公路工程質量督查辦法_第1頁
公路工程質量督查辦法_第2頁
公路工程質量督查辦法_第3頁
公路工程質量督查辦法_第4頁
公路工程質量督查辦法_第5頁
已閱讀5頁,還剩9頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、公路工程質量督查辦法公路工程質量督查辦法第一章總則第一條為規范公路工程質量監督檢查(下稱質量督查)行為,提高質量督查工作的科學性和有效性,促進公路工程質量的提 高,根據建設工程質量管理條例、公路工程質量監督規定, 制定本辦法。第二條本辦法適用于交通部基本建設質量監督總站(下稱部質監總站)對高速公路和國道主干線公路項目的質量督查,對其他 公路項目的質量督查可參照執行。第三條質量督查的目的是掌握建設、設計、施工、監理等單位在工程建設中的質量工作狀況,發現并督促整改施工過程中的質 量管理問題、質量缺陷或隱患,對工程建設質量進行評價,并將從業 單位的質量管理行為等情況納入信用管理系統。第四條質量督查的

2、依據:(一)公路建設的有關法規及技術標準;(二)有關行業強制性技術標準;(三)項目設計文件及合同文件。第五條質量督查實行項目督查組負責制,督查組由部質監總站邀請有關人員組成。督查組須自覺遵守各項廉政規定,堅持科學、公正的原則,保證督查結果的真實、客觀。督查組成員對督查記錄署名并負責,督查 組負責人對督查的綜合結果署名并負責。第二章質量督查內容和方式第六條質量督查內容包括質量管理行為、施工工藝、實體質量三方面,具體內容分別見附表一、附表二和附表三。第七條質量督查分為綜合督查和專項督查,可采取現場查看、詢問核實、查閱資料、對工程實體及原材料抽檢等方式進行。第八條 綜合督查是為掌握項目整體質量狀況,

3、對質量管理行為、施工工藝和工程實體質量進行的全面督查。 綜合督查宜提前通知 項目建設單位。專項督查是為深入掌握項目的特定環節、關鍵工序、重要部位質量狀況,以及調查質量舉報采取的有針對性督查。第三章 質量督查要求第九條 部根據公路建設規模和質量狀況,針對項目的特點,制訂年度質量督查計劃。第十條各省級質監機構應通過部質監總站網站報送被督查項目的下列資料:(一)項目基本情況(總字數在 1000字內,應包括項目名稱、等級、總長、總寬、土石方量、橋隧比例、投資概算與中標價、批準 工期與實際工期、項目法人);(二)項目平面圖(比例尺為 1:100000,標注主體工程施工與監理合同段劃分里程樁號及主要結構物

4、、施工與監理駐地、拌和場、 試驗室位置);(三)質監機構以往督查發現的主要質量問題。第十一條部督查組應結合工程具體情況確定督查合同段。每個項目督查合同段數量不少于 3個且不少于項目總里程的30%第十二條綜合督查時,部督查組應對質量管理行為的全部內容進行檢查,對施工工藝和工程實體質量的督查,應結合工程進度確定督查內容。第十三條綜合督查應分別對質量管理行為、施工工藝和工程實體質量進行定量評價,具體的計分方法見附件四。第四章 質量督查結果處理第十四條當受檢單位質量管理行為有2項評分不足6分時,應將該受檢單位列為年度重點督查對象,對相應的施工工藝和工程實 體質量進行深入督查。當受檢合同段施工工藝評分不

5、足 6分時,應對相應的質量管理行 為和工程實體質量進行深入督查。當受檢合同段工程實體質量抽測合格率低于 75%寸,應對相應質量管理行為和施工工藝進行深入督查。第十五條部督查組應針對督查發現的問題,及時反饋,提出整改要求和建議,并在督查結束后15個工作日內發出書面督查報 告。督查報告應包括工程概況、督查情況、存在問題及建議等內容。第十六條在項目建設期內,同一受檢單位質量管理行為兩次督查評分不足6分的,質監機構應在該項目的工程質量監督工作報 告和質量鑒定報告中予以記錄,并在竣工驗收參建單位綜合評價中予 以反映。對質量管理行為存在嚴重違規(含資料虛假)、工程質量存在嚴重缺陷或較大隱患的,應予以通報。

6、第十七條項目的全部質量督查資料應由專人整理、歸檔,督查資料應及時錄入部質監總站數據庫,可授權有關單位查閱。督查資料包括督查計劃、督查記錄、督查報告、檢測數據匯總和必要的聲像資料等。第五章 附 則第十八條本辦法由部質監總站負責解釋。各省級質監機構可參照本辦法制定本地區公路工程質量督查辦法,并報部質監總站備 案。第十九條本辦法自發布之日起施行。部質監總站2005年2月6日發布的公路工程質量監督檢查辦法(質監公字200510 號)同時廢止。附表一:質量管理行為督查內容受檢單位督查指標項標準或要求02.935.9評分6-7.988.9910質量監督手續 施工許可手續質量管理目標、制度和 措施分包及勞務

7、管理及時、完善及時、完善目標明確具體,制度和 措施健全,有針對性和 可操作性,且落實到 位。管理制度健全,落實到 位建設單位履行合同(變更管理和 支付情況)合同管理(人員調整、 進度變化和質量問題 處理)質量事故及重大隱患一 處理施工工期控制(初設批 復、合同和實際工期)規范、及時、嚴格規范、手續齊全有制度,且處理及時到 位不符合開工條 件最低價中標 無針對性措施 壓縮工期 停工待檢項目經理、總工施工組織設計報批質量管理措施分包及勞務管理施工單位質量責任制培訓制度、培訓上崗施工技術交底:標準試驗質量問題的整改落實 試驗室人員、設備配備 與管理扣1分均符合合同或招標文件要求及時完善,有針對性和可

8、操 作性,且落實到位。管理制度健全,落實到 位健全且落實到位健全且落實到位,有記 錄及時、全面規范按要求及時落實 符合法規規定和工程 需要,儀器標定規范附表二:施工工藝督查內容材料工序分項工程自 險按規范完成,檢測結果 符合要求。扣 分資料虛假扣2分人員虛假扣2分停工待檢扣1分監理 單位監理實施細則完善、有針對性監理工程師資格、到位 及崗位登記符合合同要求試驗室人員、設備配備 與管理符合法規規定和工程 需要,儀器標定規范標準試驗、配合比設計 驗證審批及時規范、資料齊全抽檢及時規范、資料齊全 有計劃,并明確頻率旁站、巡視到位、記錄齊全準確日志記錄記錄真實、人手一冊、每日連續質量監理指令指令閉合扣

9、 分資料虛假扣4分人員虛假扣3分設計單位設計交底及時、全面設計人員駐場服務到位勘查、設計深度滿足工程要求,與實際 相符設計變更合理、及時、手續齊全扣 分勘查深度不足扣W3分II1注:各單位質量管理行為督查評分為各項督查內容評分的平均值減去應扣除分數(保留小數點后一位)。單位 工程分部 工程督查指標項標準或要求評分02.935.967.988.9910路基工程土 石 方含水量適宜,碾壓無明顯輪跡、無“彈簧”臨時排水符合規范或施工組織設計要求。造 成路基嚴重沖刷或沖毀農田的,本 項計0分。分層厚度滿足要求,與壓實功效匹配取棄土符合設計或施工組織設計要求,否 則本項計0分。砌體砌筑和勾縫砌筑、勾縫密

10、實牢固軟基處理處理范圍及深度符合設計要求沉降觀測按要求進行設置、布點和觀測路 面 工 程瀝青面層材料規格及存放場地硬化無混堆;集料針片狀符合 要求攤鋪和碾壓溫度、速 度現場控制有效,滿足要求均勻性瀝青用量穩定,無明顯離析或明顯 超粒徑層間處理無污染,粘層油適量,交通管制到 位砼 面 層材料規格及存放場地硬化,無混堆;水泥存放符合 防雨、防潮要求;集料針片狀符合 要求均勻性水灰比穩定,無明顯離析或明顯超 粒徑接縫、傳(拉)力桿設 置接縫平順,填料飽滿,傳(拉)力 桿位置準確、牢固切縫時間及時養生保濕,保證養生期基層 底基 層材料規格及存放場地硬化,無混堆;水泥存放符合 防雨、防潮要求;材料規格符

11、合要 求均勻性無明顯離析或明顯超粒徑含水量適宜,碾壓無明顯輪跡、無“彈簧”養生保濕,保證養生期;交通管制到位; 表面無松散、剝落橋 梁 工砼 工 程材料規格及存放場地硬化,無混堆;水泥存放符合 防雨、防潮要求;集料針片狀符合 要求程均勻性水灰比穩定,無明顯離析濕接縫施工規范,混凝土密實梁板頂部澆注平整,無浮漿梁板存放規范預拱度均勻,符合要求支座安裝符合設計要求支架、模板強度與剛 度堅固穩定,無變形養生保濕,保證養生期外觀平整密實,色澤均勻,無蜂窩麻面。 露筋、修補,本項計0分。鋼筋連接(焊接或機械連 接)連接(長度、角度)規范,無焊傷存放防雨、防潮、防(除)銹,無防護 措施計0分。預應力預應力

12、筋不絞絲、絞束,無滑(斷)絲,切 割規范封錨規范、密實隧 道 工 程開挖通風、照明、防塵措施完善,運行正常周邊收斂量測埋點、量測頻率規范,數據處理及 時爆破后清理和支撐及時到位初期 支護錨桿及墊板安裝符合設計支護時間和方式及時、規范鋼拱架與隔柵定位準確防水板焊接緊密、大面平順、張弛適度綜合現場 人員一線人員掌握操作要點特殊工種持證上崗主要技術人員熟悉工程難點及相關知識1注:1.各施工單位施工工藝督查評分以督查內容中實際檢查項目評分的平均值計(保留小數點后一位)。2. 檢查人員可根據工程進度和特點增加督查內容。附表二:工程實體質量督查內容單 位 工 程分部 工程實測指標項標準和評價方法評 分路

13、基 工 程土石 方壓實度*按檢評標準規定值減2個百分點為不合格,計算 合格率。路床彎沉*連續檢測時:彎沉代表值大于設計值時為不合 格,本項目評分為0分;彎沉代表值小于設計值 時,按照單點大于L+2S為不合格,計算總合格 率。隨機檢測時:按照單點大于-+2S*不合格,計 算總合格率。路 面 工 程面層瀝青層壓實度*按單點值大(等)于試驗室標準密度的95(SMA 為96%為合格,計算合格率砼面層強度*采用鉆芯法檢測劈裂強度,大(等)于設計值為 合格,計算合格率。厚度*按單點總厚度大(等)于設計值的95%上面層 厚度大(等)于設計值的90%寸為合格,計算合 格率。基層 底基 層厚度*按照單點厚度大(

14、等)于設計值ismm寸為合格, 計算合格率。整體性鉆取芯樣,芯樣完整為合格,計算合格率。橋 梁 工 程上、下 部結 構砼強度*米用回彈法,強度推定值大于設計強度且小于設 計強度的1.5倍時為合格,計算合格率。也可利 用標養試件統計評價。強度均勻性*對于單個構件,當測區強度平均值25Mp時, 標準差4.5 Mpa; 25MpaS 度50 Mpa寸,標準 差5.5Mpa強度50Mpa寸,標準差6.5Mpa 評 價該構件強度均勻性為不合格,計算合格率。鋼筋保護層厚度*米用電磁方法檢測,按統計方法評定,特征值與 設計值的比值應為0.9-1.3,不超出為合格,計 算合格率。鋼筋位置按檢評標準的允許偏差計

15、算合格率。構件幾何尺寸按檢評標準的允許偏差計算合格率。裂縫寬度按工程建設標準強制性條文公路工程部分 有關標準評價,如有超出,本項計)分。隧 道 工 程開挖超欠挖按檢評標準的允許偏差評價,計算合格率。襯砌 支護砼強度*同橋梁工程的“砼強度”。厚度*按單點值不小于設計值為合格,計算合格率。錨桿間距*按實測值不大于設計值為合格,計算合格率。錨桿抗拔力按檢評標準的規定值評價,計算合格率。空洞(二次襯砌 時檢測)*發現1處空洞,本項計0分;無空洞,計100 分。原材料鋼材(力學性能)水泥(凝結時間、安定性、膠砂強度)瀝青(針入度、延度、軟化點)注:1.表中所列實測指標均為必查項目,督查工作中也可根據工程

16、實際情況增補。2. 各受檢合同段每項實測指標的實測點(組)數應不少于點(組)且滿足評價 需要。3. 各實測項目以其實測合格率乘以 100為該項評分。標有*的實測項目,按表中評 價方法評價。4. 工程實體質量督查得分以實測項目評分的平均值計。附件四:督查項目計分方法1、項目質量管理行為評分 M :M= 0.25 X A+0.4 X (B1+B2En)/n+0.25 X (Ci+CCn)/n+ 0.1 X (Di+C2+D)/n其中:A B、C D分別為建設單位、施工單位、監理單位、設計單位的質量管理行為評分,均以各項督查內容評分的平均值減去應扣除分數計。n為督查的相應合同段數量(下同)。2、項目施工工

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論