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文檔簡介
1、泓域咨詢/武漢網絡設備項目申請報告目錄第一章 項目總論7一、 項目名稱及投資人7二、 編制原則7三、 編制依據8四、 編制范圍及內容8五、 項目建設背景9六、 結論分析11主要經濟指標一覽表13第二章 項目建設單位說明15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務數據18公司合并資產負債表主要數據18公司合并利潤表主要數據18五、 核心人員介紹19六、 經營宗旨21七、 公司發(fā)展規(guī)劃21第三章 選址方案分析26一、 項目選址原則26二、 建設區(qū)基本情況26三、 強化“一主引領”龍頭作用,推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展28四、 項目選址綜合評價31第四章 產品方案分析32
2、一、 建設規(guī)模及主要建設內容32二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領32產品規(guī)劃方案一覽表33第五章 建筑工程可行性分析34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表36第六章 運營模式分析38一、 公司經營宗旨38二、 公司的目標、主要職責38三、 各部門職責及權限39四、 財務會計制度42第七章 發(fā)展規(guī)劃分析46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施50第八章 法人治理結構54一、 股東權利及義務54二、 董事59三、 高級管理人員63四、 監(jiān)事65第九章 工藝技術方案分析67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析69三、 質量管理70四、
3、 設備選型方案71主要設備購置一覽表72第十章 項目環(huán)境影響分析73一、 環(huán)境保護綜述73二、 建設期大氣環(huán)境影響分析73三、 建設期水環(huán)境影響分析75四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析75五、 建設期聲環(huán)境影響分析76六、 環(huán)境影響綜合評價77第十一章 原輔材料供應及成品管理78一、 項目建設期原輔材料供應情況78二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理78第十二章 勞動安全分析80一、 編制依據80二、 防范措施81三、 預期效果評價84第十三章 項目規(guī)劃進度85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十四章 投資方案分析87一、 投資估算的依據和說明87
4、二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表94四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十五章 項目經濟效益評價99一、 經濟評價財務測算99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十六章 風險風險及應對措施110一、 項目風險分析110
5、二、 項目風險對策112第十七章 項目招標及投標分析114一、 項目招標依據114二、 項目招標范圍114三、 招標要求115四、 招標組織方式117五、 招標信息發(fā)布119第十八章 項目綜合評價說明120第十九章 附表附件121建設投資估算表121建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃與資金籌措一覽表125營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表127固定資產折舊費估算表128無形資產和其他資產攤銷估算表129利潤及利潤分配表129項目投資現金流量表130本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目
6、進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱武漢網絡設備項目(二)項目投資人xxx(集團)有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業(yè)高質量、可持續(xù)發(fā)展。1、優(yōu)化規(guī)劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠
7、,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環(huán)保法規(guī),做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環(huán)境污染降低到最低程度。7、嚴格執(zhí)行國家和地方勞動安全、企業(yè)衛(wèi)生、消防抗震等有關法規(guī)、標準和規(guī)范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。三、 編制依據1、國家經濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經濟建設的指導方針、任務、產業(yè)政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地
8、區(qū)和行業(yè)的工程技術、經濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調研報告等。四、 編制范圍及內容按照項目建設公司的發(fā)展規(guī)劃,依據有關規(guī)定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環(huán)境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設背景教育行業(yè)信息化建設投資近年來保持了高速增長,截至2021年6月,我國在線教育用戶規(guī)模達3.25億元,教育信息化水平進一步提升,在線教育與教育信息化相互促進發(fā)展,未來線上線下融合成為教育行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。
9、中小企業(yè)信息化建設是未來蓬勃發(fā)展的巨大市場。國內企業(yè)已經基本實現了基礎的信息化和互聯(lián)網化,隨著企業(yè)網絡應用和業(yè)務流程的深度融合,企業(yè)開始建立內部管理的信息化系統(tǒng),使信息化和網絡化逐漸深入到企業(yè)的核心業(yè)務應用中,例如ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)及視頻會議等,極大地提高了管理效率和工作績效,成為企業(yè)提高內部競爭力的主要途徑之一。此外,2021年上半年,在線辦公市場繼續(xù)保持活躍發(fā)展,用戶規(guī)模穩(wěn)步增長,服務生態(tài)不斷拓展,技術創(chuàng)新持續(xù)跟進,截至2021年6月,我國在線辦公用戶規(guī)模達3.81億元。當前和今后一個時期,我市發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。當今世界正經歷百年未有之
10、大變局,新一輪科技革命和產業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,和平與發(fā)展仍然是時代主題;同時,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經濟全球化遭遇逆流,不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發(fā)展階段,加快構建新發(fā)展格局,為我們拓展了新的發(fā)展空間。武漢雖然遭受百年不遇的疫情重創(chuàng),但經濟長期向好的基本面沒有改變,多年積累的綜合優(yōu)勢沒有改變,在國家和區(qū)域發(fā)展中的重要地位沒有改變。省委旗幟鮮明支持武漢做大做強,要求武漢充分發(fā)揮“一主引領”作用,武漢責任重大、使命光榮。國家加快構建新發(fā)展格局,武漢區(qū)位、交通、科教、產業(yè)等優(yōu)勢更加凸顯,“一帶一路”、長江經濟帶、中部地區(qū)崛起等國家戰(zhàn)略聚焦武漢,中央一攬子支持政策
11、賦能武漢,必將強力助推我們加快建設國家中心城市、長江經濟帶核心城市和國際化大都市。全市人民同心同德、空前團結,大力弘揚偉大抗疫精神,匯聚起疫后重振、浴火重生的強大勢能。武漢完全有條件、有基礎、有能力,創(chuàng)造新時代更加輝煌的業(yè)績。同時,我市發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出,綜合實力和競爭力與先進城市相比還有較大差距,輻射帶動功能還不夠強,創(chuàng)新能力還不適應高質量發(fā)展要求,民營經濟、開放型經濟發(fā)展水平不高,城鄉(xiāng)發(fā)展差距還比較大,基礎設施、生態(tài)環(huán)保、民生社會等領域還存在短板弱項,實現超大城市治理現代化任重道遠。全市要深刻認識重要戰(zhàn)略機遇期新變化新特征,牢牢把握進入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局的
12、豐富內涵和實踐要求,在時代發(fā)展大勢、國家發(fā)展大局中找準武漢歷史方位,增強機遇意識和風險意識,保持戰(zhàn)略定力,遵循發(fā)展規(guī)律,弘揚偉大抗疫精神,準確識變、科學應變、主動求變,努力在危機中育先機、于變局中開新局。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約50.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套網絡設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資20360.28萬元,其中:建設投資17272.72萬元,占項目總投資的84.84%;建設期利息17
13、1.05萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金2916.51萬元,占項目總投資的14.32%。(五)資金籌措項目總投資20360.28萬元,根據資金籌措方案,xxx(集團)有限公司計劃自籌資金(資本金)13378.84萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額6981.44萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):36000.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):30460.76萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):4041.44萬元。4、財務內部收益率(FIRR):13.87%。5、全部投資回收期(Pt):6.46年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP
14、):15474.12萬元(產值)。(七)社會效益由上可見,無論是從產品還是市場來看,本項目設備較先進,其產品技術含量較高、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強,具有良好的社會效益及一定的抗風險能力,因而項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積33333.00約50.00畝1.1總建筑面積60728.011.2基底面積18333.151.3投資強度萬元/
15、畝322.302總投資萬元20360.282.1建設投資萬元17272.722.1.1工程費用萬元14756.032.1.2其他費用萬元2175.832.1.3預備費萬元340.862.2建設期利息萬元171.052.3流動資金萬元2916.513資金籌措萬元20360.283.1自籌資金萬元13378.843.2銀行貸款萬元6981.444營業(yè)收入萬元36000.00正常運營年份5總成本費用萬元30460.76""6利潤總額萬元5388.59""7凈利潤萬元4041.44""8所得稅萬元1347.15""9增值稅
16、萬元1255.39""10稅金及附加萬元150.65""11納稅總額萬元2753.19""12工業(yè)增加值萬元9856.50""13盈虧平衡點萬元15474.12產值14回收期年6.4615內部收益率13.87%所得稅后16財務凈現值萬元-102.89所得稅后第二章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx(集團)有限公司2、法定代表人:潘xx3、注冊資本:1460萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2013-3-247、營業(yè)期限:2013
17、-3-24至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事網絡設備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力,不斷投入巨資引入先進研發(fā)設備,更新思想觀念,依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優(yōu)勢,不斷加大新產品的研發(fā)力度,以實現公司的永續(xù)經營和品牌發(fā)展。公司依據公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關規(guī)定,制定并由股東大會審議通過了董事會議事規(guī)則,董事會議事規(guī)則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、
18、決議及會議記錄等進行了規(guī)范。 三、 公司競爭優(yōu)勢(一)自主研發(fā)優(yōu)勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優(yōu)勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業(yè)一體化、集成創(chuàng)新的發(fā)展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創(chuàng)新,不斷改進和優(yōu)化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。在不斷開發(fā)新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發(fā)的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優(yōu)勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發(fā)與
19、確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業(yè)內較早通過ISO9001質量體系認證的企業(yè)之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發(fā)、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩(wěn)定性。(三)產品種類齊全優(yōu)勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規(guī)格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,
20、增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優(yōu)勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優(yōu)勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區(qū)初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業(yè)經驗豐富的銷售團隊,在各區(qū)域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發(fā)背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時
21、、深入的專業(yè)技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩(wěn)定,有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8483.136786.506362.35負債總額3382.272705.822536.70股東權益合計5100.864080.693825.64公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入17845.3314276.2613384.00營業(yè)利潤3661.462929.172746.10利潤總額3309.662647.
22、732482.24凈利潤2482.241936.151787.21歸屬于母公司所有者的凈利潤2482.241936.151787.21五、 核心人員介紹1、潘xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、黃xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、魏xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份
23、有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、石xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、梁xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總
24、經理。6、彭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。7、顧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、盧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理
25、。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。六、 經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求
26、和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術
27、開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的
28、研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公
29、司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,
30、在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足
31、于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立
32、和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第三章 選址方案分析一、 項目選址原則項目選址應符合城
33、鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經濟效益、社會效益、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況武漢,簡稱“漢”,俗稱“江城”,位于中國中部、湖北省東部、長江與漢江交匯處,是國家歷史文化名城,中國中部地區(qū)的中心城市,是全國重要的工業(yè)基地、科教基地和綜合交通樞紐,是湖北省省會。地理位置為北緯29°5831°22,東經113°41115°05。在平面直角坐標上,武漢市東西最大橫距134千米,南北最大縱距約155千米,形如一只自西向東翩翩起舞的彩蝶。武漢的最東邊在新洲區(qū)
34、徐古街將軍山村,最西邊在蔡甸區(qū)侏儒街國光村,最南邊在江夏區(qū)湖泗街均堡村,最北邊在黃陂區(qū)蔡店街李沖村。長江、漢江縱橫交匯通過市區(qū),形成了武昌、漢口、漢陽三鎮(zhèn)鼎立的格局,通稱武漢三鎮(zhèn)。2019年,轄江岸、江漢、硚口、漢陽、武昌、青山、洪山、蔡甸、江夏、黃陂、新洲、東西湖、漢南13個行政區(qū)及武漢經濟技術開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))、東湖新技術開發(fā)區(qū)、東湖生態(tài)旅游風景區(qū)、武漢化學工業(yè)區(qū)(2018年與青山區(qū)合并)、武漢臨空港經濟技術開發(fā)區(qū)(東西湖區(qū))和武漢新港等6個功能區(qū)。區(qū)下轄156個街道辦事處、1個鎮(zhèn)、3個鄉(xiāng)、2個辦事處。全市群眾自治組織3214個,其中,社區(qū)居委會1409個,村民委員會1805個。全市土地面積
35、8569.15平方千米,建城區(qū)面積812.39平方千米。綜合實力穩(wěn)步提升,產業(yè)結構進一步優(yōu)化,經濟高質量發(fā)展特征日益顯現;創(chuàng)新動能持續(xù)增強,自主創(chuàng)新示范區(qū)加快建設,高新技術產業(yè)增加值占比達到25%左右;城市功能品質不斷改善,城鄉(xiāng)面貌明顯改觀,成功舉辦第七屆世界軍人運動會;脫貧攻堅成效顯著,貧困人口全部脫貧,貧困村全部出列;生態(tài)環(huán)境明顯改善,長江大保護十大標志性戰(zhàn)役取得重要成果,污染防治攻堅戰(zhàn)取得明顯成效;改革開放不斷深化,國資國企改革取得重大突破,全面創(chuàng)新改革試驗第一階段任務全面完成,自由貿易試驗區(qū)建設加快推進;文化事業(yè)和文化產業(yè)繁榮發(fā)展,市民文明素質不斷提升,成功蟬聯(lián)全國文明城市;人民生活水
36、平明顯提高,城鄉(xiāng)居民人均可支配收入提前實現翻番,教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療、養(yǎng)老水平持續(xù)提升;治理效能明顯增強,積極探索超大城市現代化治理新路子,民主法治、基層治理、平安武漢建設取得新成績,社會保持平安和諧穩(wěn)定。特別是面對突如其來的新冠肺炎疫情,全市統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展,全力打好疫情防控阻擊戰(zhàn)、經濟發(fā)展戰(zhàn)、民生保衛(wèi)戰(zhàn),武漢保衛(wèi)戰(zhàn)取得決定性成果,經濟社會發(fā)展呈現強勁復蘇態(tài)勢,為世界抗疫和疫后重振積累了寶貴經驗、提供了“武漢樣本”。五年的發(fā)展成就,為開啟全面建設現代化大武漢新征程奠定了堅實基礎?!笆奈濉睍r期我市經濟社會發(fā)展主要目標。緊緊圍繞國家中心城市、長江經濟帶核心城市和國際化大都市總體
37、定位,加快打造全國經濟中心、國家科技創(chuàng)新中心、國家商貿物流中心、國際交往中心和區(qū)域金融中心,努力建設現代化大武漢,即打造“五個中心”、建設現代化大武漢。三、 強化“一主引領”龍頭作用,推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展全面落實省委“一主引領”發(fā)展要求,加快提升城市能級和核心競爭力,探索建立更加有效的區(qū)域協(xié)調發(fā)展機制,堅持雙向互動、融通發(fā)展,著力推進市域協(xié)調發(fā)展、引領武漢城市圈同城化發(fā)展、帶動長江中游城市群一體化發(fā)展、推動長江經濟帶高質量發(fā)展,更好擔當服務國家戰(zhàn)略、帶動區(qū)域發(fā)展、參與全球合作的職責使命。(一)推進市域協(xié)調發(fā)展優(yōu)化重大基礎設施、重大生產力和公共資源布局,推動城市多中心、網絡化、組團式發(fā)展,加快構建“
38、主城做優(yōu)、四副做強、城鄉(xiāng)一體、融合發(fā)展”空間發(fā)展格局?!爸鞒亲鰞?yōu)”:以兩江四岸為核心,推動三鎮(zhèn)聚合、均衡發(fā)展,提升高端要素、優(yōu)質產業(yè)、先進功能、規(guī)模人口的集聚承載能力,完善城市核心功能,塑造高品質城市形象,打造國家中心城市“主中心”?!八母弊鰪姟保杭涌旖ㄔO光谷副城、車谷副城、臨空經濟區(qū)副城、長江新區(qū)副城,提升科技創(chuàng)新、先進制造、網絡安全、臨空經濟、航天航運、未來產業(yè)等核心功能,打造高質量發(fā)展重要引擎。光谷副城輻射帶動江夏和鄂州、黃石、咸寧等地區(qū);車谷副城輻射帶動蔡甸和仙桃、天門、潛江及洪湖等地區(qū);臨空經濟區(qū)副城輻射帶動孝感、隨州等地區(qū);長江新區(qū)副城輻射帶動黃陂、新洲和黃岡等地區(qū)?!俺青l(xiāng)一體、融
39、合發(fā)展”:統(tǒng)籌生產、生活、生態(tài),推動一二三產業(yè)融合發(fā)展,加強主城與副城、副城與副城、副城與縣城、縣城與鄉(xiāng)村之間交通、產業(yè)等聯(lián)系協(xié)作,形成梯次帶動、互相促進;健全城鄉(xiāng)公共服務、居民收入、生態(tài)文明建設均衡發(fā)展的體制機制,不斷縮小城鄉(xiāng)差距,打造新型城鎮(zhèn)化和鄉(xiāng)村振興“武漢樣板”。(二)引領武漢城市圈同城化發(fā)展提升武漢輻射帶動能力,推進基礎設施互聯(lián)互通、公共服務共建共享、產業(yè)協(xié)作發(fā)展、區(qū)域市場一體化、生態(tài)環(huán)保聯(lián)動,共同打造武漢城市圈升級版。強化規(guī)劃引領,加強“1+8”城市之間的規(guī)劃銜接,形成協(xié)同協(xié)作、共生共榮的圈層生態(tài)。強化產業(yè)同城化,以光谷科創(chuàng)大走廊、車谷產業(yè)創(chuàng)新大走廊、航空港經濟綜合實驗區(qū)、武漢新港
40、建設為抓手,完善聯(lián)合招商、飛地經濟、園區(qū)共建、平臺共享、人才共用、利益共享等機制,打造“光芯屏端網”、汽車制造和服務、臨空經濟、大健康和生物技術等城市圈產業(yè)帶。強化交通同城化,建設武漢城市圈大通道和城際鐵路網,推動機場、港口資源整合和充分利用,協(xié)同建設新一代信息基礎設施。強化公共服務同城化,推進城市圈教育、醫(yī)療、社保、文化、旅游等公共服務資源一體化共享。強化生態(tài)環(huán)境保護同城化,深入推進跨區(qū)域協(xié)同治理、聯(lián)動整治,持續(xù)提升城市圈生態(tài)環(huán)境質量。發(fā)揮武漢總部經濟、研發(fā)設計、銷售市場等對全省產業(yè)發(fā)展的服務帶動功能,加強與“宜荊荊恩”“襄十隨神”城市群的規(guī)劃銜接,實現同頻共振,共同支撐湖北成為促進中部地區(qū)
41、崛起重要戰(zhàn)略支點。(三)帶動長江中游城市群一體化發(fā)展發(fā)揮長江中游省會城市會商機制作用,在戰(zhàn)略規(guī)劃、產業(yè)發(fā)展、要素配置、生態(tài)環(huán)保、改革開放等方面,加強與長沙、合肥、南昌等城市協(xié)同合作,進一步拓展長江中游城市群合作廣度與深度,爭取長江中游城市群一體化發(fā)展上升為國家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,打造支撐全國高質量發(fā)展新增長極。(四)推動長江經濟帶高質量發(fā)展積極參與長江經濟帶全流域聯(lián)動發(fā)展,加強與上海、重慶等城市對接,探索建立市際協(xié)商合作和長江流域要素市場合作機制。深化綜合交通運輸體系建設、商貿流通、產業(yè)發(fā)展、港口岸線開發(fā)、生態(tài)環(huán)境保護、長江文化傳承等領域交流協(xié)作,共同推動長江經濟帶成為我國生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展主戰(zhàn)場
42、、暢通國內國際雙循環(huán)主動脈、引領經濟高質量發(fā)展主力軍。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第四章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積33333.00(折合約50.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積60728.01。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xxx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xxx套網絡設備,預計年營業(yè)收入36000.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、
43、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。網絡設備作為信息化建設的基礎設施層,行業(yè)應用領域具有較高的覆蓋性。隨著互聯(lián)網、物聯(lián)網、云計算、大數據等信息技術的快速發(fā)展,政府、金融、教育、能源、電力、交通、中小企業(yè)、醫(yī)院、運營商等各個行業(yè)進入了信息化建設及改造的階段,為其帶來了持續(xù)穩(wěn)定的市場需求。廣泛的行業(yè)應用為網絡設備品牌商、制造商帶來了差異化的細分市
44、場,不同的品牌商、制造商針對不同應用領域在產品設計及研發(fā)過程中重點針對細分市場的客戶群體進行定向研發(fā)設計,在技術指標、軟件應用、產品外觀等存在專業(yè)化差異。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1網絡設備套xx2網絡設備套xx3網絡設備套xx4.套5.套6.套合計xxx36000.00第五章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)工程設計依據建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標準(二)工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級,結構重要性系數1.0;辦公樓:安全等級二級,結構重要性系數1
45、.0;其它附屬建筑:安全等級二級,結構重要性系數1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結構、框架結構建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規(guī)范的前提下,做到結構整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災
46、、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據地質條件及生產要求,對本裝置土建結構設計初步定為:生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據項目的自身情況及當地規(guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求,確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60728.01,其中:生產工程41695.10,倉儲工程9723.90,行政辦公及生活
47、服務設施6559.03,公共工程2749.98。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程10449.9041695.105158.811.11#生產車間3134.9712508.531547.641.22#生產車間2612.4710423.771289.701.33#生產車間2507.9810006.821238.111.44#生產車間2194.488755.971083.352倉儲工程4766.629723.90856.272.11#倉庫1429.992917.17256.882.22#倉庫1191.652430.97214.072.33#倉庫1143
48、.992333.74205.502.44#倉庫1000.992042.02179.823辦公生活配套1219.156559.03975.233.1行政辦公樓792.454263.37633.903.2宿舍及食堂426.702295.66341.334公共工程1833.322749.98316.78輔助用房等5綠化工程4096.6375.12綠化率12.29%6其他工程10903.2236.147合計33333.0060728.017418.35第六章 運營模式分析一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流,采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法,提高產品質量,發(fā)展新產品,并在質量、價格等方面具
49、有國際市場上的競爭能力,提高經濟效益,使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行
50、業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業(yè)政策、網絡設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規(guī)和網絡設備行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內網絡設備行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結構調整,轉換企業(yè)經營機制,建立現代企業(yè)制度,強化內部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,
51、公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數據及時報
52、送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1
53、、圍繞公司的經營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。
54、7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據公司管理需要,組織并執(zhí)行內部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計
55、信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持
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