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文檔簡介
1、 工貿行業小微企業安全生產標準化評定標準考評類目考評項目達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分備注一、企業依法生產經營(70分)1.1資質證照1.1.1依法取得營業執照,生產經營活動符合工商登記核準范圍。15未取得營業執照,或生產經營活動不符合工商登記核準范圍,不得分。1.2工傷保險與安全費用1.2.1依法參加工傷保險,為從業人員繳納保險費。20未參加工傷保險,繳納保險費的,每人次扣5分。1.2.2企業應按照規定投入安全生產費用、設置安全基金,安全費用的使用應有安全生產臺帳。20未按照規定投入安全生產費用、設置安全基金或無安全生產臺帳,不得分;安全生產費用使用不當,或臺帳不明,每處扣5
2、分。商貿企業按缺項處理1.3明令禁止的工藝、設備、危險物品1.3.1禁止使用明令淘汰的落后生產工藝裝備、產品。15使用明令淘汰的落后生產工藝裝備、產品,不得分。商貿企業按缺項處理二、組織機構和安全管理制度(90分)2.1組織機構和人員配備2.1.1應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員,或者委托具備相應資質的為安全生產工作和職業衛生提供服務的機構或者具有國家規定的相關專業技術資格的工程技術人員提供安全生產管理技術服務。15未配備專職或者兼職的安全生產管理人員,或未委托具備相應資質的為安全生產工作和職業衛生提供服務的機構或者具有國家規定的相關專業技術資格的工程技術人員提供安全生產管理技術服務,不
3、得分。商貿企業按缺項處理2.2人員資質和能力2.2.1主要負責人和安全生產、職業衛生管理人員應當接受安全培訓,具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。15主要負責人和安全生產管理人員未接受安全培訓,或未具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力,不得分。小微企業如按照2.1條未配備安全管理人員,則應提供受托人相應材料。商貿企業按缺項處理2.3安全生產管理制度2.3.1建立健全安全生產和職業衛生管理制度。包括(但不限于):(1)崗位安全生產責任;(2)安全生產責任考核制度;(3)安全生產例會制度;(4)安全生產教育培訓制度;(5)安全生產檢查制度;(6)隱患排查治
4、理制度;(7)外包工程項目安全管理制度;(8)安全技術操作規程;(9)作業場所職業安全衛生健康管理制度;(10)危險作業管理制度;(11)特種作業人員管理制度;(12)消防安全管理制度;(13)用電安全管理制度;(14)危險化學品安全管理制度;(15)設備和設施的安全維護保養管理制度;(16)生產安全事故報告和處理制度;(17)勞保用品管理制度;(18)安全投入管理制度;(19)安全生產獎懲制度;(20)應急救援管理制度。20未建立安全生產和職業衛生管理制度,不得分;安全生產和職業衛生管理制度不健全,每發現缺一項扣2分。2.4安全生產責任制2.4.1企業應明確主要負責人和其他負責人安全生產責任
5、。10無主要負責人和其他負責人安全生產責任制,不得分。2.4.2企業應明確安全生產管理人員及從業人員安全生產責任。10無安全生產管理人員或從業人員安全生產責任制,不得分。2.5安全操作規程2.5.1建立各崗位安全操作規程。10未建立崗位安全操作規程,不得分;崗位安全操作規程不健全,每發現缺一項扣2分。2.5.2各崗位安全操作規程應在醒目位置懸掛(張貼)。10未張貼或懸掛崗位安全操作規程,不得分;發現漏掛(張貼)或未在醒目位置懸掛(張貼),每項扣2分。三、安全生產教育培訓(80分)3.1從業人員安全培訓3.1.1生產經營單位應當對從業人員進行安全操作基本技能、防范措施以及事故應急措施等安全生產培
6、訓,提高從業人員認識危險、規避危險和排查安全隱患的能力。20未經安全生產培訓合格的人員違規上崗作業,不得分。3.2特種作業人員安全培訓3.2.1特種作業人員應經培訓合格后持證上崗。20特種作業人員未持證上崗,不得分。3.2.2建立特種作業人員臺帳。10無特種作業人員臺帳,扣10分,臺賬不全,扣10分。3.3安全教育培訓效果3.3.1各崗位人員熟悉并遵守崗位操作規程,了解崗位風險、危害,并掌握正確的防護措施和緊急情況下的應急處置措施。15崗位人員不熟悉并遵守崗位操作規程,或不了解崗位風險,或不掌握正確的防護措施和緊急情況下的應急處置措施,每發現1人扣5分。3.4安全教育培訓檔案3.4.1建立各類
7、安全培訓教育檔案,并進行規范管理。安全生產檔案應包括但不限于:安全培訓教材、計劃、簽到表、考核試卷及圖片等)15未建立安全教育培訓檔案,不得分;安全教育培訓檔案不全,每缺一項扣3分。四、設備設施安全管理(265分)4.1生產設備裝置4.1.1配電間(配電柜)符合標準規范要求。15配電間(配電柜)不符合標準規范要求,每發現1處扣5分。4.1.2電氣線路敷設應符合電氣規程標準。20電氣線路敷設不符合電氣規程標準,每發現一處扣5分。4.1.3臨時電線架設符合電氣規程標準。10私接亂拉臨時電線,每發現1處扣5分。4.1.4生產設置、裝置應設置防護罩、防護屏、負荷限制器、行程限制器,緊急制動、速度限制等
8、防護設施。20應設置的防護設施缺失,每發現1處扣5分;不牢固、防護不到位一處扣5分; 4.1.5電氣接地、接零、設備漏電保護系統符合要求。20電氣接地、接零、設備漏電保護系統不符合要求的,每發現1項扣5分。4.1.6各種聯鎖、緊停裝置靈敏、可靠。15聯鎖、緊停裝置失靈或缺失,每發現1處扣5分。商貿企業按缺項處理4.1.7噴涂、烘干和固化作業場所應按照標準GB 6514的規定設置通風裝置。15噴涂、烘干和固化作業場所未設置通風裝置,不得分;通風裝置不符合安全要求,每發現一項扣5分。商貿企業按缺項處理4.1.8有防雷、防靜電要求的,其防雷、防靜電設置符合標準規范要求, 并定期檢查。15防雷、防靜電
9、設置不符合要求,每處扣5分;未檢測的,不得分。4.1.9手持電動工作與移動電氣設備等類設備絕緣保護與剩余電流保護應符合標準規范要求。15絕緣保護與剩余電流保護不符合標準規范要求,每發現1項扣3分。4.1.10主要設備設施應建立技術檔案和記錄,包括:(1)產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料;(2)日常維護保養記錄;(3)運行故障和事故記錄;(4)大修或改造記錄。20無產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料的,不得分;日常維護保養記錄、運行故障和事故記錄不完整、大修或改造記錄不完整,每項扣5分。4.2特種設備4.2.1取得特種設備使用登記證且在有效期內,并定期檢驗合格。20
10、無特種設備使用登記證,或登記證不在有效期內,或特種設備未經檢驗合格,不得分。4.2.2特種設備應定期進行維護、檢查,確保設備完好。20未定期進行維護、檢查,每發現1次扣5分。4.2.3建立特種設備臺帳、檔案,包括:(1)產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料;(2)日常維護保養記錄;(3)運行故障和事故記錄;(4)大修或改造記錄。20無特種設備臺帳、檔案,不得分;檔案不全每發現1項扣5分。4.3安全儀表及安全設施4.3.1應按規定配置安全儀表及安全附件,定期維護,并定期檢測合格。20未按規定配置安全儀表及安全附件,或安全儀表及安全設施未定期檢測合格,不得分;漏配或漏檢,每項扣5分。4
11、.3.2消防器材應按規定配置。20消防器材未按規定配置或失效的,不得分;未定期檢查的,每發現1處扣5分。五、作業環境管理(165分)5.1設計、布置5.1.1安全出口按建筑設計防火規范設置,疏散門應向疏散方向開啟;安全通道暢通。 20安全出口未按建筑設計防火規范設置,不得分;疏散門沒有向疏散方向開啟的,扣10分;安全通道不暢通扣10分。5.1.2材料庫、沖壓件倉庫、成品倉庫、老化室等防火等級符合規范要求。15不符合規范要求的,每發現一處扣5分。5.2安全警示標識5.2.1作業場所設置明顯安全警示標識。15未按標準、規范設置明顯安全警示標識的,不得分;安全警示標識不全的,每發現缺一項扣5分。5.
12、3作業場所管理5.3.1作業場所工具、設備、物料實施定置管理,保持規范整潔、暢通。20現場沒有實施定置管理的,不得分;現場通道不暢通的,每處扣10分;作業場所未實施定置管理,每發現一處扣10分。5.3.2生產現場(材料庫、沖壓件倉庫、成品倉庫等)區域劃分科學合理,物品放置符合安全要求,不得超高堆疊。10不符合要求的,每發現一處扣5分。5.4危險物品使用及管理5.4.1作業場所危險物品(如氧氣、乙炔氣瓶等)使用、儲放符合規范要求。30危險物品使用或存放不符合規范要求,發現一處扣10分。商貿企業按缺項處理5.5危險作業管理5.5.1對危險作業進行辨識,列出危險作業清單(如涉及應至少包括:危險區域動
13、火作業、進入受限空間作業、高處作業、吊裝作業、能源介質作業、粉塵爆炸環境作業、設備的檢維修等),執行危險作業審批制度。40無危險作業清單或危險作業無審批制度,不得分;危險作業清單每少1項扣10分;危險作業沒有按制度執行,發現1次扣10分。5.6相關方管理5.6.1承發包工程、廠房、特種設備租賃等涉及相關方參與的活動應簽訂安全協議,明確安全管理職責;并對相關安全生產條件或者資質進行審查。15承發包工程、廠房、特種設備租賃未簽訂安全協議,不得分;不明雙方安全生產管理職責的,每發現1起扣5分;未審查相關安全生產條件或者資質每發現1起扣5分。六、安全檢查與隱患排查治理(80分)6.1安全檢查與隱患排查
14、的內容6.1.1結合企業生產工藝特點,明確安全檢查和隱患排查的內容。15未明確安全檢查和隱患排查的內容,不得分;內容不全,每發現少1項扣5分。6.2隱患排查的時機、頻次6.2.1結合生產實際情況明確隱患排查的時機與頻次。15未明確開展隱患排查的時機與頻次,不得分。6.2.2正常生產狀態下,每月至少1次月度安全檢查和隱患排查;設備設施檢修前,確保至少1次專項安全檢查和隱患排查;異常狀態時,必須開展全面、系統的安全檢查和隱患排查。安全檢查和隱患排查可結合在一起進行。20異常狀態時,未開展全面、系統安全檢查或隱患排查,不得分;設備設施檢修前,未開展專項安全檢查或隱患排查,扣10分。未按規定頻次進行月
15、度安全檢查或隱患排查,每發現1次扣5分。商貿企業按缺項處理6.3隱患治理6.3.1針對查出的隱患,應規定時限、明確責任人、制定整改措施、專列整改經費,及時對隱患能進行整改或進行有效控制。對排查出的事故隱患,應當按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監控治理。30未及時對隱患進行整改或進行有效控制,不得分;未按要求進行整改,每發現缺1項內容扣5分。未建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監控治理,每發現缺1項內容扣5分。七、危險源管理(50分)7.1危險源辨識7.1.1企業應對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識,并進行分級管理。20未進行危險源進行辨識的,不得分
16、;未進行分級管理的,每發現1處扣5分。7.2危險源管理7.2.1對已確認的危險源實施管理,企業對確定的重大危險源應向安全監管部門或相關部門備案,并采取有效防范措施。 30未對危險源實施監控的,不得分;監控不全的,扣10分。重大危險源未向相關部門備案的,不得分。八、職業健康管理(90分)8.1職業病危害因素檢測8.1.1企業應對本單位進行職業病危害因素辨識,定期檢測。30未對本單位進行職業病危害因素辨識,定期檢測的,否決項。(備注:如企業不存在職業病危害因素的,可不開展,按缺項處理。)商貿企業按缺項處理8.2職業病危害因素告知8.2.1告知工作崗位存在的職業危害,在產生職業危害因素的場所設置警示
17、標志。15未告知工作崗位存在的職業危害或未在產生職業危害因素的場所設置警示標志,不得分;職業危害因素場所警示標志不全,每發現缺1處扣3分。商貿企業按缺項處理8.3職業病危害因素控制預防8.3.1采用有效的職業病防護設施,并為勞動者提供個人使用符合國家標準的職業病防護用品。15未采用有效的職業病防護設施,或未給勞動者提供符合國家標準的職業病防護用品,不得分;未給所有人員提供職業病防護用品,每發現1人,扣5分。商貿企業按缺項處理8.3.2對從事作業的員工定期進行健康檢查,并建立員工職業健康監護檔案。15未對從事職業病危害作業的員工定期實施健康檢查或未建立員工職業健康監護檔案的不得分;每發現一名從事
18、職業危害作業的員工未進行健康檢查或未建立職業健康監護檔案的,扣3分。商貿企業按缺項處理8.4職業病危害項目申報8.4.1 企業要及時向監督部門如實申報職業病危害項目15企業未能提供申報材料及監督部門出具的申報回執的,扣15分。商貿企業按缺項處理九、事故管理與應急救援(70分)9.1事故管理9.1.1避免發生生產安全事故。20發生輕傷及以上的生產安全事故,每發生一起扣5分。9.1.2應按“四不放過”原則,處理事故。10未按“四不放過”原則查明事故原因、處理事故責任人、吸取事故教訓、落實整改措施的,不得分。9.1.3事故統計及事故檔案管理。5未對事故進行統計并歸檔管理,不得分,檔案管理不規范或有遺
19、漏,扣1分。9.2應急救援9.2.1根據企業生產實際,編制生產現場應急處置方案、措施;10未編制生產現場應急處置方案、措施,不得分;生產現場應急處置方案、措施針對性不強,每發現1項2分。9.2.2按要求配置應急救援所需的設施、裝備及物資,并定期檢查、維護以保證其有效;15未配置應急救援設施、裝備、物資的,不得分;未定期對應急救援設施、裝備、物資進行檢查、維護的,每發現1次扣5分。9.2.3定期組織生產安全事故應急演練。10未組織從業人員進行生產安全事故應急救援演練的,不得分;演練頻次不滿足要求的,每發現1次扣5分。十、績效評定和持續改進(40分)10.1績效評定10.1.1企業應每年組織1次安
20、全生產標準化自評,并編寫自評報告。20未組織安全生產標準化自評或未編寫自評報告的,不得分;自評報告針對性不強的扣10分。10.2持續改進10.2.1企業應根據績效評定發現,對不足標準要求的,進行整改完善。20未根據績效評定發現的不符合項進行整改完善的,不得分;整改不徹底的,每發現1項扣5分。說 明:1.本評定標準共包括10個要素,當企業不涉及相關要素時為缺項,按零分計。考評總分需按以下公式換算成 百分制: 式中:要素實得分值;扣除缺項后的要素滿分值。 2.按照評定標準評審后,達標企業需滿足:考評總分須在75分(含75分)以上。 3.本評定標準的各單項扣分后不出現負分,如扣分出現負分,則該項按照
21、0分處理。PAGE 34 附件2:新區工貿行業小微企業安全生產標準化企 業 創 建 與 自 評自評情況錄入系統向新區安監局提出評審申請通過不通過說明原因退回企業安監部門初審pkj審審評審單位評審隱患整改通過不通過說明原因退回企業評審組織單位審核評審單位提交評審報告評審組織單位公告發放證書評定工作流程圖發放證書附件3:X X X X 公司新區工貿行業小微企業安全生產標準化評定申請材料匯總申請單位: XXXX 公司(蓋章)201X年XX月XX日目 錄一、評審申請表二、自評報告三、自評打分匯總表四、申請相關附件 冶金等工貿行業小微企業安全生產標準化評審申請表申請企業: ; 申請行業: 專業: ;申請
22、性質: ;申請日期: 年 月 日國家安全生產監督管理總局制企業名稱地 址員工總數人專兼職安全管理人員人特種作業人 員人固定資產萬元主營業務收入萬元法定代表人電 話傳 真聯 系 人電 話傳 真手 機電子郵箱本次申請 初次評審 延期企業概況:近三年本企業重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業病的發生情況:企業自評評分:企業自評結論:法定代表人(簽名): (申請企業蓋章)年 月 日安全生產監督管理部門意見:負責人(簽名): (安全監管部門蓋章)年 月 日填 寫 說 明1.“企業名稱”填寫申請企業名稱并加蓋申請企業公章。2.“企業概況”包括主營業務所屬行業、經營范圍、企業規模(包括職工人數、年產值、產
23、量等)、發展過程、組織機構、主營業務產業概況、安全生產工作特點等。 (企業名稱)安全生產標準化自評報告年 月 日(企業名稱)安全標準化自 評 報 告一、概述(內容)1.考核自評組織機構公司建立了自評組織,按照分工組成了考核自評小組。組 長:副組長:成 員:自評結果(內容)二、自評情況(內容)三、整改措施(內容)四、自評小結(內容)五、安全標準化自評匯總表(企業名稱)安全標準化自評匯總表考評類目標準分缺項分實得分扣分備注一、企業依法生產經營70二、組織機構和安全管理制度90三、安全生產教育培訓80四、設備設施安全管理265五、作業環境管理165六、安全檢查與隱患排查治理80七、危險源管理50八、
24、職業健康管理90九、事故管理與應急救援70十、績效評定和持續改進40合計1000折算分(百分制)100自評組組長簽字: 日期:自評組組員簽字: 日期:自評打分表(參照打分標準進行自評)四、申請相關附件(涉及否決項的資料必須提供): 1、營業執照、組織機構代碼證(或三合一證)2、安全標準化管理制度和安全操作規程清單3、安全生產管理機構圖及安全管理人員名錄4、企業負責人、安全管理人員、特種作業人員證件復印件5、特種設備匯總表及檢測報告和使用登記證復印件6、重大危險源資料(如無重大危險源,需提供書面證明)7、有害因素檢測報告(如無有害因素,需提供書面證明)8、使用易燃易爆、有毒有害物品清單9、主要工
25、藝流程圖10、消防驗收意見11、申請評審上一年度未發生責任事故和死亡事故證明12、與評審單位簽訂的評審委托協議書(含報價)13、法律法規規定必須獲得的資質證書和行政許可證附件4: 省工貿行業小微企業安全生產標準化評審報告申請企業: 評審單位: 評審行業: 專業: 評審性質: 等級: 評審日期: 目 錄1.評審依據2.評審人員簽名表3.評審報告表4.評審項目簡介5.安全生產標準化評審情況匯總表6.現場評審情況表7.評審扣分項整改情況匯總表8.評審末次會議簽到表復印件9.評審首末次會議全體照片10.申請企業工商營業執照復印件11.評審單位資質證明文件12.評審人員資格證書復印件13.評審專家聘書復
26、印件14.評審委托合同復印件(含報價) 評 審 依 據一、相關政策法規(一)國務院安委會關于深入開展企業安全生產標準化建設的指導意見(安委辦20114號);(二)國務院安委會辦公室關于深入開展全國冶金等工貿企業安全生產標準化建設的實施意見(安委辦201118號);(三)國家安全監管總局關于印發企業安全生產標準化評審工作管理辦法(試行)的通知(安監總辦201449號);(四)國家安全監管總局關于印發冶金等工貿企業安全生產標準化建設評審工作管理辦法的通知(安監總管四201187號);(五)關于轉發國家安全監管總局關于印發全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法的通知和國家安全監管總局關于印發冶金等
27、工貿企業安全生產標準化建設評審工作管理辦法的通知(粵安監2011136號);二、采用的評審標準和規范(一)企業安全生產標準化基本規范(AQ/T90062010)(二)市經貿信息委關于印發的通知(深經貿信息安監字2014274號)評審人員簽名表 年 月 日至 日,評審組對進行了工貿行業小微型企業安全生產標準化達標評審。評審組長(簽字):評審專家(簽字): 評審組員(簽字): 年 月 日評審報告表評審單位情況評審單位單位地址主要負責人電 話手 機聯 系 人電 話傳 真手 機電子信箱評審小組成員姓 名單位/職務/職稱電 話備注組長成員申請企業情況申請企業法定代表人電 話手 機聯 系 人電 話傳 真手
28、 機電子信箱評審結果評審等級:一級 二級 三級 小微評審評分:評審組長簽字:評審單位負責人簽字: (評審單位蓋章) 年 月 日評審報告首頁應由評審單位填寫名稱并蓋章。評審項目簡介一、基本情況申請企業地 址企業性質安全管理機構員工總數人專職安全管理人員人特種作業人 員人固定資產萬元主營業務收入億元倒班情況有 沒有倒班人數及 方 式人, 班法定代表人電 話傳 真聯 系 人電 話傳 真手 機電子信箱本次申請 初次評審 延期一級 二級 三級 小微本次申請前本專業曾經取得的標準化等級:一級 二級 三級 小微 無本次申請的專業外,已經取得的企業安全生產標準化專業、等級和時間:如果企業是某企業集團的成員單位
29、,請注明企業集團名稱:如果已取得職業健康安全管理體系認證證書,請注明證書名稱和發證機構:本企業安全生產標準化自評小組主要成員姓名所在部門 職務/職稱電話備注組長成員1.1主要產品及系列產品:。1.2公司經營范圍:。1.3公司發展過程:。1.4公司主營業務產業情況:。 二、地理位置及平面布置2.1周邊環境:。2.2平面布置圖:(附布置圖) 三、生產工藝及成品。(附簡單工藝流程圖)四、安全管理現狀4.1安全管理組織機構概況。4.2安全生產管理制度及有關規定制定情況。4.3安全生產教育培訓情況。4.4安全生產事故及應急管理情況。4.5安全生產責任制獎懲考核情況。4.6安全生產操作規程制定執行情況。
30、五、標準化創建情況。(企業名稱)安全生產標準化評審情況匯總表考評類目標準分缺項分實得分扣分一、企業依法生產經營70二、組織機構和安全管理制度90三、安全生產教育培訓80四、設備設施安全管理265五、作業環境管理165六、安全檢查與隱患排查治理80七、危險源管理50八、職業健康管理90九、事故管理與應急救援70十、績效評審和持續改進40合計1000折算分(百分制)100評審結論(加蓋評審單位公章)省工貿行業小微企業安全生產標準化現場評審情況表企業名稱: 填報時間:考評類目考評項目達標標準標準分值評分方式自評/評審描述實際得分備注一、企業依法生產經營(70分)1.1資質證照1.1.1依法取得營業執
31、照,生產經營活動符合工商登記核準范圍。15未取得營業執照,或生產經營活動不符合工商登記核準范圍,不得分。1.2工傷保險與安全費用1.2.1依法參加工傷保險,為從業人員繳納保險費。20未參加工傷保險,繳納保險費的,每人次扣5分。1.2.2企業應按照規定投入安全生產費用、設置安全基金,安全費用的使用應有安全生產臺帳。20未按照規定投入安全生產費用、設置安全基金或無安全生產臺帳,不得分;安全生產費用使用不當,或臺帳不明,每處扣5分。商貿企業按缺項處理1.3明令禁止的工藝、設備、危險物品1.3.1禁止使用明令淘汰的落后生產工藝裝備、產品。15使用明令淘汰的落后生產工藝裝備、產品,不得分。商貿企業按缺項
32、處理二、組織機構和安全管理制度(90分)2.1組織機構和人員配備2.1.1應當配備專職或者兼職的安全生產管理人員,或者委托具備相應資質的為安全生產工作和職業衛生提供服務的機構或者具有國家規定的相關專業技術資格的工程技術人員提供安全生產管理技術服務。15未配備專職或者兼職的安全生產管理人員,或未委托具備相應資質的為安全生產工作和職業衛生提供服務的機構或者具有國家規定的相關專業技術資格的工程技術人員提供安全生產管理技術服務,不得分。商貿企業按缺項處理2.2人員資質和能力2.2.1主要負責人和安全生產、職業衛生管理人員應當接受安全培訓,具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力。15主
33、要負責人和安全生產管理人員未接受安全培訓,或未具備與所從事的生產經營活動相適應的安全生產知識和管理能力,不得分。小微企業如按照2.1條未配備安全管理人員,則應提供受托人相應材料。商貿企業按缺項處理2.3安全生產管理制度2.3.1建立健全安全生產和職業衛生管理制度。包括(但不限于):(1)崗位安全生產責任;(2)安全生產責任考核制度;(3)安全生產例會制度;(4)安全生產教育培訓制度;(5)安全生產檢查制度;(6)隱患排查治理制度;(7)外包工程項目安全管理制度;(8)安全技術操作規程;(9)作業場所職業安全衛生健康管理制度;(10)危險作業管理制度;(11)特種作業人員管理制度;(12)消防安
34、全管理制度;(13)用電安全管理制度;(14)危險化學品安全管理制度;(15)設備和設施的安全維護保養管理制度;(16)生產安全事故報告和處理制度;(17)勞保用品管理制度;(18)安全投入管理制度;(19)安全生產獎懲制度;(20)應急救援管理制度。20未建立安全生產和職業衛生管理制度,不得分;安全生產和職業衛生管理制度不健全,每發現缺一項扣2分。2.4安全生產責任制2.4.1企業應明確主要負責人和其他負責人安全生產責任。10無主要負責人和其他負責人安全生產責任制,不得分。2.4.2企業應明確安全生產管理人員及從業人員安全生產責任。10無安全生產管理人員或從業人員安全生產責任制,不得分。2.
35、5安全操作規程2.5.1建立各崗位安全操作規程。10未建立崗位安全操作規程,不得分;崗位安全操作規程不健全,每發現缺一項扣2分。2.5.2各崗位安全操作規程應在醒目位置懸掛(張貼)。10未張貼或懸掛崗位安全操作規程,不得分;發現漏掛(張貼)或未在醒目位置懸掛(張貼),每項扣2分。三、安全生產教育培訓(80分)3.1從業人員安全培訓3.1.1生產經營單位應當對從業人員進行安全操作基本技能、防范措施以及事故應急措施等安全生產培訓,提高從業人員認識危險、規避危險和排查安全隱患的能力。20未經安全生產培訓合格的人員違規上崗作業,不得分。3.2特種作業人員安全培訓3.2.1特種作業人員應經培訓合格后持證
36、上崗。20特種作業人員未持證上崗,不得分。3.2.2建立特種作業人員臺帳。10無特種作業人員臺帳,扣10分,臺賬不全,扣10分。3.3安全教育培訓效果3.3.1各崗位人員熟悉并遵守崗位操作規程,了解崗位風險、危害,并掌握正確的防護措施和緊急情況下的應急處置措施。15崗位人員不熟悉并遵守崗位操作規程,或不了解崗位風險,或不掌握正確的防護措施和緊急情況下的應急處置措施,每發現1人扣5分。3.4安全教育培訓檔案3.4.1建立各類安全培訓教育檔案,并進行規范管理。安全生產檔案應包括但不限于:安全培訓教材、計劃、簽到表、考核試卷及圖片等)15未建立安全教育培訓檔案,不得分;安全教育培訓檔案不全,每缺一項
37、扣3分。四、設備設施安全管理(265分)4.1生產設備裝置4.1.1配電間(配電柜)符合標準規范要求。15配電間(配電柜)不符合標準規范要求,每發現1處扣5分。4.1.2電氣線路敷設應符合電氣規程標準。20電氣線路敷設不符合電氣規程標準,每發現一處扣5分。4.1.3臨時電線架設符合電氣規程標準。10私接亂拉臨時電線,每發現1處扣5分。4.1.4生產設置、裝置應設置防護罩、防護屏、負荷限制器、行程限制器,緊急制動、速度限制等防護設施。20應設置的防護設施缺失,每發現1處扣5分;不牢固、防護不到位一處扣5分; 4.1.5電氣接地、接零、設備漏電保護系統符合要求。20電氣接地、接零、設備漏電保護系統
38、不符合要求的,每發現1項扣5分。4.1.6各種聯鎖、緊停裝置靈敏、可靠。15聯鎖、緊停裝置失靈或缺失,每發現1處扣5分。商貿企業按缺項處理4.1.7噴涂、烘干和固化作業場所應按照標準GB 6514的規定設置通風裝置。15噴涂、烘干和固化作業場所未設置通風裝置,不得分;通風裝置不符合安全要求,每發現一項扣5分。商貿企業按缺項處理4.1.8有防雷、防靜電要求的,其防雷、防靜電設置符合標準規范要求, 并定期檢查。15防雷、防靜電設置不符合要求,每處扣5分;未檢測的,不得分。4.1.9手持電動工作與移動電氣設備等類設備絕緣保護與剩余電流保護應符合標準規范要求。15絕緣保護與剩余電流保護不符合標準規范要
39、求,每發現1項扣3分。4.1.10主要設備設施應建立技術檔案和記錄,包括:(1)產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料;(2)日常維護保養記錄;(3)運行故障和事故記錄;(4)大修或改造記錄。20無產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料的,不得分;日常維護保養記錄、運行故障和事故記錄不完整、大修或改造記錄不完整,每項扣5分。4.2特種設備4.2.1取得特種設備使用登記證且在有效期內,并定期檢驗合格。20無特種設備使用登記證,或登記證不在有效期內,或特種設備未經檢驗合格,不得分。4.2.2特種設備應定期進行維護、檢查,確保設備完好。20未定期進行維護、檢查,每發現1次扣5分。
40、4.2.3建立特種設備臺帳、檔案,包括:(1)產品出廠合格證、使用維護說明、安裝技術文件等資料;(2)日常維護保養記錄;(3)運行故障和事故記錄;(4)大修或改造記錄。20無特種設備臺帳、檔案,不得分;檔案不全每發現1項扣5分。4.3安全儀表及安全設施4.3.1應按規定配置安全儀表及安全附件,定期維護,并定期檢測合格。20未按規定配置安全儀表及安全附件,或安全儀表及安全設施未定期檢測合格,不得分;漏配或漏檢,每項扣5分。4.3.2消防器材應按規定配置。20消防器材未按規定配置或失效的,不得分;未定期檢查的,每發現1處扣5分。五、作業環境管理(165分)5.1設計、布置5.1.1安全出口按建筑設
41、計防火規范設置,疏散門應向疏散方向開啟;安全通道暢通。 20安全出口未按建筑設計防火規范設置,不得分;疏散門沒有向疏散方向開啟的,扣10分;安全通道不暢通扣10分。5.1.2材料庫、沖壓件倉庫、成品倉庫、老化室等防火等級符合規范要求。15不符合規范要求的,每發現一處扣5分。5.2安全警示標識5.2.1作業場所設置明顯安全警示標識。15未按標準、規范設置明顯安全警示標識的,不得分;安全警示標識不全的,每發現缺一項扣5分。5.3作業場所管理5.3.1作業場所工具、設備、物料實施定置管理,保持規范整潔、暢通。20現場沒有實施定置管理的,不得分;現場通道不暢通的,每處扣10分;作業場所未實施定置管理,
42、每發現一處扣10分。5.3.2生產現場(材料庫、沖壓件倉庫、成品倉庫等)區域劃分科學合理,物品放置符合安全要求,不得超高堆疊。10不符合要求的,每發現一處扣5分。5.4危險物品使用及管理5.4.1作業場所危險物品(如氧氣、乙炔氣瓶等)使用、儲放符合規范要求。30危險物品使用或存放不符合規范要求,發現一處扣10分。商貿企業按缺項處理5.5危險作業管理5.5.1對危險作業進行辨識,列出危險作業清單(如涉及應至少包括:危險區域動火作業、進入受限空間作業、高處作業、吊裝作業、能源介質作業、粉塵爆炸環境作業、設備的檢維修等),執行危險作業審批制度。40無危險作業清單或危險作業無審批制度,不得分;危險作業
43、清單每少1項扣10分;危險作業沒有按制度執行,發現1次扣10分。5.6相關方管理5.6.1承發包工程、廠房、特種設備租賃等涉及相關方參與的活動應簽訂安全協議,明確安全管理職責;并對相關安全生產條件或者資質進行審查。15承發包工程、廠房、特種設備租賃未簽訂安全協議,不得分;不明雙方安全生產管理職責的,每發現1起扣5分;未審查相關安全生產條件或者資質每發現1起扣5分。六、安全檢查與隱患排查治理(80分)6.1安全檢查與隱患排查的內容6.1.1結合企業生產工藝特點,明確安全檢查和隱患排查的內容。15不明確安全檢查和隱患排查的內容,不得分;內容不全,每發現少1項扣5分。6.2隱患排查的時機、頻次6.2
44、.1結合生產實際情況明確隱患排查的時機與頻次。15未明確開展隱患排查的時機與頻次,不得分。6.2.2正常生產狀態下,每月至少1次月度安全檢查和隱患排查;設備設施檢修前,確保至少1次專項安全檢查和隱患排查;異常狀態時,必須開展全面、系統的安全檢查和隱患排查。安全檢查和隱患排查可結合在一起進行。20異常狀態時,未開展全面、系統安全檢查或隱患排查,不得分;設備設施檢修前,未開展專項安全檢查或隱患排查,扣10分。未按規定頻次進行月度安全檢查或隱患排查,每發現1次扣5分。商貿企業按缺項處理6.3隱患治理6.3.1針對查出的隱患,應規定時限、明確責任人、制定整改措施、專列整改經費,及時對隱患能進行整改或進
45、行有效控制。對排查出的事故隱患,應當按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監控治理。30未及時對隱患進行整改或進行有效控制,不得分;未按要求進行整改,每發現缺1項內容扣5分。未建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監控治理,每發現缺1項內容扣5分。七、危險源管理(50分)7.1危險源辨識7.1.1企業應對本單位的生產設施或場所進行危險源辨識,并進行分級管理。20未進行危險源進行辨識的,不得分;未進行分級管理的,每發現1處扣5分。7.2危險源管理7.2.1對已確認的危險源實施管理,企業對確定的重大危險源應向安全監管部門或相關部門備案,并采取有效防范措施。 30未對危險源實施監控的,不得分;監控不全的,扣10分。重大危險源未向相關部門備案的,不得分。八、職業健康管理(
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