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文檔簡介
1、MACRO.泓域咨詢 /江蘇合成香料項目可行性研究報告報告說明進入二十一世紀以后,我國人民生活水平和收入顯著提高,人們的食品消費結構發生了變化,由以前的“吃得飽”變為“吃得好”,更加追求食品營養、衛生以及口味新穎,這種變化給食用香精香料的發展創造了難得的機遇。1999-2011年,我國食品制造行業銷售收入年均增長率為32.09%,食用香精進口量年均增長率也在10%以上。此外,我國化妝品消費量也在逐年增長,2010-2015年,我國化妝品市場年增長率保持在4%以上。隨著我國經濟的發展、中產階級消費者數量、個人消費量的增長,將促進含合成香精香料的化妝品、化妝用具、加工食品和碳酸飲料消費量的增長,這
2、些產品的流行勢必會促進食用香料、日化香料等合成香精香料消費量的增長。根據謹慎財務估算,項目總投資21991.42萬元,其中:建設投資17521.63萬元,占項目總投資的79.67%;建設期利息347.76萬元,占項目總投資的1.58%;流動資金4122.03萬元,占項目總投資的18.74%。項目正常運營每年營業收入48100.00萬元,綜合總成本費用38694.63萬元,凈利潤6884.30萬元,財務內部收益率22.90%,財務凈現值7548.16萬元,全部投資回收期5.76年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。經分析,本期項目符合國家產業相關政策,項目建設及投
3、產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業平均水平,項目的社會效益、環境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業現金流充足,同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業良好發展的局面。本報告基于可信的公開資料,參考行業研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 公司基本情況9一、 公司基本信息9二、 公司簡介9三、 公司競爭優勢10四、 公司主要
4、財務數據12公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12五、 核心人員介紹13六、 經營宗旨14七、 公司發展規劃15第二章 項目總論17一、 項目名稱及項目單位17二、 項目建設地點17三、 可行性研究范圍17四、 編制依據和技術原則17五、 建設背景、規模19六、 項目建設進度19七、 原輔材料及設備20八、 環境影響20九、 建設投資估算20十、 項目主要技術經濟指標21主要經濟指標一覽表21十一、 主要結論及建議23第三章 市場分析24一、 行業上下游的關系24二、 行業發展趨勢24第四章 項目建設背景及必要性分析27一、 行業發展現狀27二、 進入本行業的主要壁壘28三、
5、 行業發展前景30四、 項目實施的必要性31第五章 項目選址可行性分析32一、 項目選址原則32二、 建設區基本情況32三、 創新驅動發展38四、 社會經濟發展目標39五、 產業發展方向40六、 項目選址綜合評價44第六章 建筑工程技術方案45一、 項目工程設計總體要求45二、 建設方案45三、 建筑工程建設指標46建筑工程投資一覽表46第七章 運營模式分析48一、 公司經營宗旨48二、 公司的目標、主要職責48三、 各部門職責及權限49四、 財務會計制度52第八章 發展規劃60一、 公司發展規劃60二、 保障措施61第九章 勞動安全分析64一、 編制依據64二、 防范措施66三、 預期效果評
6、價69第十章 節能說明70一、 項目節能概述70二、 能源消費種類和數量分析71能耗分析一覽表71三、 項目節能措施72四、 節能綜合評價72第十一章 原輔材料成品管理74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理74第十二章 項目進度計劃76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十三章 工藝技術分析78一、 企業技術研發分析78二、 項目技術工藝分析80三、 質量管理81四、 項目技術流程82五、 設備選型方案83主要設備購置一覽表83第十四章 環境影響分析85一、 編制依據85二、 環境影響合理性分析86三、 建設期大氣
7、環境影響分析88四、 建設期水環境影響分析89五、 建設期固體廢棄物環境影響分析89六、 建設期聲環境影響分析90七、 營運期環境影響90八、 環境管理分析91九、 結論及建議92第十五章 項目投資計劃94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表100四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十六章 項目經濟效益分析106一、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本
8、費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110二、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表113三、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115第十七章 項目招標方案117一、 項目招標依據117二、 項目招標范圍117三、 招標要求117四、 招標組織方式118五、 招標信息發布118第十八章 項目總結119第十九章 附表附件121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表126建設投資估算表
9、126建設投資估算表127建設期利息估算表127固定資產投資估算表128流動資金估算表129總投資及構成一覽表130項目投資計劃與資金籌措一覽表131第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:沈xx3、注冊資本:1460萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2013-9-67、營業期限:2013-9-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事合成香料相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市
10、產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介經過多年的發展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進,以技術領先求發展的方針。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障,堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念,確立了合規管理的戰略定位,進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查,加強合規風險防控,確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求,重點領域合規管理不
11、斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立,廣大員工合規意識普遍增強,合規文化氛圍更加濃厚。三、 公司競爭優勢(一)工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念,依托科技創新,注重
12、從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位優勢公司地處產業集聚區,在集
13、中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發
14、展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9165.797332.636874.34負債總額3354.422683.542515.82股東權益合計5811.374649.104358.53公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26072.5620858.0519554.42營業利潤3994.063195.252995.55利潤總額3582.622866.102686.97凈利潤2686.972095.841934.62歸屬于母公司所有者的凈利潤2686.972095.841934
15、.62五、 核心人員介紹1、沈xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、戴xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。3、崔xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,
16、任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。4、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、任xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年
17、9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、田xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。8、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟
18、繁榮作出貢獻。七、 公司發展規劃根據公司的發展規劃,未來幾年內公司的資產規模、業務規模、人員規模、資金運用規模都將有較大幅度的增長。隨著業務和規模的快速發展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰略規劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對新的挑戰。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續發展,實現業務發展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發展規劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情
19、況,擇時通過銀行貸款、配股、增發和發行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優化資本結構,籌集推動公司發展所需資金。公司將加快對各方面優秀人才的引進和培養,同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發展規劃和目標的實現。一方面,公司將繼續加強員工培訓,加快培育一批素質高、業務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業生涯規劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工
20、的積極性、創造性,提升員工對企業的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規對公司的要求規范運作,持續完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業制度要求的決策和用人機制,充分發揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條件和自身業務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創新。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:江蘇合成香料項目項目單位:xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(待定),占地面積約57.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規
21、劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規、規劃
22、;7、項目建設地總體規劃及控制性詳規;8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。(二)技術原則堅持以經濟效益為中心,社會效益和不境效益為重點指導思想,以技術先進、經濟可行為原則,立足本地、面向全國、著眼未來,實現企業高質量、可持續發展。1、優化規劃方案,盡可能減少工程項目的投資額,以求得最好的經濟效益。2、結合廠址和裝置特點,總圖布置力求做到布置緊湊,流程順暢,操作方便,盡量減少用地。3、在工藝路線及公用工程的技術方案選擇上,既要考慮先進性,又要確保技術成熟可靠,做到先進、可靠、合理、經濟。4、結合當地有利條件,因地制宜,充分利用當地資源。5、根據市場預測和當
23、地情況制定產品方向,做到產品方案合理。6、依據環保法規,做到清潔生產,工程建設實現“三同時”,將環境污染降低到最低程度。7、嚴格執行國家和地方勞動安全、企業衛生、消防抗震等有關法規、標準和規范。做到清潔生產、安全生產、文明生產。五、 建設背景、規模(一)項目背景國內香料香精行業競爭可以概括為外資企業與國內企業之間的競爭,以及國內行業整合的優勝劣汰。國內香料香精行業尚處在一個年輕并快速增長的階段,與國外的同行相比,國內企業多數存在生產水平低、工藝改造慢、科研開發不足、規模小、產品品種少、加工技術低、產品附加值低等問題,行業整體實力也遠不及國外企業,我國現有香料、香精生產企業90%以上是中小型企業
24、。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積38000.00(折合約57.00畝),預計場區規劃總建筑面積57400.46。其中:生產工程33471.20,倉儲工程11871.85,行政辦公及生活服務設施6696.56,公共工程5360.85。項目建成后,形成年產xx噸合成香料的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括生物菌棒、輔料、氫氧化鈉、甲醇、硫酸、包裝袋、除臭劑
25、。(二)主要設備主要設備包括:蒸餾機、油水分離器、水泵、冷卻塔、燃液化石油氣爐灶。八、 環境影響本項目將嚴格按照“三同時”即三廢治理與生產裝置同時設計、同時施工、同時建成使用的原則,貫徹執行國家和地方有關環境保護的法規和標準。積極采用先進而成熟的工藝設備,最大限度利用資源,盡可能將三廢消除在工藝內部,項目單位及時對生產過程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經過處理,避免造成環境污染,確保該項目的建設與實施過程完全符合國家環境保護規范標準。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資21991.42萬元,其中:建設投資17
26、521.63萬元,占項目總投資的79.67%;建設期利息347.76萬元,占項目總投資的1.58%;流動資金4122.03萬元,占項目總投資的18.74%。(二)建設投資構成本期項目建設投資17521.63萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用14252.50萬元,工程建設其他費用2757.83萬元,預備費511.30萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入48100.00萬元,綜合總成本費用38694.63萬元,納稅總額4406.96萬元,凈利潤6884.30萬元,財務內部收益率22.90%,財務凈現值7548.16萬元
27、,全部投資回收期5.76年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38000.00約57.00畝1.1總建筑面積57400.461.2基底面積21660.001.3投資強度萬元/畝285.032總投資萬元21991.422.1建設投資萬元17521.632.1.1工程費用萬元14252.502.1.2其他費用萬元2757.832.1.3預備費萬元511.302.2建設期利息萬元347.762.3流動資金萬元4122.033資金籌措萬元21991.423.1自籌資金萬元14894.283.2銀行貸款萬元7097.144營業收入萬元48100.00正常運營年份5
28、總成本費用萬元38694.63""6利潤總額萬元9179.06""7凈利潤萬元6884.30""8所得稅萬元2294.76""9增值稅萬元1885.89""10稅金及附加萬元226.31""11納稅總額萬元4406.96""12工業增加值萬元14796.10""13盈虧平衡點萬元17309.23產值14回收期年5.7615內部收益率22.90%所得稅后16財務凈現值萬元7548.16所得稅后十一、 主要結論及建議本項目符合國家產業發展政
29、策和行業技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優越的建設條件。,企業經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。第三章 市場分析一、 行業上下游的關系合成香料生產主要原料來源于煤炭化工、石油化工產品,因此本行業的上游行業為煤炭石化產業。利用C4和C5組份不僅可以合成脂肪族醇、醛、酮、酯等一般的香料化合物外,還可合成芳香族香料、萜類香料、合成麝香以及其他貴重香料。因此,以豐富、
30、廉價的石化副產品為原料進行香料的全合成已成為國內外合成香料工業的重要開發領域。今后,利用石油化工原料開發的合成香料的品種和數量將不斷增加,前景十分廣闊。下游行業是香精生產行業,有食用香精、日化香精、煙草香精和其他香精。香精香料是伴隨著現代工業發展而出現的集“高、精、新”技術于一身的產物,其已被廣泛使用于食品、日化、煙草、醫藥等行業,與人們的日常生活息息相關。隨著國民經濟的高速發展,人民生活水平不斷提高,傳統生活消費已不能滿足消費者日益增長的消費需求。消費者的多樣化需求拉動了社會對食品、化妝品、香煙、醫療等快速消費品的增長,相應地帶動了香精香料行業的快速發展。二、 行業發展趨勢1、綠色環保成為合
31、成香料生產技術的發展方向由于基礎研究薄弱、技術創新不足,我國大宗合成香料產品的生產仍使用生產效率較低的傳統制備工藝,在資源利用、能源消耗、環境污染及產品質量等方面存在不足。因此,在國家大力推進能源結構調整、加快產業結構升級、促進資源節約型、環境友好型社會建設,保證國民經濟可持續發展的大背景下,以及隨著人們生活水平的不斷提高,消費者對食品的品質要求日漸提高,綠色食品成為當代消費者追求的必然趨勢。加強對香精香料生產工藝的創新、研發和改進,以更加綠色環保的生產工藝取代傳統工藝,實現對環境的保護和產品品質更加綠色健康,將成為國內合成香料生產技術的必然發展方向。2、行業內兼并增加,企業間競爭更加激烈隨著
32、食品工業在歐美發達國家的市場需求已趨于飽和,促使香料巨頭不斷搶占發展中國家市場,相應的國際香精香料巨頭企業掀起了收購兼并以及擴張的浪潮,如奇華頓在2007年兼并第五大香精香料公司奎斯特,芬美意在2005年和2007年分別收購美國諾威樂公司和丹尼斯克食品公司香精業務,德之馨在2010年收購FuturaLabsGroup公司等。到目前為止,除個別香精香料公司外,國外有一定規模的香精香料公司都已進入中國,國內也出現了大量的中小型企業占據著中低檔市場。據統計,在中國至少有1,000多家企業,無論是哪個檔次,其供給能力都遠大于需求。每個企業都在努力擴大自己的市場份額,而且重要的是許多跨國公司預算的增長目
33、標都超過市場的實際增長速度。總體來看,國際香精香料巨頭的外延擴張和國內中小企業對中低檔市場的爭奪將導致企業間的競爭加劇。第四章 項目建設背景及必要性分析一、 行業發展現狀香精香料行業在國民經濟中占有重要的地位,香精香料產品廣泛應用于食品業、日用化工業、制藥業、煙草業、紡織業、皮革業等各個行業,與人民生活水平的提高、食品工業的發展密切相關。隨著科技水平和人們生活水平的提高,國內外市場對香精、香料的需求逐年增長,其中食用香精香料的市場需求更是呈現出快速增長的發展態勢,這為我國香精香料制造行業的快速發展提供了廣闊的市場空間。經過多年的快速發展,國內香精香料行業逐步完成了從小作坊式生產到工業化生產、從
34、產品仿制到自主研發、從進口設備到專業設備的自主設計制造、從感官評價到使用高精儀器檢測、從技術人員的引進到專業人才的自主培養、從野生資源采集到引種栽培和建立基地等多方面的轉變,國內香精香料制造行業已發展成為國民經濟的一個較完整的工業體系。1、國內市場國際化,競爭日益激烈隨著世界各國經濟的發展,人們的消費水平不斷提高,人們對食品、日用品品質要求也愈來愈高,工業的發展和消費的增長加速了世界香料工業的發展,近20年來,發達國家香料工業發展比較迅速,但伴隨著經濟全球化以及發展中國家經濟的發展,在今后一段時間內,發達國家占全球香料總量的比重將呈下降趨勢,呈較快增長的將是發展中國家。隨著我國經濟的快速發展,
35、國際十大香精香料生產企業,如奇華頓、芬美意、德之馨、高砂等已基本在我國建廠落戶,因此,我國香精香料工業已經形成國內市場國際化的局面,競爭日益激烈。2、發達國家對行業的壟斷程度高一般來說,香精香料的成本只占到成品總成本的1%-5%,這種低成本,高收益且需求穩定的行業注定會吸引許多公司投資。全球香精香料大型公司主要分布在德國、瑞士、美國和日本等發達國家,這些公司掌握著香精香料生產的核心技術和專利產品,瑞士奇華頓、瑞士芬美意、美國國際香精香料有限公司和德國德之馨并稱為香精香料行業的“四大”公司,占領全球過半數的香精香料市場,他們牢牢地掌握著核心技術,將生產轉移至發展中國家,從中賺取大筆利潤,而在低端
36、產品市場里有著上百家中小型企業在競爭廝殺,主要原因是,目前我國大部分香料香精企業還在使用傳統工藝,沒有自己的核心技術,產品跟新能力跟不上市場的步伐。二、 進入本行業的主要壁壘1、專業人才及細分市場壁壘香精香料產品不同于一般的產品,同一香型的香精香料產品所采用的配方和技術工藝均有所不同,且存在較大差異。香精香料的配方及技術工藝大多由各企業自身和專業技術人員所掌握,這些專業人員大多數都具有專業的學歷背景和多年的行業經驗,不能夠短時間批量培養,必須經過多年的行業積累,這使得香精香料領域專業人才較為稀缺,國內外大型香精香料企業將專業技術人才作為其核心競爭力以高薪進行聘請,并通過多種措施努力保持技術人員
37、的穩定性。此外,香精香料是根據下游食品、飲料、煙草等生產企業的要求進行特定調配后進行生產的,通常情況下為了達到下游企業在香氣、口感等方面的要求,香精生產企業會與下游企業在香精香料的研發和試制上進行協作,并在此基礎上確定長期供求關系。因此,食品、飲料、煙草等生產企業為能長期保持產品特有的香氣和口感,維持產品口味的穩定性,通常不會對上游香精香料的供應商進行大范圍的調整和更換,致使香精香料企業在各自的產品細分市場中形成了一定的市場壁壘。對于新的行業進入者而言,專業技術人才的稀缺和產品細分市場的壁壘將成為其短期內難逾越的行業門檻。2、高額的研發投入形成的資金壁壘隨著人們生活水平的不斷提高,消費者對食品
38、消費觀念日趨理性和成熟,對食品的品質要求日漸提高,營養食品、保健食品、功能食品、綠色食品等已成為當前食品市場的消費熱點。為了滿足食品工業的發展需求,國內外眾多香精香料企業紛紛開始著重于“安全、天然、環保”的食用香精香料的研發。因此,對于行業新進入者而言,香精香料“安全、天然、環保”的需求將無疑對其在生產技術的運用和研發方面提出更高的要求。為了長期保持行業領先地位,多年來世界各大香精香料公司均十分注重新產品的研發和新技術的應用,據統計,全球十大香料香精公司每年研發資金投入約占銷售總額的5%-10%,國內5家香精香料龍頭企業深圳波頓、上海愛普、嘉興中華化工、天津春發生物和上海百潤的研發員工人數占公
39、司員工總數的30%左右,巨額的資金、人力投入一方面促進了香精香料生產工藝技術的發展和應用,另一方面使得進入香精香料行業的資金要求明顯提高,對新的行業進入者形成了一定程度的資金壁壘。三、 行業發展前景進入二十一世紀以后,我國人民生活水平和收入顯著提高,人們的食品消費結構發生了變化,由以前的“吃得飽”變為“吃得好”,更加追求食品營養、衛生以及口味新穎,這種變化給食用香精香料的發展創造了難得的機遇。1999-2011年,我國食品制造行業銷售收入年均增長率為32.09%,食用香精進口量年均增長率也在10%以上。此外,我國化妝品消費量也在逐年增長,2010-2015年,我國化妝品市場年增長率保持在4%以
40、上。隨著我國經濟的發展、中產階級消費者數量、個人消費量的增長,將促進含合成香精香料的化妝品、化妝用具、加工食品和碳酸飲料消費量的增長,這些產品的流行勢必會促進食用香料、日化香料等合成香精香料消費量的增長。四、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉規劃和相關標準規范,有利于產
41、業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用,堅持節能、保護環境可持續利用發展,經濟效益、社會效益、環境效益三效統一,土地利用最優化。二、 建設區基本情況江蘇省,簡稱“蘇”,位于中國大陸東部沿海,地跨北緯30°4535°08,東經116°21121°56。公元1667年因江南布政使司東西分置而建省。省名為“江南江淮揚徐海通等處承宣布政使司”與“江南蘇松常鎮太等處承宣布政使司”合稱之簡稱。江蘇省轄江臨海,扼淮控湖,經濟繁榮,教育發達,文化昌盛。地跨長江、淮河南北,擁有吳、金陵、淮揚、中原四大多元文化及地域特征。江蘇省地處中國東部,地理上跨越南北,氣候、
42、植被同時具有南方和北方的特征。江蘇省東臨黃海,與上海市、浙江省、安徽省、山東省接壤。綜合發展實力顯著增強。經濟總量連跨三個萬億元臺階,突破10萬億元,對全國經濟增長貢獻超過1/10。人均地區生產總值達到12.5萬元,位居全國各省(區)之首。實現一般公共預算收入9059億元,年均增長2.4%。發展的質量效益進一步提高,全員勞動生產率達到21.5萬元。投資結構持續優化,民間投資比重達68.5%左右。實際使用外資規模、進出口總額分別位居全國第一、第二。經濟保持平穩健康運行。沉著應對外部嚴峻風險挑戰,聚焦“六穩”“六保”工作任務,著力推進結構調整和動能轉換,著力突出民生福祉和安全保障,著力強化體系建設
43、和制度完善,牢牢守住穩定、安全、生態、廉政四條底線,有效降低中美經貿摩擦的不利影響,實現高基數上的穩中有進、進中提質。三大攻堅戰取得決定性成果,脫貧致富奔小康工程勝利完成,254.9萬建檔立卡低收入人口實現年收入6000元目標,821個省定經濟薄弱村和12個省級重點幫扶縣(區)全部達標,6個重點片區和2個革命老區面貌顯著改善;助力對口幫扶支援地區102個國家級貧困縣全部提前脫貧摘帽,8個省區近400萬人實現脫貧;“兩減六治三提升”專項行動持續深化,藍天、碧水、凈土保衛戰強力推進,空氣質量優良天數比率提升到81%,國考斷面優比例達86.5%,國省考斷面和主要入江支流斷面全面消除劣V類;有效控制和
44、緩釋金融及房地產等重點領域風險,守住了不發生區域性系統性風險的底線。國家重大戰略扎實推進。“一帶一路”交匯點建設走深走實,中國(江蘇)自由貿易試驗區成功獲批、形成115項制度創新成果,連云港海港、徐州國際陸港、淮安空港互為支撐的現代物流“金三角”建設加快,中阿(聯酋)產能合作示范園、柬埔寨西港特區、中哈(連云港)物流合作基地等標志性工程取得積極進展,各級各類開發園區創新轉型邁上新臺階,向東向西雙向開放大通道正在遞進形成。堅決落實長江經濟帶“共抓大保護、不搞大開發”要求,堅持生態優先、綠色發展,統籌推進環境整治和產業升級,生態環境污染治理“4+1”工程深入實施,國家交辦的生態環境清單事項率先完成
45、整改,省級自查問題全面整改完成,騰退長江岸線60.3公里轉為生活、生態岸線,沿江特色示范段建設成果顯現,累計依法關閉退出低端落后化工生產企業4454家,化工園區定位由54個減少到29個,“重化圍江”治理取得重大進展。抓住長三角區域一體化發展機遇,大力推動產業創新、基礎設施、區域市場、綠色發展、公共服務和省內全域“六個一體化”取得新進展,生態綠色一體化發展示范區制度創新成果不斷涌現,沿滬寧產業創新帶展開布局,水資源保護、水污染防治、水生態修復省際協作進一步加強,4條涉及江蘇的省際待貫通路段建成通車,65個政務服務事項實現“一網通辦、異地可辦、就近辦理”,高質量一體化發展格局加快形成。實體經濟優勢
46、鞏固增強。創新型省份建設成效顯著,南京輻射支撐和蘇南國家自主創新示范區“創新矩陣”作用充分發揮,未來網絡、“奮斗者”號萬米載人潛水器、“神威太湖之光”超級計算機等重大原創科技成果持續涌現,戰略性新興產業、高新技術產業產值占規模以上工業比重分別達37.8%和46.5%,全社會研發投入強度達2.82%,科技進步貢獻率達65%。省級先進制造業集群綜合競爭力持續增強,30條優勢產業鏈整合效應不斷顯現,產業鏈供應鏈自主可控能力有效提升,制造業規模約占全國1/8,兩化融合指數連續5年位居全國第一。服務業增加值占地區生產總值比重突破50%,生產性服務業規模進一步擴大。農業現代化建設邁出堅實步伐,重要農產品生
47、產和供應穩定,糧食年產量穩定在700億斤以上,口糧保持自給。市場主體達1238萬戶,民營經濟增加值達到5.8萬億元。4家企業入圍世界500強、90家企業進入全國民營企業500強,企業綜合競爭力不斷提升。成功舉辦世界物聯網博覽會、世界智能制造大會等活動,資源集聚能力進一步增強。“十四五”時期是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后,乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。當前及今后一個時期,我國仍然處于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化,需要認清形勢,把握規律,迎難而上,在危機中育先機、于變局中開新局。從國際看,當今世界正經歷百年未
48、有之大變局,新冠肺炎疫情深度改變全球經濟格局。國際環境日趨復雜,世界經濟持續低迷,經濟全球化遭遇逆流,產業鏈供應鏈面臨非經濟因素沖擊,保護主義、單邊主義上升,世界進入動蕩變革期,不穩定性不確定性明顯增加。也應看到,新一輪科技革命和產業變革深入發展,國際力量對比深刻調整,和平與發展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,區域經濟一體化是大勢所趨,特別是我國引領推動經濟全球化帶來新機遇。這既對鞏固提升江蘇制造強省和開放大省地位,深度參與國際合作競爭帶來較大挑戰和困難;也為江蘇發揮自身優勢,倒逼產業優化升級、塑造發展新優勢,營造一流營商環境、吸引全球要素資源,在一些關鍵領域實現從跟跑到并跑、領跑
49、等提供了有利條件。必須辯證認識和把握世界大勢,統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局,準確識變、科學應變、主動求變,保持定力、趨利避害、精準施策,牢牢掌握經濟社會發展主動權,確保社會主義現代化建設開好局、起好步。從國內看,我國已轉向高質量發展階段,處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,社會主要矛盾發展變化帶來新特征新要求,發展不平衡不充分問題仍然突出。我國制度優勢顯著,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,社會大局穩定,經濟實力、科技實力、綜合國力已經躍上新的大臺階。要胸懷“兩個大局”,立足新發展階段,貫徹新發展理念,把江蘇未來發展放在全國一盤棋的
50、大格局中來謀劃,強化機遇意識和風險意識,系統謀劃重大舉措和實施路徑,更加注重發展支撐和制度保障,集中力量辦好自己的事,著力提高經濟強的引領度、百姓富的幸福感、環境美的含綠量、社會文明程度高的包容性,使踐行新發展理念、構建新發展格局、實現高質量發展成為江蘇鮮明底色,為全面建設社會主義現代化國家扛起江蘇責任、貢獻江蘇力量。從江蘇看,實體經濟發達、科技水平高、人才資源富集,形成了比較完備的產業體系和全國規模最大的制造業集群,具有開放和創新先發先行優勢,高質量發展的豐碩成果奠定了現代化建設的堅實基礎;“一帶一路”建設、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展多重戰略機遇疊加交融;新冠肺炎疫情防控常態化條件
51、下,經濟率先恢復增長,社會大局保持穩定,在新征程上完全有條件、有底氣、有能力下好先手棋、打好主動仗。也應清醒認識到,發展不平衡不充分的問題仍然比較突出,重點領域關鍵環節改革任務仍然艱巨,供需兩端深層次結構性矛盾仍然存在,核心技術和關鍵環節“卡脖子”問題亟待突破,產業鏈供應鏈安全穩定亟待加強,公共衛生服務短板弱項亟待解決;城鄉區域發展和收入分配仍有差距,生態環境治理、節能減排達峰和各類風險防范任務繁重;基礎設施仍有短板,社會治理仍存弱項;制約高質量發展的體制性障礙尚未根本消除。要緊扣“強富美高”的總目標總定位,深入踐行“爭當表率、爭做示范、走在前列”新使命新要求,順應時代潮流,呼應人民期待,解放
52、思想、改革創新,探路開路、率先領先,聚焦高質量發展、高品質生活、高效能治理,著力激發新動能、開辟新空間、塑造新優勢,加快推進先進生產力在創新發展中充分釋放,城鄉區域增長動力在協調發展中充分激發,美麗江蘇獨特魅力在綠色發展中全面提升,全球資源配置能力在開放發展中全面增強,社會創新創造活力在共享發展中全面迸發,筑牢民生福祉根本與社會和諧根基,奮力奪取社會主義現代化建設新勝利。三、 創新驅動發展展望2035年,江蘇將率先基本實現社會主義現代化,并做到水平更高、走在前列。經濟實力、科技實力、綜合競爭力大幅躍升,人均地區生產總值在2020年基礎上實現翻一番,居民人均收入實現翻一番以上,區域創新能力進入創
53、新型國家前列水平;基本實現新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化,建成現代化經濟體系;形成高水平開放型經濟新體制,參與國際經濟合作競爭新優勢明顯增強;基本實現省域治理體系和治理能力現代化,建成更高水平的法治江蘇、智慧江蘇、健康江蘇、平安江蘇、誠信江蘇,建成文化強省、教育強省、科技強省、人才強省、體育強省,人民平等參與、平等發展權利得到充分保障,公民素質和社會文明程度達到新的高度,人的全面發展和全省人民共同富裕走在全國前列;碳排放提前達峰后持續下降,生態環境根本好轉,建成美麗中國示范省份,初步展現出現代化圖景,“強富美高”新江蘇建設邁上新的大臺階。四、 社會經濟發展目標高質量發展邁上新臺階。地區
54、生產總值年均增長5.5%左右,到2025年人均地區生產總值超過15萬元。經濟運行更加穩健,經濟結構更加優化,創新能力顯著提升,產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高,基本建成具有全球影響力的產業科技創新中心、具有國際競爭力的先進制造業基地、具有世界聚合力的雙向開放樞紐,跨江融合、南北聯動、江海河湖統籌發展格局基本形成,現代基礎設施支撐力明顯增強,農業基礎更加穩固,常住人口城鎮化率達到75%以上,現代化經濟體系建設走在前列。高品質生活取得新成果。居民收入增長和經濟增長基本同步,居民人均可支配收入年均增長5.5%左右,中等收入群體比重明顯提高,低收入群體增收長效機制基本建立,就業更加充分更有質量
55、,城鎮調查失業率控制在5%左右,現代化教育強省建設走在前列,高等教育毛入學率達到65%左右,優質均衡的公共服務體系基本建成,衛生健康體系、社會保障體系、養老服務體系的質量和水平進一步提升,人民群眾“衣食住行康育娛”水平顯著提升,高品質生活需求不斷得到滿足。改革開放形成新優勢。重點領域改革形成特色品牌,高標準市場體系基本建成,要素市場化配置更加健全,市場主體更加充滿活力,公平競爭制度更加完善,高水平開放型經濟新體制基本形成,陸海內外聯動、東西雙向互濟的開放格局加快建立,在國內大循環中發揮重要戰略支點作用,在國內國際雙循環中發揮重要戰略樞紐作用。五、 產業發展方向堅持科技自立自強,加快建設科技強省
56、突出創新在現代化建設全局中的核心地位,堅持“四個面向”,制定科技強國行動綱要江蘇省實施方案,構建與新發展格局相適應的區域創新體系和產業創新模式,打造關鍵環節抗沖擊能力體系,勇當科技和產業創新的開路先鋒。(一)全面增強自主創新能力1、構筑區域創新高地強化戰略科技力量布局。圍繞國家戰略需要和江蘇產業發展需求,加強基礎研究,注重原始創新,充分發揮政府作為重大科技創新組織者的作用,確定科技創新方向和重點,系統推進基礎研究、關鍵核心技術攻關和實驗室體系建設,著力解決制約發展和安全的重大難題,全面提升在國家自主創新體系中的地位。2、加快關鍵核心技術攻堅突破實施重點產業技術攻堅行動。聚焦重點產業集群和標志性產業鏈,瞄準高端裝備制造、集成電路、生物醫藥、人工智能、移動通信、航空航天、軟件、新材料、新能源等重點領域,組織實施關鍵核心技術攻關工程,力爭形成一批具有自主知識產權的原創性標志性技術成果,加快改變關鍵核心技術受制于人的被動局面。強化目標導向和需求導向,深化產學研協同攻關,綜合運用定向擇優、聯合招標、“揭榜掛帥”、股份合作等方式,進一步提高產業科技創新的組織水平。鼓勵和支持民營企業開展關鍵核心技術攻
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