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文檔簡介
1、成品進出倉倉庫盤點管理流程成品進、出倉及倉庫盤點管理流程成品進倉管理流程:1、倉庫依據已審核選購訂單內容預備成品收貨。2、廠家送貨到達后,廠家供應送貨清單給收貨倉管員,送貨清單應清楚顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、選購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應的選購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和選購訂單驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后,在送貨清單上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。4、倉管員在電腦上開具選購單,并由倉庫主管審核生效。將選購單打印一式
2、三聯,經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯存根自留,其次聯財務聯連同送貨單位的送貨清單交財務,第三聯對方聯同時交財務。5、返修品回倉,以對應的選購退貨單為依據收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具選購退返單,注明原選購退貨單號,并經倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程:1、倉庫主管依據營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。2、質檢部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單,等待營銷部總監審核發貨。3、倉管員依據客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的
3、出倉單(對于批發商)或轉倉單(對于加盟商)發貨。打印出倉單或轉倉單一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。4、營銷部業務流程:1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦,并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存狀況。若需要向廠家訂貨的,將銷售訂單導出為選購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將銷售訂單傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后(由裝箱單匯總而成),由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此銷售單(已審核銷售單會自動生成出倉單(對于批發客戶)或轉倉單(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此出倉單或轉倉單發貨。)。若客戶貨
4、款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核銷售單打印一式三聯,并簽名蓋章。第一聯存根自留,其次聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調撥等建議。5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售狀況,若需要補貨,則開具轉倉單,將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具調撥單。營銷部總監審核調撥單。經審核后的調撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應的庫存和增加應收款。7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單,沖減加盟商
5、庫存。8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉倉單,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單,調整分公司和加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程:1、盤點預備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存狀況。2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六
6、大區域各指派1人擔當組長,2人協作。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組,對初盤結果進行復盤,消失差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數據輸入電腦,將盤點單打印供應給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務主管簽字,各持1份。3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單,電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由,并將庫存盤點匯總表和差異緣由查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復盤工作,下午進行抽盤工作。參與盤點工作的人員必需仔細負責,貨品磅碼、單位必需規范統一;名稱、貨號、規格必需明確;數量肯定是實
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