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文檔簡介

1、泓域咨詢/萍鄉電池級硫酸錳項目可行性研究報告目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc108305961 第一章 項目投資主體概況 PAGEREF _Toc108305961 h 8 HYPERLINK l _Toc108305962 一、 公司基本信息 PAGEREF _Toc108305962 h 8 HYPERLINK l _Toc108305963 二、 公司簡介 PAGEREF _Toc108305963 h 8 HYPERLINK l _Toc108305964 三、 公司競爭優勢 PAGEREF _Toc108305964 h 9 HYPERLINK

2、l _Toc108305965 四、 公司主要財務數據 PAGEREF _Toc108305965 h 11 HYPERLINK l _Toc108305966 公司合并資產負債表主要數據 PAGEREF _Toc108305966 h 11 HYPERLINK l _Toc108305967 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc108305967 h 12 HYPERLINK l _Toc108305968 五、 核心人員介紹 PAGEREF _Toc108305968 h 12 HYPERLINK l _Toc108305969 六、 經營宗旨 PAGEREF _Toc1083

3、05969 h 14 HYPERLINK l _Toc108305970 七、 公司發展規劃 PAGEREF _Toc108305970 h 14 HYPERLINK l _Toc108305971 第二章 行業發展分析 PAGEREF _Toc108305971 h 16 HYPERLINK l _Toc108305972 一、 新能源動力電池行業 PAGEREF _Toc108305972 h 16 HYPERLINK l _Toc108305973 二、 下游新能源汽車行業 PAGEREF _Toc108305973 h 16 HYPERLINK l _Toc108305974 三、 行

4、業的特點和發展趨勢 PAGEREF _Toc108305974 h 17 HYPERLINK l _Toc108305975 第三章 項目建設背景及必要性分析 PAGEREF _Toc108305975 h 18 HYPERLINK l _Toc108305976 一、 電池級硫酸錳市場概況 PAGEREF _Toc108305976 h 18 HYPERLINK l _Toc108305977 二、 新能源動力電池行業 PAGEREF _Toc108305977 h 19 HYPERLINK l _Toc108305978 三、 暢通經濟循環。提高供給質量 PAGEREF _Toc10830

5、5978 h 19 HYPERLINK l _Toc108305979 四、 堅持創新驅動,在建設創新型萍鄉上開新篇 PAGEREF _Toc108305979 h 20 HYPERLINK l _Toc108305980 五、 項目實施的必要性 PAGEREF _Toc108305980 h 23 HYPERLINK l _Toc108305981 第四章 項目概況 PAGEREF _Toc108305981 h 24 HYPERLINK l _Toc108305982 一、 項目名稱及投資人 PAGEREF _Toc108305982 h 24 HYPERLINK l _Toc108305

6、983 二、 編制原則 PAGEREF _Toc108305983 h 24 HYPERLINK l _Toc108305984 三、 編制依據 PAGEREF _Toc108305984 h 24 HYPERLINK l _Toc108305985 四、 編制范圍及內容 PAGEREF _Toc108305985 h 25 HYPERLINK l _Toc108305986 五、 項目建設背景 PAGEREF _Toc108305986 h 25 HYPERLINK l _Toc108305987 六、 結論分析 PAGEREF _Toc108305987 h 25 HYPERLINK l

7、_Toc108305988 主要經濟指標一覽表 PAGEREF _Toc108305988 h 27 HYPERLINK l _Toc108305989 第五章 選址可行性分析 PAGEREF _Toc108305989 h 30 HYPERLINK l _Toc108305990 一、 項目選址原則 PAGEREF _Toc108305990 h 30 HYPERLINK l _Toc108305991 二、 建設區基本情況 PAGEREF _Toc108305991 h 30 HYPERLINK l _Toc108305992 三、 加快轉型升級,在構建現代產業體系上開新篇 PAGEREF

8、 _Toc108305992 h 33 HYPERLINK l _Toc108305993 四、 激發市場主體活力 PAGEREF _Toc108305993 h 35 HYPERLINK l _Toc108305994 五、 項目選址綜合評價 PAGEREF _Toc108305994 h 36 HYPERLINK l _Toc108305995 第六章 產品方案分析 PAGEREF _Toc108305995 h 37 HYPERLINK l _Toc108305996 一、 建設規模及主要建設內容 PAGEREF _Toc108305996 h 37 HYPERLINK l _Toc10

9、8305997 二、 產品規劃方案及生產綱領 PAGEREF _Toc108305997 h 37 HYPERLINK l _Toc108305998 產品規劃方案一覽表 PAGEREF _Toc108305998 h 38 HYPERLINK l _Toc108305999 第七章 建筑工程方案 PAGEREF _Toc108305999 h 39 HYPERLINK l _Toc108306000 一、 項目工程設計總體要求 PAGEREF _Toc108306000 h 39 HYPERLINK l _Toc108306001 二、 建設方案 PAGEREF _Toc108306001

10、h 39 HYPERLINK l _Toc108306002 三、 建筑工程建設指標 PAGEREF _Toc108306002 h 41 HYPERLINK l _Toc108306003 建筑工程投資一覽表 PAGEREF _Toc108306003 h 41 HYPERLINK l _Toc108306004 第八章 法人治理結構 PAGEREF _Toc108306004 h 43 HYPERLINK l _Toc108306005 一、 股東權利及義務 PAGEREF _Toc108306005 h 43 HYPERLINK l _Toc108306006 二、 董事 PAGEREF

11、 _Toc108306006 h 45 HYPERLINK l _Toc108306007 三、 高級管理人員 PAGEREF _Toc108306007 h 49 HYPERLINK l _Toc108306008 四、 監事 PAGEREF _Toc108306008 h 51 HYPERLINK l _Toc108306009 第九章 運營模式分析 PAGEREF _Toc108306009 h 54 HYPERLINK l _Toc108306010 一、 公司經營宗旨 PAGEREF _Toc108306010 h 54 HYPERLINK l _Toc108306011 二、 公司

12、的目標、主要職責 PAGEREF _Toc108306011 h 54 HYPERLINK l _Toc108306012 三、 各部門職責及權限 PAGEREF _Toc108306012 h 55 HYPERLINK l _Toc108306013 四、 財務會計制度 PAGEREF _Toc108306013 h 59 HYPERLINK l _Toc108306014 第十章 原輔材料分析 PAGEREF _Toc108306014 h 62 HYPERLINK l _Toc108306015 一、 項目建設期原輔材料供應情況 PAGEREF _Toc108306015 h 62 HY

13、PERLINK l _Toc108306016 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 PAGEREF _Toc108306016 h 62 HYPERLINK l _Toc108306017 第十一章 勞動安全生產 PAGEREF _Toc108306017 h 63 HYPERLINK l _Toc108306018 一、 編制依據 PAGEREF _Toc108306018 h 63 HYPERLINK l _Toc108306019 二、 防范措施 PAGEREF _Toc108306019 h 64 HYPERLINK l _Toc108306020 三、 預期效果評價 PAGERE

14、F _Toc108306020 h 67 HYPERLINK l _Toc108306021 第十二章 進度規劃方案 PAGEREF _Toc108306021 h 68 HYPERLINK l _Toc108306022 一、 項目進度安排 PAGEREF _Toc108306022 h 68 HYPERLINK l _Toc108306023 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc108306023 h 68 HYPERLINK l _Toc108306024 二、 項目實施保障措施 PAGEREF _Toc108306024 h 69 HYPERLINK l _Toc10830

15、6025 第十三章 環境影響分析 PAGEREF _Toc108306025 h 70 HYPERLINK l _Toc108306026 一、 環境保護綜述 PAGEREF _Toc108306026 h 70 HYPERLINK l _Toc108306027 二、 建設期大氣環境影響分析 PAGEREF _Toc108306027 h 70 HYPERLINK l _Toc108306028 三、 建設期水環境影響分析 PAGEREF _Toc108306028 h 73 HYPERLINK l _Toc108306029 四、 建設期固體廢棄物環境影響分析 PAGEREF _Toc10

16、8306029 h 73 HYPERLINK l _Toc108306030 五、 建設期聲環境影響分析 PAGEREF _Toc108306030 h 74 HYPERLINK l _Toc108306031 六、 環境影響綜合評價 PAGEREF _Toc108306031 h 75 HYPERLINK l _Toc108306032 第十四章 節能分析 PAGEREF _Toc108306032 h 76 HYPERLINK l _Toc108306033 一、 項目節能概述 PAGEREF _Toc108306033 h 76 HYPERLINK l _Toc108306034 二、

17、能源消費種類和數量分析 PAGEREF _Toc108306034 h 77 HYPERLINK l _Toc108306035 能耗分析一覽表 PAGEREF _Toc108306035 h 78 HYPERLINK l _Toc108306036 三、 項目節能措施 PAGEREF _Toc108306036 h 78 HYPERLINK l _Toc108306037 四、 節能綜合評價 PAGEREF _Toc108306037 h 81 HYPERLINK l _Toc108306038 第十五章 投資估算 PAGEREF _Toc108306038 h 82 HYPERLINK l

18、 _Toc108306039 一、 投資估算的依據和說明 PAGEREF _Toc108306039 h 82 HYPERLINK l _Toc108306040 二、 建設投資估算 PAGEREF _Toc108306040 h 83 HYPERLINK l _Toc108306041 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108306041 h 85 HYPERLINK l _Toc108306042 三、 建設期利息 PAGEREF _Toc108306042 h 85 HYPERLINK l _Toc108306043 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108306043 h

19、 85 HYPERLINK l _Toc108306044 四、 流動資金 PAGEREF _Toc108306044 h 87 HYPERLINK l _Toc108306045 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108306045 h 87 HYPERLINK l _Toc108306046 五、 總投資 PAGEREF _Toc108306046 h 88 HYPERLINK l _Toc108306047 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108306047 h 88 HYPERLINK l _Toc108306048 六、 資金籌措與投資計劃 PAGEREF _Toc

20、108306048 h 89 HYPERLINK l _Toc108306049 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108306049 h 90 HYPERLINK l _Toc108306050 第十六章 項目經濟效益評價 PAGEREF _Toc108306050 h 91 HYPERLINK l _Toc108306051 一、 經濟評價財務測算 PAGEREF _Toc108306051 h 91 HYPERLINK l _Toc108306052 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108306052 h 91 HYPERLINK l _T

21、oc108306053 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108306053 h 92 HYPERLINK l _Toc108306054 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108306054 h 93 HYPERLINK l _Toc108306055 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108306055 h 94 HYPERLINK l _Toc108306056 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108306056 h 96 HYPERLINK l _Toc108306057 二、 項目盈利能力分析 PAGEREF _Toc108306

22、057 h 96 HYPERLINK l _Toc108306058 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108306058 h 98 HYPERLINK l _Toc108306059 三、 償債能力分析 PAGEREF _Toc108306059 h 99 HYPERLINK l _Toc108306060 借款還本付息計劃表 PAGEREF _Toc108306060 h 100 HYPERLINK l _Toc108306061 第十七章 項目風險分析 PAGEREF _Toc108306061 h 102 HYPERLINK l _Toc108306062 一、 項目風險分析

23、 PAGEREF _Toc108306062 h 102 HYPERLINK l _Toc108306063 二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc108306063 h 104 HYPERLINK l _Toc108306064 第十八章 項目綜合評價 PAGEREF _Toc108306064 h 107 HYPERLINK l _Toc108306065 第十九章 附表附件 PAGEREF _Toc108306065 h 108 HYPERLINK l _Toc108306066 建設投資估算表 PAGEREF _Toc108306066 h 108 HYPERLINK l _To

24、c108306067 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc108306067 h 108 HYPERLINK l _Toc108306068 固定資產投資估算表 PAGEREF _Toc108306068 h 109 HYPERLINK l _Toc108306069 流動資金估算表 PAGEREF _Toc108306069 h 110 HYPERLINK l _Toc108306070 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc108306070 h 111 HYPERLINK l _Toc108306071 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc108306071

25、 h 112 HYPERLINK l _Toc108306072 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc108306072 h 113 HYPERLINK l _Toc108306073 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc108306073 h 114 HYPERLINK l _Toc108306074 固定資產折舊費估算表 PAGEREF _Toc108306074 h 115 HYPERLINK l _Toc108306075 無形資產和其他資產攤銷估算表 PAGEREF _Toc108306075 h 116 HYPERLINK l _Toc108306

26、076 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc108306076 h 116 HYPERLINK l _Toc108306077 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc108306077 h 117報告說明近年來,全球新能源汽車產業快速發展,根據GGII數據,全球新能源汽車銷量已從2014年的34.1萬輛上升到2021年的650.0萬輛,年均復合增長率達到63.44%。到2025年,全球新能源汽車銷量預計達到2,600.0萬輛,年均復合增長率達到41.42%。近年來,我國新能源汽車得到長足發展,根據中汽協數據,2021年我國新能源汽車產量及銷量分別為354.5萬輛、352.1萬輛,同

27、比大幅增長。根據謹慎財務估算,項目總投資21497.65萬元,其中:建設投資17131.24萬元,占項目總投資的79.69%;建設期利息173.21萬元,占項目總投資的0.81%;流動資金4193.20萬元,占項目總投資的19.51%。項目正常運營每年營業收入39200.00萬元,綜合總成本費用30834.69萬元,凈利潤6129.41萬元,財務內部收益率22.97%,財務凈現值11596.84萬元,全部投資回收期5.34年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目的建設符合國家產業政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套

28、條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。項目投資主體概況公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:曾xx3、注冊資本:770萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2015-4-217、營業期限:2015-4-21至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:

29、從事電池級硫酸錳相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優化結構,提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式,補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板,走綠色、協調和可持續發展道路,不斷優化供給結構,提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以提質增效為中心,以提升創新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。展望未來,公司將圍繞企業發展目標的實現,在“

30、夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業務模式的創新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國

31、內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性

32、化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客

33、戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9981.177984.947485.88負債總額5619.364495.494214.52股東權益合計4361.813489.453271.36公司合并利潤表主要數據項目2020年度

34、2019年度2018年度營業收入26285.3521028.2819714.01營業利潤6070.504856.404552.88利潤總額5076.624061.303807.47凈利潤3807.472969.832741.38歸屬于母公司所有者的凈利潤3807.472969.832741.38核心人員介紹1、曾xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。2、許xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、武xx,中國國籍,1976

35、年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、沈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。5、萬xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002

36、年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、薛xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。7、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、

37、副總經理、總工程師。8、胡xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。經營宗旨以市場經濟為導向,立足主業,引進新項目、開發新技術、開辟新市場,以求高信譽、高效率、高效益,為用戶提供一流的產品和服務,為股東和投資者獲得更多的利益,實現社會效益和經濟效益的最大化。公司發展規劃(一)戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步

38、要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五

39、至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。行業發展分析新能源動力電池行業隨著全球電動化進程的推進,得益于新能源電動汽車市場的擴大,動力電池作為其重要組成部分,需求亦不斷擴大。歐洲各國持續對新能源汽車行業加碼,2020年后更是對新能源汽車行業連接出臺重磅補貼政策,推動終端銷量大幅上行。預計至2025年,全球動力電池裝機量將達到1,550GWh,2021至2025年間復合增長率達32.08%。我國新能源汽車產銷量已連續7年蟬聯世界第一,累計銷售超過900萬輛。2020年1

40、1月2日,國務院辦公廳發布新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年),提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達20%左右,進一步強化新能源汽車的支持發展力度。下游新能源汽車行業近年來,全球新能源汽車產業快速發展,根據GGII數據,全球新能源汽車銷量已從2014年的34.1萬輛上升到2021年的650.0萬輛,年均復合增長率達到63.44%。到2025年,全球新能源汽車銷量預計達到2,600.0萬輛,年均復合增長率達到41.42%。近年來,我國新能源汽車得到長足發展,根據中汽協數據,2021年我國新能源汽車產量及銷量分別為354.5萬輛、352.1萬輛,同比大幅增長。我國新能源汽車產銷量已

41、連續7年蟬聯世界第一,累計銷售超過900萬輛。2020年11月2日,國務院辦公廳發布新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年),提出到2025年,新能源汽車新車銷量占比達20%左右,進一步強化新能源汽車的支持發展力度。行業的特點和發展趨勢硫酸錳是錳系化合物的典型代表,可以用于生產金屬錳、其它錳鹽和錳氧化物,廣泛應用于能源、醫藥、化肥、飼料、食品、造紙、催化劑等行業,其中高純硫酸錳目前主要應用在新能源電池正極(前驅體)材料。在正極材料中,鎳元素的含量決定了材料的容量,鈷元素能夠抑制陽離子混排,穩定層狀結構,提升材料倍率性能,錳元素可以起到穩定材料結構、提高安全性的作用,并且可以降低電池成本。

42、項目建設背景及必要性分析電池級硫酸錳市場概況電池級硫酸錳下游目前主要應用于鋰電池正極材料,并最終應用于新能源汽車、儲能等領域。目前多種電池材料的錳源,大多來自高純硫酸錳或者從高純硫酸錳轉換而來,包括鎳鈷錳三元前驅體、磷酸錳鐵鋰、鈉電池的錳基普魯士白、固態電池的鎳錳二元材料等。新能源汽車動力電池的主流方向主要為三元鋰電池,對硫酸錳有較大的需求。因新能源汽車產業鏈下游擴產,2020年下半年,電池級硫酸錳開始供不應求,需求缺口量迅速增加。根據QYResearch統計,假設只考慮三元正極材料對電池級硫酸錳的需求,2021年度,電池級硫酸錳市場規模約為23.02萬噸左右,預計到2025年,電池級硫酸錳需

43、求量達54.87萬噸。電池級硫酸錳未來有望在錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰方面快速突破,在鈉電池正極材料、富鋰錳基材料以及無鈷鎳錳二元材料都有很好的應用,廣泛應用于現在和未來的新能源電池材料體系。未來幾年內,隨著磷酸錳鐵鋰的產業化生產、富鋰錳基的研發突破等行業新技術的不斷進步,對電池級硫酸錳的增量需求將大幅增長,2025年電池級硫酸錳需求量有望超過100萬噸。新能源動力電池行業隨著全球電動化進程的推進,得益于新能源電動汽車市場的擴大,動力電池作為其重要組成部分,需求亦不斷擴大。歐洲各國持續對新能源汽車行業加碼,2020年后更是對新能源汽車行業連接出臺重磅補貼政策,推動終端銷量大幅上行。預計至2025年,全

44、球動力電池裝機量將達到1,550GWh,2021至2025年間復合增長率達32.08%。鋰電池是一種常用的二次電池,其工作原理是依靠鋰離子在正負極之間移動來實現多次充放電,具有工作電壓高、能量密度大、循環壽命長且無重金屬污染的特點,廣泛應用于新能源汽車、電子產品、儲能設備、電動工具等領域。鋰電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜等材料構成。其中,正極材料是影響鋰電池電化學性能的關鍵因素,決定了電池的能量密度及安全性,進而影響電池的綜合性能。此外,由于正極材料在鋰電池材料成本中所占的比例達30-40%,其成本也影響了電池整體成本的高低。目前,新能源動力電池正極材料的技術路線主要包括三元材料(

45、即鎳鈷錳酸鋰(NCM)或鎳鈷鋁酸鋰(NCA)和磷酸鐵鋰(LFP)兩種,NCM是目前主流的三元材料路線,NCA目前僅有特斯拉和大眾的少數車型使用,磷酸鐵鋰更多地應用在新能源商用車上。暢通經濟循環。提高供給質量依托新技術新業態提升傳統產業,挖掘傳統工藝、老字號品牌,形成經濟優勢。不斷提高供給體系對國內需求的適配性。深入開展質量提升行動,培育專精特新產品。積極參與標準制定,在電瓷電氣、工業陶瓷、海綿產品等領域大力培育標準“領跑者”。加快流通體系軟硬件建設。大力發展現代物流,推進多式聯運。著力探索推進跨境電商發展,整合現有海關、外貿口岸、物流平臺等資源,加快推進贛西國際陸港和保稅物流中心建設,打造湘贛

46、邊區域性物流分撥中心。促進產業鏈供應鏈穩定。積極對接國有經濟布局,鏈條式集群式承接沿海地區和長株潭產業轉移。破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙,降低全社會交易成本。推動需求升級。圍繞服務國內大市場,把需求牽引和供給創造有機結合起來,依托強大國內需求,釋放內需潛力。充分利用國內國際兩個市場兩種資源。推動電子信息、裝備制造、花炮、電瓷電氣、鞋服出口提質升級。堅持創新驅動,在建設創新型萍鄉上開新篇堅持創新在現代化建設全局中的核心地位,深入實施創新驅動發展戰略,堅持走產業鏈、創新鏈、人才鏈、政策鏈四鏈深度融合道路,優化科技創新環境,構建融通創新生態。(一)加快創新體系建設強化企業創

47、新主體地位。促進各類創新要素向企業集聚,鼓勵企業自辦研發機構,實施科技型企業梯次培育行動和高新技術企業倍增計劃,推動一批行業引領能力強的企業向高新技術企業轉變。培育一批“獨角獸”企業、“瞪羚”企業,加快形成以高新技術企業為主力軍的創新企業集群。推進產學研用深度融合。著力提升產學研平臺層級,聚焦全市特色優勢產業,實施一批重大科技事項,支持企業聯合知名高校和國家、省部科研院所等組建創新聯合體。鼓勵多元主體參與新型研發機構建設,支持萍鄉學院等本地院校、科研院所、企業科研力量加強技術攻關和資源共享。依托市科創中心,強化科技成果轉移轉化和產業孵化等服務,打通成果轉化“最后一公里”。加快創新平臺和載體建設

48、。圍繞產業發展重點領域和關鍵環節,組建一批電子信息、節能環保、裝備制造、電瓷電氣、海綿產業、水稻種子等領域創新平臺載體。積極創建國家級科創、檢測平臺。推動重點實驗室、產業中試基地、科教創新基地等創新基礎設施建設。推進園區共性技術平臺建設,實現“一縣區一平臺”布局。提升園區創新發展水平,打造湘贛邊區域開放合作協同創新示范區。(二)培育壯大人才隊伍圍繞產業進行精準引才。堅持人才優先發展,以更有力的舉措實施“昭萍英才”計劃,持續推進院士專家、博士后工作站建設,實現人才發展和產業發展同頻共振,帶動形成一批優勢科技創新團隊。加大人才培育力度。建立各級聯動的協同育人模式,培育高層次科技領軍人才、重點領域急

49、需緊缺專門人才。開展人才“雙元”培育改革試點,培養一批高級經營管理人才、復合型應用人才、中高級技工和熟練工人。建立吸引大學畢業生來萍工作機制,引導鼓勵萍鄉籍人才回鄉創新創業,進一步提高本地高校畢業生留萍比例。完善人才激勵和評價機制,探索競爭性人才使用機制,鼓勵高校、科研院所人員在職或離崗創新創業。完善人才創新創業盡職免責機制。為人才從事研發、學習、工作和生活提供良好保障,進一步降低落戶門檻,助推各類人才人盡其才、才盡其用。(三)完善科技創新機制深化科技管理體制改革。落實國家和省關于科技體制機制改革的各項政策,優化科技管理流程。加快推進科研院所改革,賦予高校、科研院所更大科研自主權,給予科技人員

50、職務科技成果所有權或長期使用權。激發創新活力。深入開展“加大全社會研發投入攻堅行動”,加快建立完善財政科技投入機制,落實企業研發活動優惠政策,引導企業、高校、科研院所加大科技投入,帶動各類投資基金投入研發活動。健全以創新質量和貢獻為導向的績效評價體系,構建充分體現創新要素價值的分配機制。強化創新要素保障。引入科技創新風險投資,做大做優“科貸通”等服務品牌,促進科技與金融深度融合。加大知識產權保護,提升發明專利質量,推進企業產品標準體系建設。加強科普工作,持續提升全民科學素質。弘揚科學精神、企業家精神、工匠精神,營造崇尚創新的良好氛圍。項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金

51、的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。項目概況項目名稱及投資人(一)項目名稱萍鄉電池級硫酸錳項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區。編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度,采取有效的環境保護措施,使生產中

52、的排放物符合國家排放標準和規定,重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。編制范圍及內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。項目建設背景電池級硫酸

53、錳未來有望在錳酸鋰和磷酸錳鐵鋰方面快速突破,在鈉電池正極材料、富鋰錳基材料以及無鈷鎳錳二元材料都有很好的應用,廣泛應用于現在和未來的新能源電池材料體系。未來幾年內,隨著磷酸錳鐵鋰的產業化生產、富鋰錳基的研發突破等行業新技術的不斷進步,對電池級硫酸錳的增量需求將大幅增長,2025年電池級硫酸錳需求量有望超過100萬噸。結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區,占地面積約58.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xx噸電池級硫酸錳的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,

54、項目總投資21497.65萬元,其中:建設投資17131.24萬元,占項目總投資的79.69%;建設期利息173.21萬元,占項目總投資的0.81%;流動資金4193.20萬元,占項目總投資的19.51%。(五)資金籌措項目總投資21497.65萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)14427.83萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7069.82萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):39200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):30834.69萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6129.41萬元。4、財務內部收益率(FI

55、RR):22.97%。5、全部投資回收期(Pt):5.34年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):12716.04萬元(產值)。(七)社會效益本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不

56、利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積71757.411.2基底面積23586.871.3投資強度萬元/畝287.732總投資萬元21497.652.1建設投資萬元17131.242.1.1工程費用萬元14940.592.1.2其他費用萬元1733.352.1.3預備費萬元457.302.2建設期利息萬元173.212.3流動資金萬元4193.203資金籌措萬元21497.653.1自籌資金萬元14427.833.2銀行貸款萬元7069.824營業收入萬元39200.00正

57、常運營年份5總成本費用萬元30834.696利潤總額萬元8172.547凈利潤萬元6129.418所得稅萬元2043.139增值稅萬元1606.4710稅金及附加萬元192.7711納稅總額萬元3842.3712工業增加值萬元12851.8113盈虧平衡點萬元12716.04產值14回收期年5.3415內部收益率22.97%所得稅后16財務凈現值萬元11596.84所得稅后選址可行性分析項目選址原則節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。建設區基本情況萍鄉,江西省地級市,長江中游城市群重要成員,位于江西省

58、西部,東與宜春市、南與吉安市、西與湖南省株洲市、北與湖南省瀏陽市接壤;地貌較為復雜,屬亞熱帶濕潤季風氣候區,四季分明;轄3縣、2區,總面積3823.99平方千米。根據第七次人口普查數據,萍鄉市常住人口為1804805人。萍鄉是江西的“西大門”,在贛西經濟發展格局中處于中心位置,素有“湘贛通衢”、“吳楚咽喉”之稱。萍鄉處于長株潭經濟圈的輻射核心區域,同時接受泛珠三角經濟區和閩東南經濟區的輻射。境內滬昆鐵路橫穿市內腹地與京廣、京九兩大動脈相連。319和320國道呈十字型在市區交匯通過,滬昆高速、萍洪高速貫穿全境。市中心城區距湖南長沙黃花機場僅120千米,具有優越的區位地理條件。當前和今后一個時期,

59、我市發展仍然處于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業變革深入發展,國際力量對比深刻調整,和平與發展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,同時國際環境日趨復雜,不穩定性不確定性明顯增多,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期,單邊主義、保護主義、霸權主義對世界和平與發展構成威脅。從國內看,我國已進入新發展階段,經濟長期向好,發展韌性強勁,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,制度優勢顯著,治理效能提升,社會大局穩定,以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建,為萍鄉發展

60、提供了最可靠的依托。從省內看, “四面逢源”區位優勢不斷顯現,美麗中國“江西樣板”品牌效應持續凸顯,內陸開放型經濟試驗區建設全面推進,為萍鄉發展提供了強大動力。從市內看,我市擁有獨特的區域開放優勢,是江西對外開放的“西大門”,是唯一全域納入湘贛邊區域合作示范區的設區市,是我省重要的高鐵樞紐;省內“新宜萍”聯動發展也孕育著巨大潛力。轉型嬗變機遇已到、蓄勢而發,高質量發展蘊含無限生機。同時也要清醒地看到,萍鄉發展不足的基本市情仍然沒有改變,發展不平衡不充分的矛盾仍然存在,在推進經濟社會高質量跨越式發展的過程中還面臨諸多挑戰,比如:經濟總量不大、內生動力不足、產業布局不優、人才支撐不夠等。展望二三五

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