管理機制。要求按月申報死亡對象,并及時終止救助。三是強化內部管理細則。建立農村特困人員檔案,實行一人一檔。集中供養對象要求對象本人、親屬、村委會與敬老院簽訂入住協議。**年聯合公安消防部門開展消防安全檢查,確保敬老院安全運行。四是切實加強資金監管。專項資金按照專賬核算、專款專用、足額及時撥付的原則進行管理。專項資金由縣財政局全部撥付到縣民政局后進行分配。分散供養資金由縣民政局撥到縣財政局,再由縣財政局根據縣民政局提供的分散供養花名冊通過銀行發放;集中供養資金由民政局直接撥付到各鄉鎮財政所,再由鄉鎮財政所撥付到各敬老院賬戶。供養資金按兩個月發放。四、項目績效情況特困人員供養是國家一項重要的社會救助制度,對全面建設小康社會、促進公平正義、維護社會穩定具有十分重大的意義。1、強化了政府托底職責。為特困人員的基本生活、照料服務、疾病治療和殯葬服務提供保障。**年,全縣投入農村特困人員供養資金達2364.5萬元,解決了5285人社會中最困難、最脆弱人群的基本需求,完善了社會救助體系。2、提高了農村特困人員的生活水平,讓他們享受到了發展成果。**年提高分散供養補助標準,將農村特困人員供養水平由前年度的提高到,集中供養補助由前年度的5900提高到。3、提供多樣供養方式,農村特困人員供養工作步入制度化軌道。我縣在救助工作中,采取集中供養和分散供養相結合,政府托底和商業保險相結合的方式,進一步完善了政策,健全了制度。確保了應救盡救應保盡保。4、通過問卷抽查調查,特困資金的發放使用確保了他們居有定所、病有所醫,滿足基本生活需求,確保了特困人員的身心健康。(篇五)一、項目概況(一)單位基本情況蘇仙區公路局屬區政府歸口全額撥款事業單位,位于高山背8號。機關共有干部職工118人,內設7個股室.(二)、部門職能職責概述主要職責包括:負責對全區國、省干線公路和縣道實施修建、養護和管理;負責全區公路的養護、管理工作。二、財政資金使用及管理情況(一)、資金安排落實、撥付情況**年部門預算財政安排公共財政撥款資金共64,696,201.。(二)、資金實際使用情況**年預算安排資金到位后,我局建立健全管理制度,真實核算各項工作實際支出,將各項資金使用到位。**年支出64,647,884.,其中:工資福利支出14,664,378.,日常公用經費1,292,735.,對個人和家庭的補助3,347,367.,公路日常維護支出6,747,385.,項目支出38,596,017.三、績效評價工作情況(一)、績效評價目的部門預算財政安排資金項的績效評價目的是:1、通過開展績效評價工作,探索建立規范的專項資金績效評價指標體系,提高財政資金的使用效益和管理水平;2、全面了解各項工作經費專項資金進展、資金使用、執行情況以及取得的成績和綜合效果,便于總結經驗、發現問題加強管理,3、保證專項資金使用管理的規范性、安全性和有效性。(二)、績效評價工作的組織1、各項財政資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現截留、擠占、挪用等現象。2、經費到達后,我所制定了資金使用方案,嚴格按財政資金管理工作規定和用途專款專用。四、績效分析及評價結論(一)績效分析**年部門預算財政安排資金績效目標由區財政下達指標確定,各項經費得到有效使用,確保我區公路管理工作得到進一步加強,服務能力得到全面提升。(篇六)一、部門基本情況(一)部門概況市級機關工委是市委的派出機構。市級機關工委編制人數27人,實有25人。市級機關工委下屬直屬機關黨組織79個,基層黨組織640個,直屬黨員總數名;市級機關工會聯合會下屬基層機關工會145個,工會會員名;市級機關團工委下屬基層機關團組織42個,機關團員242名。市級機關婦委會下屬基層機關婦委會、婦女小組72個,機關婦女3156人。市級機關工委編制人數27人,**年9月實有在職人數27人,10月退休2人,12月31日實有在職人員25人。(二)部門績效目標的設立情況**年,市級機關工委以黨的十八屆四中全會精神為指導,認真貫徹落實習近平總書記關于“黨要管黨,從嚴治黨”的重要論述,牢牢把握加強黨的執政能力建設、先進性建設和純潔性建設這條主線,繼續鞏固“黨的群眾路線教育實踐活動”的成果,持續推進作風建設。(三)部門整體收支情況(1)收入支出預算安排情況**年財政年初預算數為.,調整預算數為.,支出數為.,并按進度100%完成預算安排。(3)年末結轉和結余情況我委收支平衡,無資金結余。項目經費無結余。我委無結余結轉情況。(四)部門預算管理制度建設情況中共**市市級機關工委依據**市財政有關預算資金管理辦法,制定了《工委制度匯編》、《關于推行市級機關工委預算績效管理工作制度的意見》、《機關工委預算績效管理工作操作細則》、《市級機關工委預算績效管理工作辦法》、《機關工委預算績效管理工作協調機制》、《機關工委整體和項目支出績效評價個性指標體系》等制度,并嚴格按照制度執行。二、績效自評工作情況(一)績效自評目的市級機關工委按照“三定”方案確定的職能職責,按照**年度工作任務進行科學合理的預算,嚴格按照中央、省、市委及市政府相關文件規定進行測算,預算測算中所支標準、定額標準等符合相關規定和相應的市場參考價格。目標設立依據客觀,與市級機關工委履職及**年度工作任務相符。符合國家法律法規和相關制度;符合市級機關工委“三定”方案職能職責;符合市級機關工委中長期工作目標。市級機關工委績效指標明確,可根據工作任務細化分解成績效目標,通過工作任務進行清晰、可衡量的指標值體現。完全與市級機關工委年度任務數或計劃數相對應,與市級機關工委本年度部門預算資金相匹配。(二)自評指標體系中共**市市級機關工委建立了產出指標、效益指標及滿意度指標,其中產出指標下設數量指標、質量指標、時效指標、成本指標,效益指標下設經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響指標。(三)自評組織過程1.前期準備評價工作采用詢問調查、成本效益等方法,按照財政資金使用相關規定,堅持實事求是、依法依規進行績效評估。2.組織實施由中共**市市級機關工委各處室負責人聯合成立績效評價工作組;項目承擔處室開展自評,在項目承擔處室完成自評的基礎上提交自評報告;在自評和自查的基礎上,績效評價工作小組對項目相關資料、數據進行充分分析、研究,形成**年度中共**市市級機關工委經費項目績效評價報告。三、評價情況分析及綜合評價結論市級機關工委**年各項目經費的實施,實現了在市委的堅強領導下在市級機關直屬各黨組織的配合支持下,經過

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