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文檔簡介

1、泓域咨詢/貴陽立體車庫項目投資計劃書目錄第一章 項目概述8一、 項目概述8二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成10四、 資金籌措方案10五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設進度規(guī)劃11七、 環(huán)境影響11八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍12十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 項目建設背景、必要性16一、 進入機械式立體停車設備行業(yè)的主要壁壘16二、 行業(yè)基本風險特征16三、 積極擴大有效投資18四、 提升要素集聚能力18第三章 行業(yè)、市場分析20一、 行業(yè)競爭情況20二、 行業(yè)發(fā)展趨勢20第四章 選址分析22一、 項目選

2、址原則22二、 建設區(qū)基本情況22三、 激發(fā)市場主體活力26四、 項目選址綜合評價26第五章 建筑物技術方案27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案28三、 建筑工程建設指標29建筑工程投資一覽表29第六章 運營模式分析31一、 公司經營宗旨31二、 公司的目標、主要職責31三、 各部門職責及權限32四、 財務會計制度35第七章 SWOT分析39一、 優(yōu)勢分析(S)39二、 劣勢分析(W)41三、 機會分析(O)41四、 威脅分析(T)43第八章 勞動安全生產分析47一、 編制依據47二、 防范措施50三、 預期效果評價54第九章 技術方案55一、 企業(yè)技術研發(fā)分析55二、 項目技術工

3、藝分析57三、 質量管理58四、 設備選型方案59主要設備購置一覽表60第十章 項目環(huán)境影響分析62一、 編制依據62二、 建設期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設期水環(huán)境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設期聲環(huán)境影響分析65六、 環(huán)境管理分析66七、 結論68八、 建議68第十一章 組織架構分析69一、 人力資源配置69勞動定員一覽表69二、 員工技能培訓69第十二章 項目投資計劃72一、 投資估算的編制說明72二、 建設投資估算72建設投資估算表74三、 建設期利息74建設期利息估算表75四、 流動資金76流動資金估算表76五、 項目總投資77總投資及構成一覽表77六

4、、 資金籌措與投資計劃78項目投資計劃與資金籌措一覽表79第十三章 經濟效益分析81一、 經濟評價財務測算81營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表81綜合總成本費用估算表82固定資產折舊費估算表83無形資產和其他資產攤銷估算表84利潤及利潤分配表86二、 項目盈利能力分析86項目投資現金流量表88三、 償債能力分析89借款還本付息計劃表90第十四章 項目風險評估92一、 項目風險分析92二、 項目風險對策94第十五章 總結分析97第十六章 補充表格99主要經濟指標一覽表99建設投資估算表100建設期利息估算表101固定資產投資估算表102流動資金估算表103總投資及構成一覽表104項目投資計劃與

5、資金籌措一覽表105營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110借款還本付息計劃表111建筑工程投資一覽表112項目實施進度計劃一覽表113主要設備購置一覽表114能耗分析一覽表114報告說明近年來,由于機械式立體停車設備需求的迅速擴張,諸多規(guī)模小、缺乏核心競爭力、產品結構單一的生產企業(yè)大量涌入,造成市場競爭、價格競爭異常激烈。根據謹慎財務估算,項目總投資26237.48萬元,其中:建設投資20164.74萬元,占項目總投資的76.85%;建設期利息397.60萬元,

6、占項目總投資的1.52%;流動資金5675.14萬元,占項目總投資的21.63%。項目正常運營每年營業(yè)收入56900.00萬元,綜合總成本費用48275.74萬元,凈利潤6288.05萬元,財務內部收益率15.96%,財務凈現值871.73萬元,全部投資回收期6.60年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優(yōu)化當地產業(yè)結構,實現高質量發(fā)展的目標。本期項目是基于公開的產業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參

7、考或作為學習參考模板用途。第一章 項目概述一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:貴陽立體車庫項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xx(待定)5、項目聯系人:鄒xx(二)主辦單位基本情況公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司滿懷信心,發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越,回報社會” 的企業(yè)宗旨,以優(yōu)良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質產品及服務。公司不斷建設和

8、完善企業(yè)信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業(yè)專項行動,推廣適合企業(yè)需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業(yè)經營管理各個環(huán)節(jié)中的應用,業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業(yè)鏈,打造創(chuàng)新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業(yè)鏈上下游企業(yè)協同發(fā)展。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現高質量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大

9、合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約52.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃,達產年產品規(guī)劃設計方案為:xx套立體車庫/年。二、 項目提出的理由機械式立體停車設備制造行業(yè)的上游行業(yè)主要是鋼鐵行業(yè)、有色金屬行業(yè)等,板材、型材等原材料價格升降將直接關系到機械式立體停車設備制造成本和產品價格的變化。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算

10、,項目總投資26237.48萬元,其中:建設投資20164.74萬元,占項目總投資的76.85%;建設期利息397.60萬元,占項目總投資的1.52%;流動資金5675.14萬元,占項目總投資的21.63%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資26237.48萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)18123.07萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8114.41萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):56900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):48275.74萬元。3、項目達

11、產年凈利潤(NP):6288.05萬元。4、財務內部收益率(FIRR):15.96%。5、全部投資回收期(Pt):6.60年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):26522.55萬元(產值)。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目選址合理,符合相關規(guī)劃和產業(yè)政策,通過采取有效的污染防治措施,污染物可做到達標排放,對周邊環(huán)境的影響在可承受范圍內,因此,在切實落實評價提出的污染控制措施和嚴格執(zhí)行“三同時”制度的基礎上,從環(huán)境影響的角度,本項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、一般工

12、業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經濟評價方法與參數(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產業(yè)結構調整指導目錄。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環(huán)境,體現企業(yè)文化和企業(yè)

13、形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。九、 研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業(yè)規(guī)劃及產業(yè)政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環(huán)境和生態(tài)影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。十、 研究結論項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最

14、先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積34667.00約52.00畝1.1總建筑面積61970.431.2基底面積19413.521.3投資強度萬元/畝383.342總投資萬元26237.482.1建設投資萬元20164.742.1.1工程費用萬元17786.282.1.2其他費用萬元1836.542.1.3預備費萬元541.922.2建設期利息萬元397.602.3流動資金萬元5675.143資金籌措萬元26237.483.1自籌資金萬元1

15、8123.073.2銀行貸款萬元8114.414營業(yè)收入萬元56900.00正常運營年份5總成本費用萬元48275.746利潤總額萬元8384.077凈利潤萬元6288.058所得稅萬元2096.029增值稅萬元2001.5610稅金及附加萬元240.1911納稅總額萬元4337.7712工業(yè)增加值萬元14634.7113盈虧平衡點萬元26522.55產值14回收期年6.6015內部收益率15.96%所得稅后16財務凈現值萬元871.73所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 進入機械式立體停車設備行業(yè)的主要壁壘1、資質壁壘機械式立體停車設備作為特種設備,其安全性直接關系到人民生命財產的安全

16、。國家質監(jiān)總局專門設立了特種設備質量監(jiān)督機構,對機械式立體停車設備實行生產、使用、安裝、維修許可證制度。機械式立體停車設備的安裝、維修保養(yǎng)人員必須取得質量技術監(jiān)督局核發(fā)的特種作業(yè)操作證,并定期參加復審。因此,對于新進入該行業(yè)的企業(yè)而言,必須先取得相關資質方可從事機械式立體停車設備的生產、銷售、安裝和維保等業(yè)務,該行業(yè)目前存在一定的資質壁壘。2、資金壁壘由于機械式立體停車設備建設時間較長,項目金額普遍較高,因此機械式立體停車設備行業(yè)前期投入資金較大,存在一定資金壁壘。二、 行業(yè)基本風險特征1、下游行業(yè)風險機械式立體停車設備行業(yè)的下游是房地產、城市基礎設施建設等行業(yè),受國家宏觀經濟政策和社會固定資

17、產投資影響較大,與宏觀經濟周期的關聯度較高。2008年下半年,受全球性金融危機影響,發(fā)達國家新房開工量急劇萎縮,機械式立體停車設備受到較大的沖擊。當前,世界經濟復蘇的基礎還很脆弱,就業(yè)、需求、債務危機和貿易摩擦等深層次問題仍然沒有得到根本的改變。尤其是2010年以來,國家調控房地產價格的新政不斷推出,隨著上述政策效應的逐步顯現,可能對機械式立體停車設備造成不利的影響。2、產品質量風險機械式立體停車設備作為特種設備,其安全性直接關系到人民生命財產的安全。國家質監(jiān)總局專門設立了特種設備質量監(jiān)督機構,對機械式立體停車設備實行生產、安裝、使用、維修許可證制度。機械式立體停車設備的安裝、維修保養(yǎng)人員必須

18、取得質量技術監(jiān)督局核發(fā)的特種作業(yè)操作證。目前國內行業(yè)中以中低端機械式立體停車設備為主,且部分用戶可能為削減費用,在后續(xù)維護、保養(yǎng)上投入不足,如果出現嚴重產品質量問題,將對行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。3、市場競爭加劇風險近年來,我國機械式立體停車設備制造行業(yè)發(fā)展主要受汽車、房地產、城市基礎設施建設等行業(yè)的發(fā)展所推動,但該行業(yè)目前仍處于初步發(fā)展階段,市場上銷售主要以中低端產品為主,諸多規(guī)模小、缺乏核心競爭力的廠商涌入該市場,造成市場競爭異常激烈,在一定程度上對行業(yè)的健康發(fā)展造成了不利影響。三、 積極擴大有效投資充分發(fā)揮有效投資對優(yōu)化供給結構的關鍵性作用,優(yōu)化政府投資結構,提升產業(yè)投資和民間投資比重,保

19、持投資合理增長,提升投資效益。發(fā)揮政府投資撬動作用,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。加大對新型基礎設施、新型城鎮(zhèn)化和交通水利、公共衛(wèi)生、防災減災等領域建設投資力度,提高產業(yè)投資規(guī)模,推動企業(yè)設備更新和技術改造,擴大戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資。高標準建設投資項目庫,完善重大項目落地協調機制,提升企業(yè)開辦速度,加快項目落地速度,強化要素保障能力,形成“投產一批、開工一批、儲備一批、謀劃一批”的項目梯次推進格局。堅持把招商引業(yè)作為經濟工作的重中之重,聚焦產業(yè)鏈開展“線上+線下”聯動招商,推動招商視野全鏈條、服務全周期、方式立體化。四、 提升要素集聚能力聚力推動貴陽貴安融合發(fā)展“六大體系”建

20、設,不斷提升城市承載力、競爭力,吸引更多的人流、物流、資金流、信息流等集聚,加快推動區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、物流優(yōu)勢轉化為比較優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢。強化資源配置功能,發(fā)揮金融業(yè)引導資源配置的工具和樞紐作用,爭取全國性金融機構在貴陽貴安設立分支機構,探索建設西部綠色金融中心,推動綜合保稅區(qū)大力發(fā)展加工物流、離岸服務外包等涉外產業(yè)。強化科技創(chuàng)新服務功能,大力推進公共數據開放共享和大數據應用場景開拓創(chuàng)新,加強共性技術平臺建設,推動貴州科學城、花溪大學城聯動發(fā)展,打造技術匯聚區(qū)和技術輸出區(qū),探索建立離岸孵化創(chuàng)新基地。強化中高端產業(yè)引領功能,大力發(fā)展樞紐經濟、通道經濟、總部經濟,提升集聚輻射能力。強化開放樞紐門戶

21、功能,大力推進交通強國建設工作,著力構建“航空+鐵路+水路+公路”多位一體的對外交通快速網,推動“借港出海”、“借道出山”,提升綜合交通樞紐地位,加快建設國家物流樞紐承載城市,著力打造西部地區(qū)重要陸地港口和重要進出口貨物集拼、分撥及中轉中心,提升資源要素流通效率。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)競爭情況近年來,由于機械式立體停車設備需求的迅速擴張,諸多規(guī)模小、缺乏核心競爭力、產品結構單一的生產企業(yè)大量涌入,造成市場競爭、價格競爭異常激烈。目前,國內機械式立體停車設備的種類比較單一,主要為升降橫移類停車設備。隨著城市化的繼續(xù)推進,快速增長的高層樓宇對機械式立體停車設備的垂直空間提出更高的要求,當

22、前國內單一的產品尚不能滿足市場多樣化的需求。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國經濟社會持續(xù)快速發(fā)展,居民購車剛性需求旺盛,汽車保有量繼續(xù)呈快速增長趨勢,2015年新注冊登記的汽車達2,385萬輛,保有量凈增1,781萬輛,截至2015年底汽車保有量達到1.54億輛。汽車占機動車的比率迅速提高,近五年汽車占機動車比率從47.06%提高到61.82%,居民機動化出行方式經歷了從摩托車到汽車的轉變,交通出行結構發(fā)生了根本性變化。全國有40個城市的汽車保有量超過百萬輛,北京、成都、深圳、上海、重慶、天津、蘇州、鄭州、杭州、廣州、西安11個城市汽車保有量超過200萬輛。大城市的機動車擁有量和交通量的增長已經遠遠

23、超過交通基礎設施的增長速度。目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8,中小城市約為1:0.5,而發(fā)達國家約為1:1.3。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展,我國需要建設的停車位規(guī)模越來越大。在日本等國土面積小、汽車數量眾多的國家,立體停車設備已經占據了70%的絕對優(yōu)勢地位,但在我國,目前機械式車位所占的比例僅為2%至3%,立體停車設備將會成為未來中國停車場的主流。相對于傳統(tǒng)停車場,機械式立體停車設備主要有以下特點:一是占地面積約為平面停車場的1/21/25,空間利用率大大提高;二是存取快捷,一般一次存取車時間不超過120秒;三是車輛更加安全,車輛放在機械車庫內,可以防刮防盜防雨防曬,減少了被損毀、盜

24、竊及破壞的危險。為解決都市停車難問題,國家出臺政策支持機械式立體停車設備行業(yè)發(fā)展,機械式立體停車設備行業(yè)未來將有廣闊的市場前景。根據中國重型機械工業(yè)協會停車設備工作委員會統(tǒng)計,近5年來,機械式立體停車設備行業(yè)車庫項目、泊位數以及銷售總額均保持增長。第四章 選址分析一、 項目選址原則節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地;應充分利用天然地形,選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、 建設區(qū)基本情況貴陽,貴州省轄地級市、省會,西南地區(qū)重要的中心城市。地處黔中山原丘陵中部,東南與甕安縣、龍里縣、惠水縣、長順縣接壤,西靠安順地區(qū)的平壩區(qū)和畢節(jié)地區(qū)的織金縣,北鄰畢節(jié)地區(qū)

25、的黔西縣、金沙縣和播州區(qū)。截至2020年,貴陽市下轄6個區(qū)、3個縣、代管1個縣級市,總面積8034平方公里,根據第七次人口普查數據,截至2020年11月1日零時,貴陽市常住人口為598.7018萬人。貴陽是貴州省的政治、經濟、文化、科教、交通中心,西南地區(qū)重要的交通、通信樞紐、工業(yè)基地及商貿旅游服務中心,批復確定的中國西南地區(qū)重要的區(qū)域創(chuàng)新中心、中國重要的生態(tài)休閑度假旅游城市,全國綜合性鐵路樞紐,也是國家級大數據產業(yè)發(fā)展集聚區(qū)、呼叫中心與服務外包集聚區(qū)、大數據交易中心、數據中心集聚區(qū)。境內有山地、河流、峽谷、湖泊、巖溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城樓閣等32種旅游景點,是首個國家森林城市、

26、國家循環(huán)經濟試點城市、中國避暑之都,登“中國十大避暑旅游城市(2012年)”榜首。2017年,復查確認保留全國文明城市稱號。2018年度中國國家旅游最佳優(yōu)質旅游城市。2019年1月,貴陽市獲“2018中國國際營商環(huán)境標桿城市”“2018綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設十佳城市”兩項大獎。2021年7月30日,交通運輸部決定命名貴陽市為國家公交都市建設示范城市。錨定二三五年遠景目標,圍繞省委實現“新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、貴陽貴安協同融合發(fā)展、擴大內需提振消費、高質量公共服務供給、集聚創(chuàng)新人才隊伍”“六個新突破”的工作要求,充分考慮貴陽貴安發(fā)展階段性特征和支撐條件,今后五年,我們要實現“一個新提升”、邁上“

27、五個新臺階”。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。今后五年,是我們搶抓國家重大戰(zhàn)略機遇、推動貴陽貴安融合發(fā)展成勢見效的關鍵時期,發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。國家加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,將推進區(qū)域經濟布局重塑、培育完整的內需體系、持續(xù)優(yōu)化產業(yè)鏈供應鏈、形成必要的產業(yè)備份系統(tǒng),有利于貴陽貴安充分發(fā)揮戰(zhàn)略回旋空間優(yōu)勢,主動參與產業(yè)鏈、供應鏈、價值鏈分工,做大做強做優(yōu)實體經濟、數字經濟,發(fā)展動能將更加強勁;“一帶一路”、推進西部大開發(fā)形成新格局、西部陸海新通道、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經濟圈等重大戰(zhàn)略的深入實施,將形

28、成新的對外開放格局、推動內陸城市加快高水平對外開放、催生新的區(qū)域中心城市,有利于貴陽貴安充分發(fā)揮綜合交通樞紐優(yōu)勢,加快打造西部地區(qū)重要陸地港口和重要進出口貨物集拼、分撥及中轉中心,進一步提升城市價值,發(fā)展位勢將更加凸顯;省委省政府出臺“貴安八條”、大力實施“強省會”五年行動等重大政策交匯疊加,將全面釋放政策紅利、拓展發(fā)展空間、集聚發(fā)展要素、激發(fā)動力活力,有利于貴陽貴安加快做大經濟規(guī)模和人口規(guī)模,增強城市綜合承載力和競爭力,提升省會城市首位度,發(fā)展支撐將更加有力。同時,也要清醒看到,貴陽貴安發(fā)展不平衡不充分問題仍然較為突出,經濟體量偏小、實體經濟不強、輻射帶動力偏弱,工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平仍有差距;

29、全面深化改革任務依然艱巨,開放型經濟規(guī)模較小,營商環(huán)境還需進一步優(yōu)化,科技創(chuàng)新支撐能力偏弱,人才總量不足、結構不優(yōu),改革開放創(chuàng)新的水平仍有差距;教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等基本公共服務還不能滿足人民對美好生活的新期待,金融、環(huán)境、安全、社會等領域還存在風險隱患,市域治理能力和治理水平仍有差距。我們要深刻認識國際國內環(huán)境變化帶來的新矛盾新挑戰(zhàn),深刻認識重要戰(zhàn)略機遇期的新趨勢新任務,堅持底線思維、系統(tǒng)觀念,增強憂患意識、發(fā)揚斗爭精神,準確識變、科學應變、主動求變,搶抓機遇、砥礪前行,不斷開創(chuàng)推動高質量發(fā)展新境界。到二三五年貴陽貴安與全國一道基本實現社會主義現代化,建成經濟更加發(fā)達、環(huán)境更加優(yōu)美、文化更加繁榮

30、、社會更加和諧、人民更加幸福、政治更加清明的貴陽貴安。建成經濟體量大能級城市,人均地區(qū)生產總值達到中等發(fā)達國家水平,整體創(chuàng)新能力和效率顯著提高,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化,形成現代化經濟體系;共建共治共享的社會治理格局全面形成,建成更高水平平安貴陽貴安、法治貴陽貴安,基本實現市域社會治理現代化;在全省率先實現教育現代化、衛(wèi)生健康現代化,基本公共服務、基礎設施通達程度達到東部發(fā)達地區(qū)水平,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得實質性重大進展;文化軟實力全面增強,社會主義精神文明和物質文明實現協調發(fā)展,文明程度達到新的高度;節(jié)約資源和保護環(huán)境

31、的空間格局、產業(yè)結構、生產方式、生活方式全面形成,全面建成青山常在、綠水長流、空氣常新的美麗貴陽貴安,基本實現人與自然和諧共生的現代化;黨的全面領導落實到各領域各方面的高效執(zhí)行體系全面形成,全面從嚴治黨縱深推進,政治生態(tài)風清氣正,中國特色社會主義制度優(yōu)勢更加彰顯。三、 激發(fā)市場主體活力堅持龍頭企業(yè)和中小微企業(yè)“兩手抓”,促進市場主體量質齊升,推進中小企業(yè)“鋪天蓋地”、大企業(yè)“頂天立地”、創(chuàng)新型企業(yè)快速涌現。加強與中央企業(yè)和大型民營企業(yè)對接合作,推動更多區(qū)域總部、研發(fā)基地、營銷中心、結算中心、分支機構等落戶。鼓勵民營企業(yè)依法進入更多領域,支持民營企業(yè)深化改革創(chuàng)新、轉型升級和優(yōu)化重組,著力壯大優(yōu)質

32、民營經濟主體數量和規(guī)模。落實好土地、財稅、金融、科技等創(chuàng)新政策,對領軍型企業(yè)、高成長型企業(yè)、小微企業(yè)精準施策,支持本土企業(yè)開拓省內市場,著力培育一批龍頭骨干企業(yè)、隱形冠軍企業(yè)、成長性新興企業(yè),培育一批企業(yè)上市,促進各類市場主體發(fā)展壯大。加強企業(yè)家隊伍建設,鼓勵貴商回鄉(xiāng)發(fā)展,努力造就一支具有創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)能力、熟悉國內國際市場、精通企業(yè)管理的企業(yè)家隊伍。四、 項目選址綜合評價項目選址區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū),所以,從項目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的項目選址選

33、擇是科學合理的。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)設計依據1、根據中國地震動參數區(qū)劃圖(GB18306-2015),擬建項目所在地區(qū)地震烈度為7度,本設計原料倉庫一、罐區(qū)、流平劑車間、光亮劑車間、化學消光劑車間、固化劑車間抗震按8度設防,其他按7度設防。2、根據擬建建構筑物用材料情況,所用材料當地都能解決。特殊建材(如:隔熱、防水、耐腐蝕材料)也可根據需要就地采購。3、施工過程中需要的的運輸、吊裝機械等均可在當地解決,可以滿足施工、設計要求。4、當地建筑標準和技術規(guī)范5、在設計中盡量優(yōu)先選用當地地方標準圖集和技術規(guī)定,以及省標、國標等,因地制宜、方便施工。(二)建筑設計的原

34、則1、應遵守國家現行標準、規(guī)范和規(guī)程,確保工程安全可靠、經濟合理、技術先進、美觀實用。2、建筑設計應充分考慮當地的自然條件,因地制宜,積極結合當地的材料、構件供應和施工條件,采用新技術、新材料、新結構。建筑風格力求統(tǒng)一協調。3、在平面布置、空間處理、構造措施、材料選用等方面,應根據工程特點滿足防火、防爆、防腐蝕、防震、防噪音等要求。二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)之規(guī)定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環(huán)境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級

35、采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規(guī)范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規(guī)范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混

36、凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規(guī)范(GB/T50476)規(guī)定執(zhí)行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積61970.43,其中:生產工程37623.42,倉儲工程13686.54,行政辦公及生活服務設施6067.23,公共工程4593.24。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程9900.9037623.424876.481.11#生產車間2970.2711287.031462.941.22#

37、生產車間2475.229405.851219.121.33#生產車間2376.229029.621170.361.44#生產車間2079.197900.921024.062倉儲工程5824.0613686.541351.122.11#倉庫1747.224105.96405.342.22#倉庫1456.023421.64337.782.33#倉庫1397.773284.77324.272.44#倉庫1223.052874.17283.743辦公生活配套1191.996067.23915.053.1行政辦公樓774.793943.70594.783.2宿舍及食堂417.202123.53320.2

38、74公共工程2523.764593.24393.80輔助用房等5綠化工程6149.93109.92綠化率17.74%6其他工程9103.5536.307合計34667.0061970.437682.67第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規(guī),自主開展各項業(yè)務,務實創(chuàng)新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實現股東利益的最大化,促進行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效

39、益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、立體車庫行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和立體車庫行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重

40、大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內立體車庫行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,

41、并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判

42、和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商

43、評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、

44、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政

45、策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積

46、金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后

47、,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發(fā)事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配辦法,并遵守下列規(guī)定:(1)公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報;在有條件的情況下,公司可以進行中期現金分紅;(2)原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%;但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例,報公司股東大會審議;(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。(二)內部審計1、公司實行內部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收

48、支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責,應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第

49、七章 SWOT分析一、 優(yōu)勢分析(S)(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與確保產品質

50、量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶

51、粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專

52、業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力相對不足近年來,隨著公司訂單迅速增加,生產規(guī)模不斷擴大,各類產品市場逐步打開,公司對流動資金需求增大;隨著產品技術水平的提升,公司對先進生產設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式,轉向利用多種融資方式相結合模式,以求增強資本實力,更進一步地擴大產能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。(二)規(guī)模效益不明顯歷經多年發(fā)展,行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行

53、業(yè)企業(yè)中占據了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比,公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此,公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資,擴大產能規(guī)模,促進公司向規(guī)模經濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析(O)(一)符合我國相關產業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產業(yè)結構轉型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產品的研發(fā),促進行業(yè)加快結構調整和轉型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。(二)項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。(三)公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發(fā),公司已經建立了豐富完整

54、的產品生產線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(四)建設條件良好本項目主要基于公司現有研發(fā)條件與基礎,根據公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術方案切實可行,本項目的實施有利于全面提

55、高公司的技術研發(fā)能力,具備實施的可行性。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產品的質量與穩(wěn)定性要求較高,因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優(yōu)勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新,持續(xù)優(yōu)化產品結構,鞏固發(fā)展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發(fā)風險多年來,公司始終堅持以新產品研發(fā)為發(fā)展導向,注重在產品開發(fā)、技術升級的基礎上對市場需求進行充分的論證,使得公司新產品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術研發(fā)過程中不能及時準確把握技術、產品和市場的發(fā)展趨勢,導致研發(fā)的新產品不能獲得市場認可,公司已有的競爭

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